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"假設(shè)A公司只生產(chǎn)銷售一種產(chǎn)品。有關(guān)資料如下: (1) 2018年產(chǎn)量為8000件, 銷售量為7000件, 年初無存貨,年末存貨量為1000件。 (2)已知銷售單價為100元/件。 (3) 直接材料為30元/件,直接人工為20元/件, 變動制造費用為10元件,固定制造費用為80000元,變動銷售費用為2元件,固定銷售費用為4000元/件,固定管理費用為2000元年。分別用變動成本法計算企業(yè)的產(chǎn)品成本、期間成本、銷貨成本、期末存貨成本及營業(yè)利潤。 用兩種成本法計算企業(yè)的產(chǎn)品成本,期間成本,銷貨成本,
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2023-03-20
去年結(jié)轉(zhuǎn)成本多了,我在今年一月份通過以前年度調(diào)整損益把多結(jié)轉(zhuǎn)的成本調(diào)過來了,現(xiàn)在我報17年匯算清繳的時候,這個調(diào)整的數(shù)我要不要處理?怎么處理
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2018-04-24
是啊,這個我知道,我可以這個做不.借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:工程施工 不用收入,就直接結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤,反正這個是內(nèi)帳,老師,這樣處理合適不
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2016-11-08
老師,這個成本結(jié)轉(zhuǎn),為什么要反著寫,不能先寫,借,本年利潤。貸,主營業(yè)務(wù)成本嗎
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2022-04-13
第二點,貸方登記期末轉(zhuǎn)入本年利潤的主營業(yè)務(wù)成本,這里不懂,老師,可以詳細(xì)說一下嗎 我基礎(chǔ)不會哦
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2018-04-29
沒有收入就不做主營業(yè)務(wù)成本轉(zhuǎn)本年利潤了吧
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2017-10-05
勞務(wù)成本結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本后 能直接結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤嗎
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2019-06-18
請問這個主營業(yè)務(wù)成本是不是還需要結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤?上個月的賬務(wù)
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2020-04-01
原2018年12月分錄 借:管理費用-房租費 21120 貸:應(yīng)付賬款-某某公司 21120 2019年才發(fā)現(xiàn),本應(yīng)2018年這樣做 借:管理費用-房租費 20114.29 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項) 1005.71 貸:應(yīng)付賬款-某某公司 21120 原2018年10月分錄 借:管理費用-維修費 619 貸:庫存現(xiàn)金 619 2019年才發(fā)現(xiàn),本應(yīng)2018年這樣做 借:管理費用-維修費 533.6 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項)85.38 貸:庫存現(xiàn)金 619 問題是現(xiàn)在是2019年才發(fā)現(xiàn),這兩筆2019年都沒認(rèn)證,現(xiàn)在要調(diào)賬,
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2019-05-13
原2018年12月分錄 2019年才發(fā)現(xiàn),本應(yīng)2018年這樣做 借:管理費用-房租費 21120 借:管理費用-房租費 20114.29 貸:應(yīng)付賬款-某某公司 21120 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項) 1005.71 貸:應(yīng)付賬款-某某公司 21120 原2018年10月分錄 2019年才發(fā)現(xiàn),本應(yīng)2018年這樣做 借:管理費用-維修費 619 借:管理費用-維修費 533.6貸:庫存現(xiàn)金 619 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項)85.38 貸:庫存現(xiàn)金 619 問題是現(xiàn)在是2019年才發(fā)現(xiàn),這兩筆2019年都沒認(rèn)證,現(xiàn)在要調(diào)
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2019-05-13
老師申請專利的代理費必須入到無形資產(chǎn)成本里面嗎? 申請專利一般要1年才能下的來 這筆費用在專利下來之前是入到管理費用里面的 等專利下來了在轉(zhuǎn)正無形資產(chǎn)成本中 我是想能不能不轉(zhuǎn)呢
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2018-12-19
請問一些個體戶自行申報那個自然人稅收管理里面的收入總額是本年累計的銷售收入嗎包括開的專票和免稅銷售收入?
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2019-10-22
月末計提職工工資,其中安裝工程人員工資100,000元,生產(chǎn)產(chǎn)品人員工資200,000元,車間管理人員工資30,000企業(yè)管理人員工資80,000元。(11)、月末結(jié)轉(zhuǎn)當(dāng)期制造費用。(12)、月末當(dāng)期在產(chǎn)品全部完工入庫。(13)、月末計提短期借款當(dāng)月利息2000元。(14)、月末結(jié)轉(zhuǎn)已售商品的成本50,000元。(15)、月末結(jié)轉(zhuǎn)當(dāng)期損益類科目進(jìn)“本年利潤”科
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2022-06-13
專利年費是計入無形資產(chǎn)還是管理費-專利 年費
1/2698
2018-12-20
甲企業(yè)2021年6月發(fā)生如下經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù):(1)根據(jù)本月“發(fā)料憑證匯總表”,分配材料費:基本生產(chǎn)車間生產(chǎn)A產(chǎn)品領(lǐng)用材料80000元,基本生產(chǎn)車間管理部門一般耗用材料1000元,行政管理部門領(lǐng)用材料2800元,專設(shè)銷售機(jī)構(gòu)領(lǐng)用4000元。(2)計提本月固定資產(chǎn)折舊,其中:基本生產(chǎn)車間計提2000元,行政管理部門計提1000元。(3)將當(dāng)月制造費用6000元轉(zhuǎn)入生產(chǎn)成本,車間只生產(chǎn)A產(chǎn)品。(4)完工產(chǎn)品50000元驗收入庫。(5)結(jié)轉(zhuǎn)已銷售產(chǎn)品成本30000元。(6)將上述業(yè)務(wù)所涉及的損益類賬戶金額結(jié)轉(zhuǎn)至本年利潤
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2023-03-03
老師好!2019年的其他應(yīng)收款1000元,我做成管理費用1000元了,現(xiàn)在怎么改正啊?
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2020-05-09
公司是做營銷策劃并展示的,成本是按項目進(jìn)行管理的,但有的項目跨度超過一年,但這一年,也有部分供應(yīng)商結(jié)算,收到發(fā)票,但這個項目還沒做銷售收入,成本不能結(jié)轉(zhuǎn),或者做什么科目,能看出這部分是這個項目的,等到可以結(jié)轉(zhuǎn)營業(yè)成本時再轉(zhuǎn)-
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2018-08-09
主營業(yè)務(wù)成本結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤沒聽懂
1/520
2019-07-24
就這個會計分錄,為什么主營業(yè)務(wù)成本結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤的時候結(jié)轉(zhuǎn)成貸方的主營業(yè)務(wù)成本了,還是我理解的不對呀
1/1105
2020-10-16
兩個都是非合并啊 一個25%,一個75% 為什么一個計入成本一個計入管理費用呢 記法卻不一樣
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2022-02-22