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企業(yè)所得稅中黃金,可以扣除原作價(jià)嗎?
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2020-07-12
老師,請(qǐng)問公司買茅臺(tái)可以抵扣企業(yè)所得稅嗎?
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2021-06-18
企業(yè)所得稅,是怎么扣款的?去哪里扣款
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2017-01-17
您好,這邊公司拍的車牌,可以抵扣企業(yè)所得稅嗎?
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2022-04-20
已交的企業(yè)所得稅中多出來的稅可以不退。留到以后交的時(shí)候抵扣嗎
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2020-05-29
一次性抵扣的話是可以抵多少回來呢?抵扣企業(yè)所得稅
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2022-03-03
老師,哪些票可以抵扣企業(yè)所得稅
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2019-06-18
會(huì)展費(fèi)可以抵扣企業(yè)所得稅嗎
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2018-08-16
本月卷煙銷售成本為1200萬元,銷售費(fèi)用400萬元,管理費(fèi)用300萬元(業(yè)務(wù)招待費(fèi)80萬元),財(cái)務(wù)費(fèi)用30萬元,(銀行貸款利息)。 計(jì)算企業(yè)當(dāng)月應(yīng)納稅所得額和所得稅
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2020-06-24
您好:老師!請(qǐng)教下:①一所民辦大專投資一家教育管理公司代建設(shè)這所民辦大專,政府置換土地補(bǔ)來的資金購買土地記入管理公司名下的賬務(wù)處理是記入其他收益還是營業(yè)外收入,②是否交契稅
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2021-10-11
四、計(jì)算分析題(共30分) 甲企業(yè)為居民企業(yè),企業(yè)所得稅稅率為25%。2019年有關(guān)收支情況如下: (1)取得產(chǎn)品銷售收入4000 萬元,特許權(quán)使用費(fèi)收入100萬元,國債利息收入50萬元,接受捐贈(zèng)收入100萬元。 (2) 業(yè)務(wù)招待費(fèi)支出50萬元,廣告費(fèi)支出500萬元 (3) 支付司法機(jī)關(guān)罰金20萬元,支付給客戶的違約金10萬元。 (4) 直接向某希望小學(xué)捐款100萬元,計(jì)提準(zhǔn)備金50萬元,未經(jīng)稅務(wù)機(jī)關(guān)核定。 (5) 其他可在企業(yè)所得稅稅前扣除的成本、費(fèi)用、稅金合計(jì)200萬元。 已知:在計(jì)算企業(yè)所得稅應(yīng)納稅所得額時(shí),業(yè)務(wù)招待費(fèi)支出按發(fā)生額的60%扣除。但最高不得超過當(dāng)年銷售(營業(yè))收入的5%;廣告費(fèi)、業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)支出,不超過當(dāng)年銷售(營業(yè))收入15%的部分,允許稅前扣除。 問題:(1)計(jì)算企業(yè)所得稅應(yīng)納稅所得額。 (2)計(jì)算企業(yè)所得稅。
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2020-07-02
下列關(guān)于平行結(jié)轉(zhuǎn)分步法的說法中,正確的是(?。?。 A、平行結(jié)轉(zhuǎn)分步法適用于經(jīng)常對(duì)外銷售半成品的企業(yè) B、平行結(jié)轉(zhuǎn)分步法有利于考察在產(chǎn)品存貨資金占用情況 C、平行結(jié)轉(zhuǎn)分步法有利于各步驟在產(chǎn)品的實(shí)物管理和成本管理 D、平行結(jié)轉(zhuǎn)分步法的在產(chǎn)品是尚未最終完成的產(chǎn)品
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2020-02-23
某居民企業(yè)于2008年5月注冊(cè)成立進(jìn)行生產(chǎn)經(jīng)營,2018年度生產(chǎn)經(jīng)營情況如下: (1)銷售產(chǎn)品取得不含稅收入9 000萬元;取得違約金收入10萬元; (2)從另一非上市的居民企業(yè)處取得權(quán)益性投資收益30萬元; (3)產(chǎn)品銷售成本3 500萬元、稅金及附加200萬元、銷售費(fèi)用1 000萬元;財(cái)務(wù)費(fèi)用200萬元;管理費(fèi)用1 200萬元;另外,企業(yè)當(dāng)年共繳納540萬元增值稅; (4)營業(yè)外支出800萬元,其中贊助支出60萬元,被工商機(jī)關(guān)罰款20萬元; (5)全年計(jì)入成本費(fèi)用并實(shí)際支付工資800萬元,發(fā)生的工會(huì)經(jīng)費(fèi)17.5萬元,職工福利費(fèi)90萬元(不包括列入企業(yè)員工工資薪金制度、固定與工資薪金一起發(fā)放的福利性補(bǔ)貼),職工教育經(jīng)費(fèi)45萬元。 已知:2017年企業(yè)虧損300萬元。 要求:根據(jù)上述資料,回答計(jì)算當(dāng)年應(yīng)納企業(yè)所得稅是多少
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2022-03-15
老師 我司2023年虧損,企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)出現(xiàn)退稅,我不想退稅,在企業(yè)年報(bào)申報(bào)表中將管理費(fèi)用進(jìn)行了調(diào)增,現(xiàn)在企業(yè)所得稅稅款以為0 我想問一下還用調(diào)賬嗎? 還是只在報(bào)表中調(diào)增,賬不用調(diào)就可以?
