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小規(guī)模企業(yè)月銷售5萬(wàn),代開(kāi)的專票,增值稅預(yù)繳,城建稅50%預(yù)繳,附加稅交還是不交啊
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2019-05-22
個(gè)人去稅局代開(kāi)工程發(fā)票 增值稅是3% 那附加稅加上個(gè)人所得稅的稅率一共是多少
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2018-09-06
您好,個(gè)體物流工商戶去稅務(wù)局代開(kāi)3%的增值稅專用運(yùn)輸發(fā)票,需要交納多少附加費(fèi)?
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2020-04-23
請(qǐng)問(wèn),個(gè)人去稅務(wù)局代開(kāi)普票,運(yùn)輸費(fèi),上,增值稅,建設(shè)稅,印花稅,還需要上個(gè)人所得稅嗎?
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2021-10-21
老師,我們公司是在異地施工,外管證辦理后,增值稅票是我們自己開(kāi),還是稅務(wù)局代開(kāi)?
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2016-12-12
小規(guī)模代開(kāi)專用發(fā)票5000元,當(dāng)時(shí)交了增值稅,那城建稅和教育費(fèi)和地方教育費(fèi)也交嗎?
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2019-07-13
小規(guī)模納稅人去稅務(wù)局代開(kāi)了專票,做賬的時(shí)候怎樣確認(rèn)收入?是應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅)嗎?小規(guī)模納稅人自開(kāi)的發(fā)票,確認(rèn)收入是應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅嗎?還是應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅)呢?
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2017-05-17
納稅人填寫增值稅減免稅明細(xì)表,減稅性質(zhì)代碼及名稱為3-1項(xiàng)目時(shí),免稅明細(xì)表。第二列本期發(fā)生額等于稅控系統(tǒng)開(kāi)具征收率為1%的增值稅專用發(fā)票和增值稅普通發(fā)票不含稅銷售額合計(jì)2%
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2023-07-06
2019年5月6日,海達(dá)有限責(zé)任公司向華強(qiáng)有限公司銷售甲產(chǎn)品100件,每產(chǎn)品售價(jià)為500元。取得增值稅專用發(fā)票上注明價(jià)款為50萬(wàn)元,增值稅稅額為8000元,開(kāi)支票代墊,運(yùn)雜費(fèi)1000元,(假定運(yùn)雜費(fèi)不考慮增值稅)
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2022-03-24
稅盤發(fā)票抵扣時(shí),如何做分錄我用現(xiàn)金購(gòu)買時(shí)是是按辦公費(fèi)做賬的這是否正確
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2018-07-11
A公司(增值稅一般納稅人)本年1月購(gòu)進(jìn)原材料一批,取得的增值稅專用發(fā)票上注明的價(jià)款為80萬(wàn)元,金部 其提供給B公司(增值稅一般納稅人)加工成高檔化妝品。提貨時(shí),支付的加工費(fèi)及增值稅共5.65萬(wàn)元,取得了B 司開(kāi)具的增值稅專用發(fā)票,同時(shí)B公司代收代繳了消費(fèi)稅(無(wú)同類商品售價(jià)),A公司將收回的高檔化妝品的23 于連續(xù)加工生產(chǎn)高檔化妝品。本月出售自產(chǎn)高檔化妝品,取得不含稅收入150萬(wàn)元。高檔化妝品消費(fèi)稅稅率為1 上述增值稅專用發(fā)票均符合抵扣規(guī)定。 (1)B公司代收代繳的消費(fèi)稅為()萬(wàn)元。 (2)A公司的應(yīng)納消費(fèi)稅為()萬(wàn)元。 (3)A公司的應(yīng)納增值稅為()萬(wàn)元
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2022-05-30
我們是銷售方,購(gòu)買方開(kāi)具的紅字增值稅專用發(fā)票信息表,我開(kāi)好了紅票后需要填寫這張信息表里的藍(lán)字專用發(fā)票代碼和號(hào)碼嗎?然后要和發(fā)票一起寄過(guò)去嗎?
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2022-01-25
老師電子發(fā)票普票作廢是用紅字增值稅專用發(fā)票欄作廢嗎?金額填發(fā)票開(kāi)出的總金額嗎?我的發(fā)票代碼為什么最后兩位輸不全,有影響嗎?
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2019-12-10
填寫開(kāi)具紅字增值稅專用發(fā)票信息表中銷售方下方對(duì)應(yīng)藍(lán)字專用發(fā)票代碼和號(hào)碼是填寫需要沖紅那張錯(cuò)誤的發(fā)票還是另開(kāi)的對(duì)的那張發(fā)票呢?
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2020-05-21
"位于某市區(qū)的一家百貨商場(chǎng)為增值 稅- 一般納稅人。2019 年8 月份零售金銀首飾取 得含稅銷售額 10.53 萬(wàn)元,其中包括以舊換新首 飾的含稅銷售額 5.85 萬(wàn)元。在以舊換新業(yè)務(wù) 中,1日首飾作價(jià)的含稅金額為 3.51 萬(wàn)元,百貨 商場(chǎng)實(shí)際收取的含稅金額為 2.34萬(wàn)元。 ’要求:計(jì)算百貨商場(chǎng)應(yīng)確認(rèn)的銷項(xiàng)稅額。"
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2023-03-17
請(qǐng)問(wèn)老師:例如:煤炭貿(mào)易企業(yè),銷售煤炭原發(fā)貨單記錄發(fā)運(yùn)煤10000噸,送到購(gòu)買實(shí)際過(guò)磅量為9500噸,形成了虧磅500噸,對(duì)方只以9500噸進(jìn)行開(kāi)票結(jié)算。請(qǐng)問(wèn)財(cái)務(wù)賬如何處理?是否結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本時(shí),按10000噸,對(duì)應(yīng)的庫(kù)存煤綜合單價(jià)來(lái)結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本,還是噸差額部分合理?yè)p耗部分怎么入帳?如果沒(méi)有發(fā)票有合同、銀行流水和過(guò)鎊單結(jié)算單可以入帳嗎?匯算清繳時(shí)成本是不是要調(diào)出?如果開(kāi)增值稅普通發(fā)票買煤入帳這部分成本在匯算清繳時(shí)成夲要不要調(diào)出?稅務(wù)局代開(kāi)發(fā)票可以嗎?感謝回答一下?
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2020-05-18
是購(gòu)買方申請(qǐng)開(kāi)具的紅字增值稅專用發(fā)票信息表購(gòu)買方對(duì)應(yīng)的藍(lán)字專用發(fā)票代碼和號(hào)碼,是填銷售方開(kāi)錯(cuò)的那個(gè)藍(lán)字發(fā)票號(hào)嗎,還是銷售方再次開(kāi)具的正確的藍(lán)字發(fā)票號(hào)呢
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2018-07-11
請(qǐng)問(wèn)代扣代繳個(gè)人所得稅返還手續(xù)費(fèi)是否要記入收入,繳納增值稅和所得稅?
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2019-04-30
增值稅簡(jiǎn)易增收開(kāi)增值稅專用發(fā)票嗎
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2016-05-03
國(guó)稅發(fā)票預(yù)繳了增值稅跟城建稅,地稅這邊還要申報(bào)附加稅嗎?
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2017-10-18