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公司在貴州項目在河北預(yù)交了增值稅在河北要交稅嗎
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2019-03-25
出口退稅出口明細表打印出來怎么沒有出口數(shù)量、出口進貨金額、應(yīng)退增值稅稅額?什么地方錯了,請教[抱拳][抱拳][抱拳]
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2019-12-04
增值稅和固定資產(chǎn)需要專門的賬本登明細賬嗎
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2016-12-16
房屋附屬設(shè)備的進項稅額可以抵扣嗎?
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2017-07-07
您好!怎么獲得億企薪稅保中的邀請碼?
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2019-08-19
應(yīng)交稅費。比如增值稅。土地增值稅什么 的預(yù)交增值稅呢?需要計提 稅費有哪些每月繳納稅款需不需要都計提
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2017-03-14
小規(guī)模未達到增值稅起征點,是不是季報的時候?qū)⒚考驹鲋刀愞D(zhuǎn)出,借:應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸:營業(yè)外收入?
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2020-07-01
老師好 請問增值稅是不是這樣計算:(銷項-進項)*0.13=應(yīng)交的企業(yè)增值稅 例如:100萬銷項-80萬進項*0.13=應(yīng)交26000增值稅
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2023-07-22
結(jié)轉(zhuǎn)本期增值稅時,銷項稅大于進項稅,不平時借轉(zhuǎn)出未交增值稅紅字嘛?還需要做轉(zhuǎn)出未交增值稅嘛?怎么做
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2019-03-29
第一次做帳,我想問一下:我平時從不計提增值稅每月交稅后直接做:借:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-已交稅金 貸:銀行存款 ;因為12月份是年末我的應(yīng)交稅費科目還是和以前的分錄一樣做呢,還是要結(jié)轉(zhuǎn)一下呀?如果結(jié)轉(zhuǎn)的話又是怎么結(jié)轉(zhuǎn)呢?
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2017-01-12
企業(yè)在賬面有增值稅留抵稅金 ,還可以交增值稅嗎?
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2019-06-15
個獨開增值稅專用發(fā)票16個點的,需要交增值稅嗎?
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2019-02-18
小規(guī)模需要單獨設(shè)置應(yīng)交稅金賬本嗎?可以和其他的明細賬做在一起嗎?上年只有三個月的賬,賬本都只用了一頁,可以結(jié)轉(zhuǎn)下年繼續(xù)用嗎?
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2020-05-06
書上的這個例題三有點看不明白,那個銷售不動產(chǎn)預(yù)繳什么情況?不動產(chǎn)不管是按月交還是按季交,你只要發(fā)生的不動產(chǎn)都是要交增值稅的呀,為什么說要預(yù)交和不預(yù)交哦?我覺得他一個月超過了40萬,他也是要交增值稅的呀,他一個季度沒有超過45萬,他還是要交增值稅的呀,為什么說按季度他不要預(yù)交了哦?這個是什么情況?老師不太明白,這個比較抽象??梢月闊├蠋熢敿氈v一下這個不動產(chǎn)的情況嗎?謝謝
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2021-06-29
申報表上的應(yīng)交增值稅和賬面上的應(yīng)交增值稅數(shù)據(jù)對不上,而且十多年的賬找不到原因、怎么辦,如何做會計分錄,因為有差額,所以我這個月交增值稅時借己交稅金,貸銀行存款行嗎?己交稅金和未交增值稅之間如何做分錄
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2019-01-08
現(xiàn)在準(zhǔn)則上規(guī)定沒規(guī)定,一般納稅人結(jié)轉(zhuǎn)增值稅時一個確定的分錄?我們集團所有公司都直接算出貸方差額直接就是借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅。咱們學(xué)堂是進項銷項反方向結(jié)轉(zhuǎn)差額走未交
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2019-01-14
老師,你好,我增值稅發(fā)票沒有認(rèn)證的時候,我借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-待認(rèn)證進項稅額,認(rèn)證后但是沒有抵扣(目前還沒有銷項),我計入 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-待認(rèn)證進項稅額。是不是少了一步?
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2020-04-29
老師,我上個月留抵的稅額是17.79元,本期認(rèn)證的進項稅額3137614.68元,本期的銷項稅額是48,976.82元,結(jié)本月增值稅時,我做這個分錄,你看一下對嗎? 借:應(yīng)交稅費_應(yīng)交增值稅_銷項稅額 48,976.82 應(yīng)交稅費_未交增值稅 3088637.86 貸:應(yīng)交稅費_應(yīng)交增值稅_進項稅額 3137614.68
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2025-05-04
請問老師,我們公司這個月進項稅大于銷項,那月末要結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)交稅費嗎?我查資料上是說,不管進項銷項如何,每月末都有結(jié)轉(zhuǎn)進項和銷項,然后再轉(zhuǎn)入未交增值稅3。那實際工作中一定要這樣做賬嗎?我看之前的會計就沒有結(jié)轉(zhuǎn)。他銷售時計入應(yīng)交稅費--銷項稅;進貨時計入應(yīng)交稅費--進項稅;下月繳稅時計入應(yīng)交稅費--已交稅金。這樣下來應(yīng)交稅費期末余額就好多,都不平,這樣做賬行嗎?而且他連應(yīng)交稅費二級科目都沒有,直接就三級。原本應(yīng)該是應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅(進項稅),他的科目這樣寫符合國家規(guī)定嗎?稅務(wù)局會不會有影響。
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2018-10-30
6月份結(jié)轉(zhuǎn)稅金的分錄是:借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項稅金)141357.59 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅金)79508.94 應(yīng)交稅費-未交增值稅 61848.65 已交稅因我報稅的時沒將其中的即征即退部分填列出來,故更正申報表更正后一般項目銷項稅金77909.31,進項稅金73215.41,應(yīng)交稅金4693.9即征即退項目銷項稅金63448.28,進項稅金6293.53,應(yīng)交稅金57154.75,重新交稅57154.75元并對61848.65-4693.9=57154.75元申請退稅,要怎么寫分錄?
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2018-08-02