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企業(yè)所得稅必然扣除的有哪些
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2015-10-29
為什么企業(yè)所得稅不能扣除?
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2021-05-19
請(qǐng)問(wèn)企業(yè)所得稅前不得扣除是什么意思
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2019-07-16
請(qǐng)問(wèn)如果今年我們轉(zhuǎn)了80萬(wàn),企業(yè)所得稅抵扣了還剩112萬(wàn),這112萬(wàn)下一年我們還能抵扣嗎?
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2021-11-26
核酸個(gè)人的能抵扣企業(yè)所得稅嗎
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2022-03-14
企業(yè)所得稅可以用什么票抵扣
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2018-11-09
請(qǐng)教老師,企業(yè)所得稅中,直接捐贈(zèng)就完全不能扣除嗎?
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2021-11-04
新政策說(shuō)企業(yè)在2018年1月1日至2020年12月31日期間新購(gòu)進(jìn)的設(shè)備、器具,單位價(jià)值不超過(guò)500萬(wàn)元的,允許一次性計(jì)入當(dāng)期成本費(fèi)用在計(jì)算應(yīng)納稅所得額時(shí)扣除,不再分年度計(jì)算折舊(以下簡(jiǎn)稱(chēng)一次性稅前扣除政策)。 二、所稱(chēng)設(shè)備、器具,是指除房屋、建筑物以外的固定資產(chǎn)(以下簡(jiǎn)稱(chēng)固定資產(chǎn))。 三、做法:根據(jù)《中華人民共和國(guó)企業(yè)所得稅法實(shí)施條例》第一百二十八條“企業(yè)根據(jù)企業(yè)所得稅法第五十四條規(guī)定分月或者分季預(yù)繳企業(yè)所得稅時(shí),應(yīng)當(dāng)按照月度或者季度的實(shí)際利潤(rùn)額預(yù)繳”。因此,企業(yè)在季度預(yù)繳時(shí)仍應(yīng)按照會(huì)計(jì)核算的折舊額扣除,在匯算清繳時(shí)再進(jìn)行納稅調(diào)整,一次性扣除相應(yīng)成本費(fèi)用 這是真的么??
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2018-12-19
甲公司2022年度企業(yè)所得稅應(yīng)納稅所得額1000萬(wàn)元,減免稅額10萬(wàn)元,抵免稅額20萬(wàn)元,已知企業(yè)所得稅稅率為25%根據(jù)企業(yè)所得稅法律制度的規(guī)定,甲公司當(dāng)年企業(yè)所得稅應(yīng)納稅額的計(jì)算是?
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2023-02-15
(多選)根據(jù)企業(yè)所得稅法律制度的規(guī)定,下列固定資產(chǎn)中,在計(jì)算企業(yè)所得稅應(yīng)納稅所得額時(shí)不得計(jì)算折舊扣除的有() A 以融資租賃方式租出的固定資產(chǎn) B 未投入使用的房屋 C 與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)無(wú)關(guān)的固定資產(chǎn) D 已足額提取折舊仍繼續(xù)使用的固定資產(chǎn)
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2020-03-17
根據(jù)企業(yè)所得稅法律制度的規(guī)定,下列固定資產(chǎn)中,在計(jì)算企業(yè)所得稅,應(yīng)納稅所得額時(shí)準(zhǔn)予計(jì)算折舊扣除的是: A,未投入使用的機(jī)器設(shè)備 B,以經(jīng)營(yíng)租賃方式租入的機(jī)器設(shè)備 C,已足額提取,折舊仍繼續(xù)使用的機(jī)器設(shè)備 D,以融資租賃方式租入的機(jī)器設(shè)備
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2020-07-26
老師,我是核定征收的個(gè)體戶(hù),用自然人稅收管理系統(tǒng)扣繳客戶(hù)端申報(bào)了企業(yè)所得稅,申報(bào)的收入總額是含稅還是無(wú)稅的。
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2019-07-12
建筑公司,我司是被掛靠方,現(xiàn)在收到進(jìn)度款,要扣下管理費(fèi)及企業(yè)所得稅返還給掛靠方,比如我收到200萬(wàn)的工程款,扣下三點(diǎn)6萬(wàn),剩余的轉(zhuǎn)給掛靠方嗎?還是要把這200萬(wàn)價(jià)稅分離后扣除再返還?
