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集體出售固定資產(chǎn)應(yīng)納增值稅 貸方不是應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交增值稅 銷(xiāo)項(xiàng)稅額嗎?
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2018-11-16
請(qǐng)問(wèn)老師 外購(gòu)貨物用于公益捐贈(zèng)交增值稅嗎?什么時(shí)候公益不交增值稅呢?
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2019-10-01
季報(bào)增值稅小規(guī)模 開(kāi)票沒(méi)達(dá)到起征點(diǎn) 也不用交增值稅 那需要交印花稅嗎
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2018-11-16
上面這個(gè)是一個(gè)收入的會(huì)計(jì)分錄,月末的增值稅不需要交,那在分錄中出現(xiàn)的稅金登錄賬本時(shí),怎樣登記,因?yàn)槲唇幌襁@種明細(xì)賬就已經(jīng)平了,沒(méi)有結(jié)賬,在總賬那里要怎么記,記了又沒(méi)交,不記總賬和明細(xì)賬不一樣,這個(gè)怎么處理
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2018-10-10
我單位3月份有營(yíng)業(yè)收入(租金收入),這幾個(gè)月沒(méi)發(fā)生業(yè)務(wù)。但8月份給稅盤(pán)控交了年費(fèi),請(qǐng)問(wèn)這個(gè)季度的增值稅減申報(bào)明細(xì)表的相關(guān)項(xiàng)目我還要填嗎?
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2017-10-12
增值稅是銷(xiāo)售商品交銷(xiāo)項(xiàng)稅,那買(mǎi)進(jìn)商品,什么時(shí)候有應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅額?這個(gè)就是借方?jīng)]有:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額!假如是增值稅專(zhuān)用發(fā)票!
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2017-04-24
請(qǐng)問(wèn)老師,我們公司這個(gè)月進(jìn)項(xiàng)稅大于銷(xiāo)項(xiàng),那月末要結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)交稅費(fèi)嗎?我查資料上是說(shuō),不管進(jìn)項(xiàng)銷(xiāo)項(xiàng)如何,每月末都有結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)和銷(xiāo)項(xiàng),然后再轉(zhuǎn)入未交增值稅3。那實(shí)際工作中一定要這樣做賬嗎?我看之前的會(huì)計(jì)就沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)。他銷(xiāo)售時(shí)計(jì)入應(yīng)交稅費(fèi)--銷(xiāo)項(xiàng)稅;進(jìn)貨時(shí)計(jì)入應(yīng)交稅費(fèi)--進(jìn)項(xiàng)稅;下月繳稅時(shí)計(jì)入應(yīng)交稅費(fèi)--已交稅金。這樣下來(lái)應(yīng)交稅費(fèi)期末余額就好多,都不平,這樣做賬行嗎?而且他連應(yīng)交稅費(fèi)二級(jí)科目都沒(méi)有,直接就三級(jí)。原本應(yīng)該是應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅),他的科目這樣寫(xiě)符合國(guó)家規(guī)定嗎?稅務(wù)局會(huì)不會(huì)有影響。
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2018-10-30
6月份結(jié)轉(zhuǎn)稅金的分錄是:借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷(xiāo)項(xiàng)稅金)141357.59 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅金)79508.94 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 61848.65 已交稅因我報(bào)稅的時(shí)沒(méi)將其中的即征即退部分填列出來(lái),故更正申報(bào)表更正后一般項(xiàng)目銷(xiāo)項(xiàng)稅金77909.31,進(jìn)項(xiàng)稅金73215.41,應(yīng)交稅金4693.9即征即退項(xiàng)目銷(xiāo)項(xiàng)稅金63448.28,進(jìn)項(xiàng)稅金6293.53,應(yīng)交稅金57154.75,重新交稅57154.75元并對(duì)61848.65-4693.9=57154.75元申請(qǐng)退稅,要怎么寫(xiě)分錄?
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2018-08-02
請(qǐng)問(wèn)老師,我在實(shí)際做賬的練習(xí)中,從來(lái)就沒(méi)有用到過(guò)“應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(已交稅金)”這個(gè)科目。用到的分錄為:借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:銀行存款。我覺(jué)得完全可以不用“應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(已交稅金)”這個(gè)科目。請(qǐng)老師幫幫審審我這種認(rèn)識(shí)是否正確。
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2019-07-04
借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅,貸:銀行存款,和借應(yīng)交稅金-已交稅金,貸:銀行存款有什么區(qū)別呢,不都是次月繳納增值稅嗎
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2020-07-16
一般納稅人,12月申報(bào)表,全年銷(xiāo)項(xiàng)金額,進(jìn)項(xiàng)稅額,減征額,應(yīng)納稅額,都一致。期末留抵稅額為7728.96,明細(xì)賬中應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅額和銷(xiāo)項(xiàng)金額都平了,減征額借方820,應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅借方6296.6。應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅為何不等于申報(bào)表中期末留抵稅額7728.96,而是等于610.36,剛好等于7728.96-7118.6(820+6296.6)=610.36??原來(lái)聽(tīng)課時(shí)說(shuō)的應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅借方余額表示有留抵金額。這里哪個(gè)步驟理解錯(cuò)了嗎
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2019-01-23
應(yīng)交增值稅,預(yù)繳增值稅是?二級(jí)科目還是三級(jí)科目
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2020-03-19
第一次做帳,我想問(wèn)一下:我平時(shí)從不計(jì)提增值稅每月交稅后直接做:借:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-已交稅金 貸:銀行存款 ;因?yàn)?2月份是年末我的應(yīng)交稅費(fèi)科目還是和以前的分錄一樣做呢,還是要結(jié)轉(zhuǎn)一下呀?如果結(jié)轉(zhuǎn)的話(huà)又是怎么結(jié)轉(zhuǎn)呢?
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2017-01-12
老師,小規(guī)模納稅人銷(xiāo)售收入這樣做增值稅分錄行嗎?借:應(yīng)收賬款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 因?yàn)橹啊皯?yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅”這個(gè)科目下面都設(shè)有三級(jí)科目,不可能選“應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷(xiāo)項(xiàng)稅)”這個(gè)科目來(lái)做
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2020-10-07
年底有留抵稅額怎么結(jié)轉(zhuǎn)?借 應(yīng)交稅金—未交增值稅 貸 應(yīng)交稅金—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額 ),這樣的憑證對(duì)嗎?
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2019-03-05
應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅借方0.01元,想抹平金額是借:營(yíng)業(yè)外支出-其它 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅 ,對(duì)嗎?
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2019-01-30
應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅(出口退稅) 月底結(jié)轉(zhuǎn)到哪個(gè)科目 看的是 轉(zhuǎn)到 應(yīng)交稅費(fèi)_轉(zhuǎn)出未交增值稅 這個(gè)對(duì)嗎
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2024-01-16
小規(guī)模交納增值稅借應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅 貨銀存 然后這應(yīng)交稅費(fèi)永遠(yuǎn)有余額,怎樣做才沒(méi)有余額呢
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2018-04-16
老師,我們是小規(guī)模納稅人每月應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷(xiāo)項(xiàng)稅額,需要結(jié)轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅科目嗎?
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2020-02-17
小規(guī)模納稅人為購(gòu)買(mǎi)商品記賬沒(méi)有應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅,但出售貨物要貸記應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅呢?
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2020-07-23