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老師,我們是小規(guī)模納稅人每月應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額,需要結(jié)轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅科目嗎?
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2020-02-17
小規(guī)模納稅人為購買商品記賬沒有應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅,但出售貨物要貸記應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅呢?
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2020-07-23
各位老師們好,請(qǐng)問售房合同約定交首付款,但是實(shí)際沒交,需要預(yù)交增值稅嗎,需要預(yù)交土地增值稅嗎
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2020-12-08
應(yīng)交增值稅,預(yù)繳增值稅是?二級(jí)科目還是三級(jí)科目
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2020-03-19
營(yíng)改增之后,小規(guī)模納稅人交增值稅,營(yíng)業(yè)稅金及附加,還交不交其他稅,營(yíng)業(yè)稅金及附加是否按照增值稅一定比例繳納,增值稅計(jì)入利潤(rùn)表什么科目
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2017-02-17
購進(jìn)一批白酒,取得增值稅專用發(fā)票注明稅額27300元支付運(yùn)費(fèi)取得增值稅專用發(fā)票注明稅額450元。該批白酒因倉庫治理不善被盜。 購進(jìn)一批養(yǎng)生壺,取得增值稅專用發(fā)票注明稅額1300元,全部對(duì)外銷售
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2023-10-15
應(yīng)交稅費(fèi)。比如增值稅。土地增值稅什么 的預(yù)交增值稅呢?需要計(jì)提 稅費(fèi)有哪些每月繳納稅款需不需要都計(jì)提
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2017-03-14
小規(guī)模未達(dá)到增值稅起征點(diǎn),是不是季報(bào)的時(shí)候?qū)⒚考驹鲋刀愞D(zhuǎn)出,借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:營(yíng)業(yè)外收入?
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2020-07-01
老師好 請(qǐng)問增值稅是不是這樣計(jì)算:(銷項(xiàng)-進(jìn)項(xiàng))*0.13=應(yīng)交的企業(yè)增值稅 例如:100萬銷項(xiàng)-80萬進(jìn)項(xiàng)*0.13=應(yīng)交26000增值稅
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2023-07-22
結(jié)轉(zhuǎn)本期增值稅時(shí),銷項(xiàng)稅大于進(jìn)項(xiàng)稅,不平時(shí)借轉(zhuǎn)出未交增值稅紅字嘛?還需要做轉(zhuǎn)出未交增值稅嘛?怎么做
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2019-03-29
老師我們公司以前有預(yù)交增值稅,還沒有用,本事要交增值稅,但是本月進(jìn)項(xiàng)稅額和上期預(yù)留就夠用,所以之前預(yù)交增值稅先放著?系統(tǒng)是不是默認(rèn)的先用進(jìn)項(xiàng)稅額,不夠在用預(yù)交增值稅額?
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2019-07-01
如果應(yīng)交增值稅科目存在銷項(xiàng)稅額,進(jìn)項(xiàng)稅額,進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,減免稅款。結(jié)轉(zhuǎn)是不是如下: 借:銷項(xiàng)稅額 進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 貸:進(jìn)項(xiàng)稅額 減免稅款 轉(zhuǎn)出未交增值稅 借:轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:未交增值稅
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2019-11-04
在工程所在地預(yù)交了十萬增值稅。公司開發(fā)票只開了五萬的增值稅,按簡(jiǎn)易計(jì)稅交增值稅。申報(bào)增值稅時(shí),稅務(wù)局說,預(yù)交數(shù)不能大于實(shí)際繳納數(shù)。是這樣嗎????預(yù)交發(fā)票需要給專管員審批嗎?
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2017-06-06
增值稅稅控系列專用設(shè)備技術(shù)維護(hù)費(fèi)的會(huì)計(jì)分錄的做法:1、實(shí)際支付的金額借:管理費(fèi)用貸:銀行存款2、按規(guī)定抵減應(yīng)交增值稅應(yīng)納稅額時(shí):(1)為增值稅一般納稅人借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(減免稅款)  貸:管理費(fèi)用(2)為小規(guī)模納稅人借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅貸:管理費(fèi)用 哪應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(減免稅款)一直有余額嗎?
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2018-11-07
申報(bào)表上的應(yīng)交增值稅和賬面上的應(yīng)交增值稅數(shù)據(jù)對(duì)不上,而且十多年的賬找不到原因、怎么辦,如何做會(huì)計(jì)分錄,因?yàn)橛胁铑~,所以我這個(gè)月交增值稅時(shí)借己交稅金,貸銀行存款行嗎?己交稅金和未交增值稅之間如何做分錄
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2019-01-08
現(xiàn)在準(zhǔn)則上規(guī)定沒規(guī)定,一般納稅人結(jié)轉(zhuǎn)增值稅時(shí)一個(gè)確定的分錄?我們集團(tuán)所有公司都直接算出貸方差額直接就是借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅。咱們學(xué)堂是進(jìn)項(xiàng)銷項(xiàng)反方向結(jié)轉(zhuǎn)差額走未交
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2019-01-14
老師,你好,我增值稅發(fā)票沒有認(rèn)證的時(shí)候,我借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額,認(rèn)證后但是沒有抵扣(目前還沒有銷項(xiàng)),我計(jì)入 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額。是不是少了一步?
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2020-04-29
老師,我上個(gè)月留抵的稅額是17.79元,本期認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)稅額3137614.68元,本期的銷項(xiàng)稅額是48,976.82元,結(jié)本月增值稅時(shí),我做這個(gè)分錄,你看一下對(duì)嗎? 借:應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅_銷項(xiàng)稅額 48,976.82 應(yīng)交稅費(fèi)_未交增值稅 3088637.86 貸:應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅_進(jìn)項(xiàng)稅額 3137614.68
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2025-05-04
在財(cái)會(huì)部網(wǎng)上繳稅費(fèi)。其中國(guó)稅:上年4季度企業(yè)所得稅72656.55元、上年年末增值稅12773.43元;一題中,為什么增值稅的科目是應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅_已交稅金
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2015-01-28
工程預(yù)交稅款 預(yù)交幾個(gè)點(diǎn)的增值稅
2/2022
2019-01-25