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老師,從哪里找到上期金額改成本年累計
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2021-12-28
老師好,幫忙看下這道題 4.某公司使用材料A,一次訂購成本為2000元,每單位成本為50元,經(jīng) 濟訂購批量為2000個,單位資本成本率為10%,全年用量8000個單位。該材 料單位儲存成本中的付現(xiàn)成本是( )元。 的見成本:現(xiàn)重支出中式 A.8 B.3 C.4 D.2
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2019-11-23
郭老師,成本沖銷了,本年利潤要沖銷嗎?
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2020-07-30
2019年12月暫估成本,貸方記了應(yīng)付賬款-暫估,2020年3月暫估成本發(fā)票已經(jīng)收到,會計賬務(wù)應(yīng)該怎么處理
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2020-04-24
老師我想請問一下,我現(xiàn)在在家新公司做會計,我這個季度做所得稅季度表的時候發(fā)現(xiàn)上個會計上季度的所得稅季表營業(yè)成本和彌補以前年度損益填寫錯誤,我要怎么調(diào)整?
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2016-07-09
因倉庫管理不善,部分產(chǎn)品被盜,其中原材料2萬元,產(chǎn)成品3萬元。產(chǎn)品生產(chǎn)成本你抵扣外購目金額為生產(chǎn)成本的70%。,怎么算進項稅額?
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2022-03-17
老師,房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)自建售樓部,賣完房后期會變成物業(yè)管理用房,這發(fā)生的成本費用是歸入固定資產(chǎn)還是開發(fā)成本-公共配套設(shè)施?
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2021-09-09
"假設(shè)A公司只生產(chǎn)銷售一種產(chǎn)品。有關(guān)資料如下: (1) 2018年產(chǎn)量為8000件, 銷售量為7000件, 年初無存貨,年末存貨量為1000件。 (2)已知銷售單價為100元/件。 (3) 直接材料為30元/件,直接人工為20元/件, 變動制造費用為10元件,固定制造費用為80000元,變動銷售費用為2元件,固定銷售費用為4000元/件,固定管理費用為2000元年。分別用變動成本法計算企業(yè)的產(chǎn)品成本、期間成本、銷貨成本、期末存貨成本及營業(yè)利潤。 用兩種成本法計算企業(yè)的產(chǎn)品成本,期間成本,銷貨成本,
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2023-03-20
是啊,這個我知道,我可以這個做不.借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:工程施工 不用收入,就直接結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤,反正這個是內(nèi)帳,老師,這樣處理合適不
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2016-11-08
老師,這個成本結(jié)轉(zhuǎn),為什么要反著寫,不能先寫,借,本年利潤。貸,主營業(yè)務(wù)成本嗎
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2022-04-13
第二點,貸方登記期末轉(zhuǎn)入本年利潤的主營業(yè)務(wù)成本,這里不懂,老師,可以詳細(xì)說一下嗎 我基礎(chǔ)不會哦
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2018-04-29
沒有收入就不做主營業(yè)務(wù)成本轉(zhuǎn)本年利潤了吧
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2017-10-05
請問這個主營業(yè)務(wù)成本是不是還需要結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤?上個月的賬務(wù)
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2020-04-01
勞務(wù)成本結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本后 能直接結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤嗎
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2019-06-18
老師好!2019年的其他應(yīng)收款1000元,我做成管理費用1000元了,現(xiàn)在怎么改正啊?
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2020-05-09
去年結(jié)轉(zhuǎn)成本多了,我在今年一月份通過以前年度調(diào)整損益把多結(jié)轉(zhuǎn)的成本調(diào)過來了,現(xiàn)在我報17年匯算清繳的時候,這個調(diào)整的數(shù)我要不要處理?怎么處理
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2018-04-24
原2018年12月分錄 借:管理費用-房租費 21120 貸:應(yīng)付賬款-某某公司 21120 2019年才發(fā)現(xiàn),本應(yīng)2018年這樣做 借:管理費用-房租費 20114.29 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項) 1005.71 貸:應(yīng)付賬款-某某公司 21120 原2018年10月分錄 借:管理費用-維修費 619 貸:庫存現(xiàn)金 619 2019年才發(fā)現(xiàn),本應(yīng)2018年這樣做 借:管理費用-維修費 533.6 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項)85.38 貸:庫存現(xiàn)金 619 問題是現(xiàn)在是2019年才發(fā)現(xiàn),這兩筆2019年都沒認(rèn)證,現(xiàn)在要調(diào)賬,
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2019-05-13
原2018年12月分錄 2019年才發(fā)現(xiàn),本應(yīng)2018年這樣做 借:管理費用-房租費 21120 借:管理費用-房租費 20114.29 貸:應(yīng)付賬款-某某公司 21120 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項) 1005.71 貸:應(yīng)付賬款-某某公司 21120 原2018年10月分錄 2019年才發(fā)現(xiàn),本應(yīng)2018年這樣做 借:管理費用-維修費 619 借:管理費用-維修費 533.6貸:庫存現(xiàn)金 619 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項)85.38 貸:庫存現(xiàn)金 619 問題是現(xiàn)在是2019年才發(fā)現(xiàn),這兩筆2019年都沒認(rèn)證,現(xiàn)在要調(diào)
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2019-05-13
老師我想問一下,審計費用為什么不是計入管理費用,而是計入成本?還有如果計入成本了,那營業(yè)外收入80,可不可以寫成投資收益80
3/1206
2020-02-21
原材料或者產(chǎn)成品過期報廢計入營業(yè)外支出還是管理費用?
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2021-05-10
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