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請問在香港注冊的公司,股東和董事為外國人,該公司可以算香港居民企業(yè)嗎?
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2022-03-18
你好!請問我們公司是回收廢舊物資再生資源利用的企業(yè)(回收舊礦泉水瓶等),現(xiàn)在采購原料比較單一,又是廢舊物資。成本不知如何做賬?
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2019-07-30
私營獨資企業(yè)是不是法人組織,需要繳納企業(yè)所得稅還是按個人所得稅經(jīng)營所得繳納
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2018-11-07
投資于非上市公司,按權(quán)益法確認的投資收益,按照企業(yè)會計準則作為收入并入利潤。但是在計算企業(yè)所得稅是予以剔除,不作為納稅所得額計算,不需要交納企業(yè)所得稅。 這是為什么,不是說投資上市公司的投資收益才不交所得稅的嗎?
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2019-12-10
開普票和專票的區(qū)別。10000元開專票9% ,借:管理費用 9174.31 應(yīng)交稅費銷項稅825.69,貸銀存。如開普票:借:管理費用10000元,貸;銀存,請問是不是專票9174.31入成本費抵扣所得稅,而普通是10000元入成本費用抵扣所得稅。
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2019-05-08
某居民企業(yè)于2008年5月注冊成立進行生產(chǎn)經(jīng)營,2018年度生產(chǎn)經(jīng)營情況如下: (1)銷售產(chǎn)品取得不含稅收入9 000萬元;取得違約金收入10萬元; (2)從另一非上市的居民企業(yè)處取得權(quán)益性投資收益30萬元; (3)產(chǎn)品銷售成本3 500萬元、稅金及附加200萬元、銷售費用1 000萬元;財務(wù)費用200萬元;管理費用1 200萬元;另外,企業(yè)當年共繳納540萬元增值稅; (4)營業(yè)外支出800萬元,其中贊助支出60萬元,被工商機關(guān)罰款20萬元; (5)全年計入成本費用并實際支付工資800萬元,發(fā)生的工會經(jīng)費17.5萬元,職工福利費90萬元(不包括列入企業(yè)員工工資薪金制度、固定與工資薪金一起發(fā)放的福利性補貼),職工教育經(jīng)費45萬元。 已知:2017年企業(yè)虧損300萬元。 要求:根據(jù)上述資料,回答計算當年應(yīng)納企業(yè)所得稅是多少
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2022-03-15
新政策說企業(yè)在2018年1月1日至2020年12月31日期間新購進的設(shè)備、器具,單位價值不超過500萬元的,允許一次性計入當期成本費用在計算應(yīng)納稅所得額時扣除,不再分年度計算折舊(以下簡稱一次性稅前扣除政策)。 二、所稱設(shè)備、器具,是指除房屋、建筑物以外的固定資產(chǎn)(以下簡稱固定資產(chǎn))。 三、做法:根據(jù)《中華人民共和國企業(yè)所得稅法實施條例》第一百二十八條“企業(yè)根據(jù)企業(yè)所得稅法第五十四條規(guī)定分月或者分季預(yù)繳企業(yè)所得稅時,應(yīng)當按照月度或者季度的實際利潤額預(yù)繳”。因此,企業(yè)在季度預(yù)繳時仍應(yīng)按照會計核算的折舊額扣除,在匯算清繳時再進行納稅調(diào)整,一次性扣除相應(yīng)成本費用 這是真的么??
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2018-12-19
甲公司2022年度企業(yè)所得稅應(yīng)納稅所得額1000萬元,減免稅額10萬元,抵免稅額20萬元,已知企業(yè)所得稅稅率為25%根據(jù)企業(yè)所得稅法律制度的規(guī)定,甲公司當年企業(yè)所得稅應(yīng)納稅額的計算是?
