老師我們公司自行研發(fā)的軟件,之前有銷售,所以轉(zhuǎn)無形資產(chǎn)后后攤銷記入成本,自用記入管理費(fèi)用,本月沒有銷售,只有自用是不是直接就是管理費(fèi)用貸累計(jì)攤銷
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2019-08-30
請(qǐng)問一些個(gè)體戶自行申報(bào)那個(gè)自然人稅收管理里面的收入總額是本年累計(jì)的銷售收入嗎包括開的專票和免稅銷售收入?
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2019-10-22
月末計(jì)提職工工資,其中安裝工程人員工資100,000元,生產(chǎn)產(chǎn)品人員工資200,000元,車間管理人員工資30,000企業(yè)管理人員工資80,000元。(11)、月末結(jié)轉(zhuǎn)當(dāng)期制造費(fèi)用。(12)、月末當(dāng)期在產(chǎn)品全部完工入庫。(13)、月末計(jì)提短期借款當(dāng)月利息2000元。(14)、月末結(jié)轉(zhuǎn)已售商品的成本50,000元。(15)、月末結(jié)轉(zhuǎn)當(dāng)期損益類科目進(jìn)“本年利潤”科
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2022-06-13
是啊,這個(gè)我知道,我可以這個(gè)做不.借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:工程施工 不用收入,就直接結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤,反正這個(gè)是內(nèi)帳,老師,這樣處理合適不
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2016-11-08
老師,這個(gè)成本結(jié)轉(zhuǎn),為什么要反著寫,不能先寫,借,本年利潤。貸,主營業(yè)務(wù)成本嗎
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2022-04-13
第二點(diǎn),貸方登記期末轉(zhuǎn)入本年利潤的主營業(yè)務(wù)成本,這里不懂,老師,可以詳細(xì)說一下嗎 我基礎(chǔ)不會(huì)哦
1/737
2018-04-29
沒有收入就不做主營業(yè)務(wù)成本轉(zhuǎn)本年利潤了吧
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2017-10-05
勞務(wù)成本結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本后 能直接結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤嗎
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2019-06-18
請(qǐng)問這個(gè)主營業(yè)務(wù)成本是不是還需要結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤?上個(gè)月的賬務(wù)
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2020-04-01
房產(chǎn)代理中介公司的營業(yè)成本包括哪些呢?謝謝!
1/5907
2020-05-15
房地產(chǎn)代理公司需要結(jié)轉(zhuǎn)成本嘛?
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2019-10-21
老師好!2019年的其他應(yīng)收款1000元,我做成管理費(fèi)用1000元了,現(xiàn)在怎么改正啊?
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2020-05-09
原2018年12月分錄
借:管理費(fèi)用-房租費(fèi) 21120
貸:應(yīng)付賬款-某某公司 21120
2019年才發(fā)現(xiàn),本應(yīng)2018年這樣做
借:管理費(fèi)用-房租費(fèi) 20114.29
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)) 1005.71
貸:應(yīng)付賬款-某某公司 21120
原2018年10月分錄
借:管理費(fèi)用-維修費(fèi) 619 貸:庫存現(xiàn)金 619
2019年才發(fā)現(xiàn),本應(yīng)2018年這樣做
借:管理費(fèi)用-維修費(fèi) 533.6
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng))85.38
貸:庫存現(xiàn)金 619
問題是現(xiàn)在是2019年才發(fā)現(xiàn),這兩筆2019年都沒認(rèn)證,現(xiàn)在要調(diào)賬,
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2019-05-13
原2018年12月分錄 2019年才發(fā)現(xiàn),本應(yīng)2018年這樣做
借:管理費(fèi)用-房租費(fèi) 21120 借:管理費(fèi)用-房租費(fèi) 20114.29
貸:應(yīng)付賬款-某某公司 21120 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)) 1005.71
貸:應(yīng)付賬款-某某公司 21120
原2018年10月分錄 2019年才發(fā)現(xiàn),本應(yīng)2018年這樣做
借:管理費(fèi)用-維修費(fèi) 619 借:管理費(fèi)用-維修費(fèi) 533.6貸:庫存現(xiàn)金 619 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng))85.38
貸:庫存現(xiàn)金 619
問題是現(xiàn)在是2019年才發(fā)現(xiàn),這兩筆2019年都沒認(rèn)證,現(xiàn)在要調(diào)
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2019-05-13
甲企業(yè)2021年6月發(fā)生如下經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù):(1)根據(jù)本月“發(fā)料憑證匯總表”,分配材料費(fèi):基本生產(chǎn)車間生產(chǎn)A產(chǎn)品領(lǐng)用材料80000元,基本生產(chǎn)車間管理部門一般耗用材料1000元,行政管理部門領(lǐng)用材料2800元,專設(shè)銷售機(jī)構(gòu)領(lǐng)用4000元。(2)計(jì)提本月固定資產(chǎn)折舊,其中:基本生產(chǎn)車間計(jì)提2000元,行政管理部門計(jì)提1000元。(3)將當(dāng)月制造費(fèi)用6000元轉(zhuǎn)入生產(chǎn)成本,車間只生產(chǎn)A產(chǎn)品。(4)完工產(chǎn)品50000元驗(yàn)收入庫。(5)結(jié)轉(zhuǎn)已銷售產(chǎn)品成本30000元。(6)將上述業(yè)務(wù)所涉及的損益類賬戶金額結(jié)轉(zhuǎn)至本年利潤
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2023-03-03
這個(gè)題中:建筑施工的小工出差報(bào)銷差旅費(fèi),為什么計(jì)入管理費(fèi)用-差旅費(fèi)?而不是工程成本-合同成本-差旅費(fèi)(間接費(fèi)用)
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2016-05-06
企業(yè)所得稅季度申報(bào)表中的營業(yè)成本包括營業(yè)成本+稅金及附加+銷售費(fèi)用+管理費(fèi)用+財(cái)務(wù)費(fèi)用+資產(chǎn)減值損失,是這樣嗎?
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2018-10-15
公司是做營銷策劃并展示的,成本是按項(xiàng)目進(jìn)行管理的,但有的項(xiàng)目跨度超過一年,但這一年,也有部分供應(yīng)商結(jié)算,收到發(fā)票,但這個(gè)項(xiàng)目還沒做銷售收入,成本不能結(jié)轉(zhuǎn),或者做什么科目,能看出這部分是這個(gè)項(xiàng)目的,等到可以結(jié)轉(zhuǎn)營業(yè)成本時(shí)再轉(zhuǎn)-
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2018-08-09
2019年12月暫估成本,貸方記了應(yīng)付賬款-暫估,2020年3月暫估成本發(fā)票已經(jīng)收到,會(huì)計(jì)賬務(wù)應(yīng)該怎么處理
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2020-04-24
請(qǐng)問,因管理不善造成的固定資產(chǎn)盤虧凈損失,應(yīng)該計(jì)入管理費(fèi)用嗎?
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2019-11-13
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