老師申請(qǐng)專利的代理費(fèi)必須入到無形資產(chǎn)成本里面嗎?
申請(qǐng)專利一般要1年才能下的來 這筆費(fèi)用在專利下來之前是入到管理費(fèi)用里面的 等專利下來了在轉(zhuǎn)正無形資產(chǎn)成本中 我是想能不能不轉(zhuǎn)呢
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2018-12-19
原2018年12月分錄
借:管理費(fèi)用-房租費(fèi) 21120
貸:應(yīng)付賬款-某某公司 21120
2019年才發(fā)現(xiàn),本應(yīng)2018年這樣做
借:管理費(fèi)用-房租費(fèi) 20114.29
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)) 1005.71
貸:應(yīng)付賬款-某某公司 21120
原2018年10月分錄
借:管理費(fèi)用-維修費(fèi) 619 貸:庫存現(xiàn)金 619
2019年才發(fā)現(xiàn),本應(yīng)2018年這樣做
借:管理費(fèi)用-維修費(fèi) 533.6
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng))85.38
貸:庫存現(xiàn)金 619
問題是現(xiàn)在是2019年才發(fā)現(xiàn),這兩筆2019年都沒認(rèn)證,現(xiàn)在要調(diào)賬,
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2019-05-13
原2018年12月分錄 2019年才發(fā)現(xiàn),本應(yīng)2018年這樣做
借:管理費(fèi)用-房租費(fèi) 21120 借:管理費(fèi)用-房租費(fèi) 20114.29
貸:應(yīng)付賬款-某某公司 21120 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)) 1005.71
貸:應(yīng)付賬款-某某公司 21120
原2018年10月分錄 2019年才發(fā)現(xiàn),本應(yīng)2018年這樣做
借:管理費(fèi)用-維修費(fèi) 619 借:管理費(fèi)用-維修費(fèi) 533.6貸:庫存現(xiàn)金 619 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng))85.38
貸:庫存現(xiàn)金 619
問題是現(xiàn)在是2019年才發(fā)現(xiàn),這兩筆2019年都沒認(rèn)證,現(xiàn)在要調(diào)
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2019-05-13
"假設(shè)A公司只生產(chǎn)銷售一種產(chǎn)品。有關(guān)資料如下:
(1) 2018年產(chǎn)量為8000件, 銷售量為7000件, 年初無存貨,年末存貨量為1000件。
(2)已知銷售單價(jià)為100元/件。
(3) 直接材料為30元/件,直接人工為20元/件, 變動(dòng)制造費(fèi)用為10元件,固定制造費(fèi)用為80000元,變動(dòng)銷售費(fèi)用為2元件,固定銷售費(fèi)用為4000元/件,固定管理費(fèi)用為2000元年。分別用變動(dòng)成本法計(jì)算企業(yè)的產(chǎn)品成本、期間成本、銷貨成本、期末存貨成本及營業(yè)利潤。
用兩種成本法計(jì)算企業(yè)的產(chǎn)品成本,期間成本,銷貨成本,
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2023-03-20
去年結(jié)轉(zhuǎn)成本多了,我在今年一月份通過以前年度調(diào)整損益把多結(jié)轉(zhuǎn)的成本調(diào)過來了,現(xiàn)在我報(bào)17年匯算清繳的時(shí)候,這個(gè)調(diào)整的數(shù)我要不要處理?怎么處理
1/899
2018-04-24
是啊,這個(gè)我知道,我可以這個(gè)做不.借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:工程施工 不用收入,就直接結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤,反正這個(gè)是內(nèi)帳,老師,這樣處理合適不
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2016-11-08
老師,這個(gè)成本結(jié)轉(zhuǎn),為什么要反著寫,不能先寫,借,本年利潤。貸,主營業(yè)務(wù)成本嗎
1/544
2022-04-13
第二點(diǎn),貸方登記期末轉(zhuǎn)入本年利潤的主營業(yè)務(wù)成本,這里不懂,老師,可以詳細(xì)說一下嗎 我基礎(chǔ)不會(huì)哦
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2018-04-29
沒有收入就不做主營業(yè)務(wù)成本轉(zhuǎn)本年利潤了吧
1/923
2017-10-05
請(qǐng)問這個(gè)主營業(yè)務(wù)成本是不是還需要結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤?上個(gè)月的賬務(wù)
1/986
2020-04-01
勞務(wù)成本結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本后 能直接結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤嗎
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2019-06-18
老師好!2019年的其他應(yīng)收款1000元,我做成管理費(fèi)用1000元了,現(xiàn)在怎么改正啊?