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2020-03-12
軟件的會(huì)員費(fèi)計(jì)入了管理費(fèi)用,在計(jì)算企業(yè)所得稅時(shí)要納稅調(diào)增嗎?有沒(méi)有什么限額什么的
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2020-11-12
老師,我們掛靠在別的公司,當(dāng)時(shí)談好是一共12個(gè)點(diǎn)的掛靠費(fèi),其中6個(gè)點(diǎn)是管理費(fèi),6個(gè)點(diǎn)是稅費(fèi)。現(xiàn)在我們第一筆款到賬了,他收了12個(gè)點(diǎn)的掛靠費(fèi)以后,他讓我繳納增值稅印花稅附加稅企業(yè)所得稅,并且這個(gè)月我們也是有拿進(jìn)項(xiàng)票給他去抵扣 1.他讓我繳納增值稅印花稅附加稅企業(yè)所得稅是否違反了當(dāng)初的規(guī)定? 2.我們給他提供進(jìn)項(xiàng)票是合理的么?
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2022-01-25
我是建筑業(yè) 企業(yè)我干了個(gè)工程 掛靠了總公司 我們?cè)O(shè)了分公司 現(xiàn)在 涉及 成本發(fā)票 與企業(yè)所得稅問(wèn)題 總公司說(shuō)收合同總額的2.25的企業(yè)所得稅 成本發(fā)票要我提供去掉管理費(fèi)去掉所有稅的全額 如果這種情況 我按 合同總額減去成本發(fā)票 剩余的就是我的利潤(rùn) 利潤(rùn)交25%的企業(yè)所得稅 我就不用交那2.25了 如果核定征收我該如何提供成本發(fā)票 提供多少才算合理呢
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2018-12-19
老師,你好,之前我們公司租賃了店鋪給對(duì)方,說(shuō)好的租金是不含稅的,現(xiàn)在對(duì)方要我們開(kāi)發(fā)票給他們,我們公司是一般納稅人,租金是9個(gè)點(diǎn),管理費(fèi)是6個(gè)點(diǎn),電費(fèi)是13個(gè)點(diǎn),水費(fèi)是3個(gè)點(diǎn),還有附加稅維護(hù)7%、教育3%和地方教育費(fèi)2%、企業(yè)所得稅5個(gè)點(diǎn),我要怎么報(bào)個(gè)綜合稅率給對(duì)方?這個(gè)我不會(huì)計(jì)算
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2024-08-28
老師,我們公司有招商部,企劃部,工程部,財(cái)務(wù)部,然后現(xiàn)在,我們是籌建期,在建商鋪等出租,建 房子的東西我放到在建工程,然后工程部的工資,我要分在在建工程,還是分在管理費(fèi)用? 因?yàn)檫@個(gè)是會(huì)劃分到開(kāi)辦費(fèi),以后抵減企業(yè)所得稅的。
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2020-11-10
根據(jù)資源稅法律制度的規(guī)定,下列情形應(yīng)繳納資源稅的有( )。 A.自產(chǎn)的應(yīng)稅資源產(chǎn)品用于捐贈(zèng) B.自產(chǎn)的應(yīng)稅資源產(chǎn)品用于連續(xù)生產(chǎn)非應(yīng)稅產(chǎn)品 C.進(jìn)口資源產(chǎn)品 D.自產(chǎn)的原煤用于連續(xù)生產(chǎn)洗選煤
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2022-03-22
老師,請(qǐng)教一下所得稅計(jì)算問(wèn)題: 本年度利潤(rùn)總額60萬(wàn),上年度利潤(rùn)總額-40萬(wàn),本企業(yè)是高新技術(shù)企業(yè)有做加計(jì)扣除 請(qǐng)問(wèn)所得稅如何計(jì)算?高新技術(shù)企業(yè)稅收優(yōu)惠/加計(jì)扣除稅收優(yōu)惠如何計(jì)算? 非常感謝!
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2020-03-15