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請問老師,我們公司這個月進項稅大于銷項,那月末要結轉應交稅費嗎?我查資料上是說,不管進項銷項如何,每月末都有結轉進項和銷項,然后再轉入未交增值稅3。那實際工作中一定要這樣做賬嗎?我看之前的會計就沒有結轉。他銷售時計入應交稅費--銷項稅;進貨時計入應交稅費--進項稅;下月繳稅時計入應交稅費--已交稅金。這樣下來應交稅費期末余額就好多,都不平,這樣做賬行嗎?而且他連應交稅費二級科目都沒有,直接就三級。原本應該是應交稅費--應交增值稅(進項稅),他的科目這樣寫符合國家規(guī)定嗎?稅務局會不會有影響。
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2018-10-30
6月份結轉稅金的分錄是:借:應交稅費-應交增值稅(銷項稅金)141357.59 貸:應交稅費-應交增值稅(進項稅金)79508.94 應交稅費-未交增值稅 61848.65 已交稅因我報稅的時沒將其中的即征即退部分填列出來,故更正申報表更正后一般項目銷項稅金77909.31,進項稅金73215.41,應交稅金4693.9即征即退項目銷項稅金63448.28,進項稅金6293.53,應交稅金57154.75,重新交稅57154.75元并對61848.65-4693.9=57154.75元申請退稅,要怎么寫分錄?
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2018-08-02
請問老師,我在實際做賬的練習中,從來就沒有用到過“應交稅費-應交增值稅(已交稅金)”這個科目。用到的分錄為:借:應交稅費-未交增值稅 貸:銀行存款。我覺得完全可以不用“應交稅費-應交增值稅(已交稅金)”這個科目。請老師幫幫審審我這種認識是否正確。
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2019-07-04
借:應交稅費-未交增值稅,貸:銀行存款,和借應交稅金-已交稅金,貸:銀行存款有什么區(qū)別呢,不都是次月繳納增值稅嗎
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2020-07-16
如果用于抵扣,則 借:應交稅費-增值稅-減免稅額 貸:營業(yè)外收入 結轉稅額 借:應交稅費-未交增值稅 貸:應交稅費-增值稅-減免稅額 這個分錄有木有問題
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2016-10-31
老師,建筑企業(yè)簡易計稅。我開出發(fā)票。借:應收賬款 貸:主營業(yè)務收入 應交稅金 -簡易計稅-應交增值稅 預交增值稅時 借:應交增值稅 貸:銀行存款 這樣可以嗎?
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2018-03-07
小規(guī)模季度銷售額低于9萬,免征增值稅,實現(xiàn)銷售收入時,借:應收賬款,貸:應交稅費——應交增值稅(銷))季度末時,借:應交稅金-應交增值稅(銷),貸:營業(yè)外收入
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2018-10-16
假設本月銷項稅額是20000,然后上月有留抵稅額500,那么做計提增值稅的分錄是不是應該, 借:應交稅費-轉出未交增值稅 19500 貸:應交稅費-未交增值稅 19500
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2021-09-09
上個月應交增值稅而沒有交的增值稅,是否要記賬?還是說在下個月 繳納的時候,直接計:借:應交稅費-應交增值稅 貸:銀行存款(現(xiàn)金)還是應該怎么做呢?
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2017-10-27
房屋附屬設備的進項稅額可以抵扣嗎?
1/401
2017-07-07
您好!怎么獲得億企薪稅保中的邀請碼?
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2019-08-19
第一次做帳,我想問一下:我平時從不計提增值稅每月交稅后直接做:借:應交稅金-應交增值稅-已交稅金 貸:銀行存款 ;因為12月份是年末我的應交稅費科目還是和以前的分錄一樣做呢,還是要結轉一下呀?如果結轉的話又是怎么結轉呢?
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2017-01-12
建筑行業(yè)在外地預繳增值稅,借方是應交稅費~預交增值稅,貸方銀行存款嗎?
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2020-04-24
一般納稅人 增值稅可以直接 繳納時借:應交稅費- -未交增值稅貸:銀行存款嗎
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2022-04-08
自產(chǎn)自用的產(chǎn)品用交增值稅嗎?比如自產(chǎn)的電腦用于辦公室,用交增值稅嗎?
1/2627
2020-03-27
老師 請問統(tǒng)計局報表中的 應交增值稅是累計的應交增值稅的貸方余額嗎?
1/5137
2019-06-10
老師,增值稅減免2000賬上掛了7000,銀行實際交的是5000,2000的未交增值稅怎么平呀?
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2020-07-31
小規(guī)模公司現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)去年增值稅申報表提交錯了該怎么辦,少交了增值稅.
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2019-03-08
老師,問哈,建筑企業(yè)外地項目預交增值稅,是不是必須要向當?shù)仡A交增值稅
1/931
2022-10-18
老師,有形動產(chǎn)融資租賃是按租賃服務交增值稅還是按金融服務交增值稅
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2019-07-29