1/819
2020-05-09
老師,我問一下季報(bào)本年利潤在貸方,怎么樣合理避稅[捂臉],調(diào)整賬套呢[捂臉]
2/417
2022-09-21
請(qǐng)問一些個(gè)體戶自行申報(bào)那個(gè)自然人稅收管理里面的收入總額是本年累計(jì)的銷售收入嗎包括開的專票和免稅銷售收入?
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2019-10-22
月末計(jì)提職工工資,其中安裝工程人員工資100,000元,生產(chǎn)產(chǎn)品人員工資200,000元,車間管理人員工資30,000企業(yè)管理人員工資80,000元。(11)、月末結(jié)轉(zhuǎn)當(dāng)期制造費(fèi)用。(12)、月末當(dāng)期在產(chǎn)品全部完工入庫。(13)、月末計(jì)提短期借款當(dāng)月利息2000元。(14)、月末結(jié)轉(zhuǎn)已售商品的成本50,000元。(15)、月末結(jié)轉(zhuǎn)當(dāng)期損益類科目進(jìn)“本年利潤”科
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2022-06-13
去年成本暫估,匯算清繳已完,沒調(diào)增,現(xiàn)發(fā)票收到,發(fā)現(xiàn)成本暫估時(shí)高估了,如何處理
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2021-04-26
甲企業(yè)2021年6月發(fā)生如下經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù):(1)根據(jù)本月“發(fā)料憑證匯總表”,分配材料費(fèi):基本生產(chǎn)車間生產(chǎn)A產(chǎn)品領(lǐng)用材料80000元,基本生產(chǎn)車間管理部門一般耗用材料1000元,行政管理部門領(lǐng)用材料2800元,專設(shè)銷售機(jī)構(gòu)領(lǐng)用4000元。(2)計(jì)提本月固定資產(chǎn)折舊,其中:基本生產(chǎn)車間計(jì)提2000元,行政管理部門計(jì)提1000元。(3)將當(dāng)月制造費(fèi)用6000元轉(zhuǎn)入生產(chǎn)成本,車間只生產(chǎn)A產(chǎn)品。(4)完工產(chǎn)品50000元驗(yàn)收入庫。(5)結(jié)轉(zhuǎn)已銷售產(chǎn)品成本30000元。(6)將上述業(yè)務(wù)所涉及的損益類賬戶金額結(jié)轉(zhuǎn)至本年利潤
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2023-03-03
老師,物流行業(yè)中,為什么運(yùn)輸部門領(lǐng)用辦公用品就計(jì)入到主營業(yè)務(wù)成本,但是運(yùn)輔部門的培訓(xùn)費(fèi)卻不入到主營業(yè)務(wù)成本,而是入到管理費(fèi)用-培訓(xùn)費(fèi)呢?第二個(gè)問題是運(yùn)輸部門的一些福利,是計(jì)入到主營業(yè)務(wù)成本,還是入到管理費(fèi)用-福利費(fèi)
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2015-07-29
借用其他公司資質(zhì),對(duì)方收取我兩個(gè)點(diǎn)的管理費(fèi),稅金我們另付,我們開票開100萬,對(duì)方從工程款里扣2個(gè)點(diǎn)的管理費(fèi),然后讓我提供7個(gè)點(diǎn)的成本票留3個(gè)點(diǎn)交稅,那我是不是只找98萬的七個(gè)點(diǎn)的成本票還是100萬的7個(gè)點(diǎn)的成本票?
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2019-01-19
公司是做營銷策劃并展示的,成本是按項(xiàng)目進(jìn)行管理的,但有的項(xiàng)目跨度超過一年,但這一年,也有部分供應(yīng)商結(jié)算,收到發(fā)票,但這個(gè)項(xiàng)目還沒做銷售收入,成本不能結(jié)轉(zhuǎn),或者做什么科目,能看出這部分是這個(gè)項(xiàng)目的,等到可以結(jié)轉(zhuǎn)營業(yè)成本時(shí)再轉(zhuǎn)-
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2018-08-09
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