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員工薪酬包括車間工人工資和后勤管理人員工資,那這工資能叫生產(chǎn)成本嗎?
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2022-09-21
裝修公司里面設(shè)計師提成跟業(yè)務(wù)員提成的工資部分是計入管理費用還是計入成本啊,公司是半包出去給項目經(jīng)理的,沒有工人工資
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2019-03-17
老師,暫估成本分錄為:借:成本,貸:本年利潤。這個分錄對不對?是什么意思?
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2019-12-03
A公司發(fā)行優(yōu)先股,按季度永久支付優(yōu)先股股利,每季度每股支付的優(yōu)先股 股利為4元,優(yōu)先股年報價資本成本率為8%,則每股優(yōu)先股價值為(?。┰?。 A、200 B、50 C、194.18 D、160
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2020-03-07
成本類年底也要結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤里去嗎
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2018-11-20
想問一下,這個月末結(jié)轉(zhuǎn)成本、收入不到本年利潤嗎?工程施工的合同毛利到時轉(zhuǎn)到哪了
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2022-05-12
這個題中:建筑施工的小工出差報銷差旅費,為什么計入管理費用-差旅費?而不是工程成本-合同成本-差旅費(間接費用)
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2016-05-06
企業(yè)所得稅季度申報表中的營業(yè)成本包括營業(yè)成本+稅金及附加+銷售費用+管理費用+財務(wù)費用+資產(chǎn)減值損失,是這樣嗎?
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2018-10-15
A公司發(fā)行優(yōu)先股,按季度永久支付優(yōu)先股股利,每季度每股支付的優(yōu)先股股利為4元,優(yōu)先股年報價資本成本率為8%,則每股優(yōu)先股價值為(?。┰?。
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2020-02-23
老師,從哪里找到上期金額改成本年累計
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2021-12-28
老師好,幫忙看下這道題 4.某公司使用材料A,一次訂購成本為2000元,每單位成本為50元,經(jīng) 濟訂購批量為2000個,單位資本成本率為10%,全年用量8000個單位。該材 料單位儲存成本中的付現(xiàn)成本是( )元。 的見成本:現(xiàn)重支出中式 A.8 B.3 C.4 D.2
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2019-11-23
郭老師,成本沖銷了,本年利潤要沖銷嗎?
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2020-07-30
原2018年12月分錄 借:管理費用-房租費 21120 貸:應(yīng)付賬款-某某公司 21120 2019年才發(fā)現(xiàn),本應(yīng)2018年這樣做 借:管理費用-房租費 20114.29 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項) 1005.71 貸:應(yīng)付賬款-某某公司 21120 原2018年10月分錄 借:管理費用-維修費 619 貸:庫存現(xiàn)金 619 2019年才發(fā)現(xiàn),本應(yīng)2018年這樣做 借:管理費用-維修費 533.6 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項)85.38 貸:庫存現(xiàn)金 619 問題是現(xiàn)在是2019年才發(fā)現(xiàn),這兩筆2019年都沒認證,現(xiàn)在要調(diào)賬,
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2019-05-13
原2018年12月分錄 2019年才發(fā)現(xiàn),本應(yīng)2018年這樣做 借:管理費用-房租費 21120 借:管理費用-房租費 20114.29 貸:應(yīng)付賬款-某某公司 21120 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項) 1005.71 貸:應(yīng)付賬款-某某公司 21120 原2018年10月分錄 2019年才發(fā)現(xiàn),本應(yīng)2018年這樣做 借:管理費用-維修費 619 借:管理費用-維修費 533.6貸:庫存現(xiàn)金 619 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項)85.38 貸:庫存現(xiàn)金 619 問題是現(xiàn)在是2019年才發(fā)現(xiàn),這兩筆2019年都沒認證,現(xiàn)在要調(diào)
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2019-05-13
請問一些個體戶自行申報那個自然人稅收管理里面的收入總額是本年累計的銷售收入嗎包括開的專票和免稅銷售收入?
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2019-10-22
月末計提職工工資,其中安裝工程人員工資100,000元,生產(chǎn)產(chǎn)品人員工資200,000元,車間管理人員工資30,000企業(yè)管理人員工資80,000元。(11)、月末結(jié)轉(zhuǎn)當期制造費用。(12)、月末當期在產(chǎn)品全部完工入庫。(13)、月末計提短期借款當月利息2000元。(14)、月末結(jié)轉(zhuǎn)已售商品的成本50,000元。(15)、月末結(jié)轉(zhuǎn)當期損益類科目進“本年利潤”科
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2022-06-13
去年結(jié)轉(zhuǎn)成本多了,我在今年一月份通過以前年度調(diào)整損益把多結(jié)轉(zhuǎn)的成本調(diào)過來了,現(xiàn)在我報17年匯算清繳的時候,這個調(diào)整的數(shù)我要不要處理?怎么處理
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2018-04-24
請問,因管理不善造成的固定資產(chǎn)盤虧凈損失,應(yīng)該計入管理費用嗎?
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2019-11-13
老師好!2019年的其他應(yīng)收款1000元,我做成管理費用1000元了,現(xiàn)在怎么改正啊?
1/819
2020-05-09
2019年12月暫估成本,貸方記了應(yīng)付賬款-暫估,2020年3月暫估成本發(fā)票已經(jīng)收到,會計賬務(wù)應(yīng)該怎么處理
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2020-04-24