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2024-02-26
建筑公司,我司是被掛靠方,現(xiàn)在收到進(jìn)度款,要扣下管理費(fèi)及企業(yè)所得稅返還給掛靠方,比如我收到200萬的工程款,扣下三點(diǎn)6萬,剩余的轉(zhuǎn)給掛靠方嗎?還是要把這200萬價(jià)稅分離后扣除再返還?
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2020-03-12
老師,我是核定征收的個(gè)體戶,用自然人稅收管理系統(tǒng)扣繳客戶端申報(bào)了企業(yè)所得稅,申報(bào)的收入總額是含稅還是無稅的。
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2019-07-12
軟件的會(huì)員費(fèi)計(jì)入了管理費(fèi)用,在計(jì)算企業(yè)所得稅時(shí)要納稅調(diào)增嗎?有沒有什么限額什么的
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2020-11-12
老師,我們掛靠在別的公司,當(dāng)時(shí)談好是一共12個(gè)點(diǎn)的掛靠費(fèi),其中6個(gè)點(diǎn)是管理費(fèi),6個(gè)點(diǎn)是稅費(fèi)?,F(xiàn)在我們第一筆款到賬了,他收了12個(gè)點(diǎn)的掛靠費(fèi)以后,他讓我繳納增值稅印花稅附加稅企業(yè)所得稅,并且這個(gè)月我們也是有拿進(jìn)項(xiàng)票給他去抵扣 1.他讓我繳納增值稅印花稅附加稅企業(yè)所得稅是否違反了當(dāng)初的規(guī)定? 2.我們給他提供進(jìn)項(xiàng)票是合理的么?
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2022-01-25
我是建筑業(yè) 企業(yè)我干了個(gè)工程 掛靠了總公司 我們?cè)O(shè)了分公司 現(xiàn)在 涉及 成本發(fā)票 與企業(yè)所得稅問題 總公司說收合同總額的2.25的企業(yè)所得稅 成本發(fā)票要我提供去掉管理費(fèi)去掉所有稅的全額 如果這種情況 我按 合同總額減去成本發(fā)票 剩余的就是我的利潤 利潤交25%的企業(yè)所得稅 我就不用交那2.25了 如果核定征收我該如何提供成本發(fā)票 提供多少才算合理呢
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2018-12-19
老師,你好,之前我們公司租賃了店鋪給對(duì)方,說好的租金是不含稅的,現(xiàn)在對(duì)方要我們開發(fā)票給他們,我們公司是一般納稅人,租金是9個(gè)點(diǎn),管理費(fèi)是6個(gè)點(diǎn),電費(fèi)是13個(gè)點(diǎn),水費(fèi)是3個(gè)點(diǎn),還有附加稅維護(hù)7%、教育3%和地方教育費(fèi)2%、企業(yè)所得稅5個(gè)點(diǎn),我要怎么報(bào)個(gè)綜合稅率給對(duì)方?這個(gè)我不會(huì)計(jì)算
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2024-08-28