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2023-02-15
(多選)根據(jù)企業(yè)所得稅法律制度的規(guī)定,下列固定資產(chǎn)中,在計算企業(yè)所得稅應(yīng)納稅所得額時不得計算折舊扣除的有() A 以融資租賃方式租出的固定資產(chǎn) B 未投入使用的房屋 C 與經(jīng)營活動無關(guān)的固定資產(chǎn) D 已足額提取折舊仍繼續(xù)使用的固定資產(chǎn)
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2020-03-17
根據(jù)企業(yè)所得稅法律制度的規(guī)定,下列固定資產(chǎn)中,在計算企業(yè)所得稅,應(yīng)納稅所得額時準予計算折舊扣除的是: A,未投入使用的機器設(shè)備 B,以經(jīng)營租賃方式租入的機器設(shè)備 C,已足額提取,折舊仍繼續(xù)使用的機器設(shè)備 D,以融資租賃方式租入的機器設(shè)備
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2020-07-26
老師,我是核定征收的個體戶,用自然人稅收管理系統(tǒng)扣繳客戶端申報了企業(yè)所得稅,申報的收入總額是含稅還是無稅的。
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2019-07-12
建筑公司,我司是被掛靠方,現(xiàn)在收到進度款,要扣下管理費及企業(yè)所得稅返還給掛靠方,比如我收到200萬的工程款,扣下三點6萬,剩余的轉(zhuǎn)給掛靠方嗎?還是要把這200萬價稅分離后扣除再返還?
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2020-03-12
軟件的會員費計入了管理費用,在計算企業(yè)所得稅時要納稅調(diào)增嗎?有沒有什么限額什么的
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2020-11-12
老師,我們掛靠在別的公司,當時談好是一共12個點的掛靠費,其中6個點是管理費,6個點是稅費。現(xiàn)在我們第一筆款到賬了,他收了12個點的掛靠費以后,他讓我繳納增值稅印花稅附加稅企業(yè)所得稅,并且這個月我們也是有拿進項票給他去抵扣 1.他讓我繳納增值稅印花稅附加稅企業(yè)所得稅是否違反了當初的規(guī)定? 2.我們給他提供進項票是合理的么?
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2022-01-25
我是建筑業(yè) 企業(yè)我干了個工程 掛靠了總公司 我們設(shè)了分公司 現(xiàn)在 涉及 成本發(fā)票 與企業(yè)所得稅問題 總公司說收合同總額的2.25的企業(yè)所得稅 成本發(fā)票要我提供去掉管理費去掉所有稅的全額 如果這種情況 我按 合同總額減去成本發(fā)票 剩余的就是我的利潤 利潤交25%的企業(yè)所得稅 我就不用交那2.25了 如果核定征收我該如何提供成本發(fā)票 提供多少才算合理呢
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2018-12-19
老師,你好,之前我們公司租賃了店鋪給對方,說好的租金是不含稅的,現(xiàn)在對方要我們開發(fā)票給他們,我們公司是一般納稅人,租金是9個點,管理費是6個點,電費是13個點,水費是3個點,還有附加稅維護7%、教育3%和地方教育費2%、企業(yè)所得稅5個點,我要怎么報個綜合稅率給對方?這個我不會計算
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2024-08-28
老師,我們公司有招商部,企劃部,工程部,財務(wù)部,然后現(xiàn)在,我們是籌建期,在建商鋪等出租,建 房子的東西我放到在建工程,然后工程部的工資,我要分在在建工程,還是分在管理費用? 因為這個是會劃分到開辦費,以后抵減企業(yè)所得稅的。
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2020-11-10
老師你好民非企業(yè)年末最后結(jié)轉(zhuǎn) 非限定性凈資產(chǎn)\\非限定性凈資產(chǎn)-本年盈余 借方有余額
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2025-01-10
老師好,問一下:掛靠人的款回來了10萬,材料發(fā)票3萬,一般情況這個應(yīng)該怎樣付款給掛靠人。是不是要先將所得稅部分算出來,然后讓提供付款部分的成本發(fā)材料,扣取付款部分的管理費,所得稅部分,其作按成本票付款?
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2023-08-29
老師你好,就是別的公司掛靠項目在我們公司,我們開票我們交稅,項目80W的所得稅也是我們交,現(xiàn)在是想扣除那80W的所得稅和稅金 管理費后 再給他剩下的余款,想請問您項目80W的所得稅是多少,要怎么計算呢
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2021-01-21