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勞務(wù)成本結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本后 能直接結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤嗎
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2019-06-18
請問這個主營業(yè)務(wù)成本是不是還需要結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤?上個月的賬務(wù)
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2020-04-01
老師,財管中除了票面利率,其它叫法如:市場利率、有效年利率、資本成本都是指的折現(xiàn)率嗎?
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2022-03-20
老師申請專利的代理費必須入到無形資產(chǎn)成本里面嗎? 申請專利一般要1年才能下的來 這筆費用在專利下來之前是入到管理費用里面的 等專利下來了在轉(zhuǎn)正無形資產(chǎn)成本中 我是想能不能不轉(zhuǎn)呢
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2018-12-19
老師我想請問一下,我現(xiàn)在在家新公司做會計,我這個季度做所得稅季度表的時候發(fā)現(xiàn)上個會計上季度的所得稅季表營業(yè)成本和彌補以前年度損益填寫錯誤,我要怎么調(diào)整?
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2016-07-09
請問一些個體戶自行申報那個自然人稅收管理里面的收入總額是本年累計的銷售收入嗎包括開的專票和免稅銷售收入?
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2019-10-22
月末計提職工工資,其中安裝工程人員工資100,000元,生產(chǎn)產(chǎn)品人員工資200,000元,車間管理人員工資30,000企業(yè)管理人員工資80,000元。(11)、月末結(jié)轉(zhuǎn)當期制造費用。(12)、月末當期在產(chǎn)品全部完工入庫。(13)、月末計提短期借款當月利息2000元。(14)、月末結(jié)轉(zhuǎn)已售商品的成本50,000元。(15)、月末結(jié)轉(zhuǎn)當期損益類科目進“本年利潤”科
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2022-06-13
去年結(jié)轉(zhuǎn)成本多了,我在今年一月份通過以前年度調(diào)整損益把多結(jié)轉(zhuǎn)的成本調(diào)過來了,現(xiàn)在我報17年匯算清繳的時候,這個調(diào)整的數(shù)我要不要處理?怎么處理
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2018-04-24
原2018年12月分錄 借:管理費用-房租費 21120 貸:應(yīng)付賬款-某某公司 21120 2019年才發(fā)現(xiàn),本應(yīng)2018年這樣做 借:管理費用-房租費 20114.29 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項) 1005.71 貸:應(yīng)付賬款-某某公司 21120 原2018年10月分錄 借:管理費用-維修費 619 貸:庫存現(xiàn)金 619 2019年才發(fā)現(xiàn),本應(yīng)2018年這樣做 借:管理費用-維修費 533.6 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項)85.38 貸:庫存現(xiàn)金 619 問題是現(xiàn)在是2019年才發(fā)現(xiàn),這兩筆2019年都沒認證,現(xiàn)在要調(diào)賬,
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2019-05-13
原2018年12月分錄 2019年才發(fā)現(xiàn),本應(yīng)2018年這樣做 借:管理費用-房租費 21120 借:管理費用-房租費 20114.29 貸:應(yīng)付賬款-某某公司 21120 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項) 1005.71 貸:應(yīng)付賬款-某某公司 21120 原2018年10月分錄 2019年才發(fā)現(xiàn),本應(yīng)2018年這樣做 借:管理費用-維修費 619 借:管理費用-維修費 533.6貸:庫存現(xiàn)金 619 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項)85.38 貸:庫存現(xiàn)金 619 問題是現(xiàn)在是2019年才發(fā)現(xiàn),這兩筆2019年都沒認證,現(xiàn)在要調(diào)
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2019-05-13
老師好!2019年的其他應(yīng)收款1000元,我做成管理費用1000元了,現(xiàn)在怎么改正啊?
1/819
2020-05-09
主營業(yè)務(wù)成本結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤沒聽懂
1/520
2019-07-24
就這個會計分錄,為什么主營業(yè)務(wù)成本結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤的時候結(jié)轉(zhuǎn)成貸方的主營業(yè)務(wù)成本了,還是我理解的不對呀
1/1105
2020-10-16
甲企業(yè)2021年6月發(fā)生如下經(jīng)濟業(yè)務(wù):(1)根據(jù)本月“發(fā)料憑證匯總表”,分配材料費:基本生產(chǎn)車間生產(chǎn)A產(chǎn)品領(lǐng)用材料80000元,基本生產(chǎn)車間管理部門一般耗用材料1000元,行政管理部門領(lǐng)用材料2800元,專設(shè)銷售機構(gòu)領(lǐng)用4000元。(2)計提本月固定資產(chǎn)折舊,其中:基本生產(chǎn)車間計提2000元,行政管理部門計提1000元。(3)將當月制造費用6000元轉(zhuǎn)入生產(chǎn)成本,車間只生產(chǎn)A產(chǎn)品。(4)完工產(chǎn)品50000元驗收入庫。(5)結(jié)轉(zhuǎn)已銷售產(chǎn)品成本30000元。(6)將上述業(yè)務(wù)所涉及的損益類賬戶金額結(jié)轉(zhuǎn)至本年利潤
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2023-03-03
公司是做營銷策劃并展示的,成本是按項目進行管理的,但有的項目跨度超過一年,但這一年,也有部分供應(yīng)商結(jié)算,收到發(fā)票,但這個項目還沒做銷售收入,成本不能結(jié)轉(zhuǎn),或者做什么科目,能看出這部分是這個項目的,等到可以結(jié)轉(zhuǎn)營業(yè)成本時再轉(zhuǎn)-
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2018-08-09
去年成本暫估,匯算清繳已完,沒調(diào)增,現(xiàn)發(fā)票收到,發(fā)現(xiàn)成本暫估時高估了,如何處理
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2021-04-26
老師,暫估成本分錄為:借:成本,貸:本年利潤。這個分錄對不對?是什么意思?
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2019-12-03
A公司發(fā)行優(yōu)先股,按季度永久支付優(yōu)先股股利,每季度每股支付的優(yōu)先股 股利為4元,優(yōu)先股年報價資本成本率為8%,則每股優(yōu)先股價值為(?。┰?A、200 B、50 C、194.18 D、160
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2020-03-07
想問一下,這個月末結(jié)轉(zhuǎn)成本、收入不到本年利潤嗎?工程施工的合同毛利到時轉(zhuǎn)到哪了
1/1154
2022-05-12
成本類年底也要結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤里去嗎
3/1169
2018-11-20