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老師我們公司自行研發(fā)的軟件,之前有銷售,所以轉(zhuǎn)無形資產(chǎn)后后攤銷記入成本,自用記入管理費用,本月沒有銷售,只有自用是不是直接就是管理費用貸累計攤銷
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2019-08-30
老師我想請問一下,我現(xiàn)在在家新公司做會計,我這個季度做所得稅季度表的時候發(fā)現(xiàn)上個會計上季度的所得稅季表營業(yè)成本和彌補(bǔ)以前年度損益填寫錯誤,我要怎么調(diào)整?
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2016-07-09
主營業(yè)務(wù)成本結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤沒聽懂
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2019-07-24
就這個會計分錄,為什么主營業(yè)務(wù)成本結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤的時候結(jié)轉(zhuǎn)成貸方的主營業(yè)務(wù)成本了,還是我理解的不對呀
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2020-10-16
裝修公司里面設(shè)計師提成跟業(yè)務(wù)員提成的工資部分是計入管理費用還是計入成本啊,公司是半包出去給項目經(jīng)理的,沒有工人工資
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2019-03-17
專利年費是計入無形資產(chǎn)還是管理費-專利 年費
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2018-12-20
老師好!2019年的其他應(yīng)收款1000元,我做成管理費用1000元了,現(xiàn)在怎么改正啊?
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2020-05-09
去年管理費用里多記4000元,今年賬里如何處理
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2018-03-12
2019年12月暫估成本,貸方記了應(yīng)付賬款-暫估,2020年3月暫估成本發(fā)票已經(jīng)收到,會計賬務(wù)應(yīng)該怎么處理
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2020-04-24
老師我想請問一下,我現(xiàn)在在家新公司做會計,我這個季度做所得稅季度表的時候發(fā)現(xiàn)上個會計第一季度的所得稅季表營業(yè)成本和彌補(bǔ)以前年度損益填寫錯誤,我這個季度要怎么調(diào)整?
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2016-07-09
原2018年12月分錄 借:管理費用-房租費 21120 貸:應(yīng)付賬款-某某公司 21120 2019年才發(fā)現(xiàn),本應(yīng)2018年這樣做 借:管理費用-房租費 20114.29 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項) 1005.71 貸:應(yīng)付賬款-某某公司 21120 原2018年10月分錄 借:管理費用-維修費 619 貸:庫存現(xiàn)金 619 2019年才發(fā)現(xiàn),本應(yīng)2018年這樣做 借:管理費用-維修費 533.6 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項)85.38 貸:庫存現(xiàn)金 619 問題是現(xiàn)在是2019年才發(fā)現(xiàn),這兩筆2019年都沒認(rèn)證,現(xiàn)在要調(diào)賬,
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2019-05-13
原2018年12月分錄 2019年才發(fā)現(xiàn),本應(yīng)2018年這樣做 借:管理費用-房租費 21120 借:管理費用-房租費 20114.29 貸:應(yīng)付賬款-某某公司 21120 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項) 1005.71 貸:應(yīng)付賬款-某某公司 21120 原2018年10月分錄 2019年才發(fā)現(xiàn),本應(yīng)2018年這樣做 借:管理費用-維修費 619 借:管理費用-維修費 533.6貸:庫存現(xiàn)金 619 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項)85.38 貸:庫存現(xiàn)金 619 問題是現(xiàn)在是2019年才發(fā)現(xiàn),這兩筆2019年都沒認(rèn)證,現(xiàn)在要調(diào)
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2019-05-13
老師,財管中除了票面利率,其它叫法如:市場利率、有效年利率、資本成本都是指的折現(xiàn)率嗎?
1/1022
2022-03-20
請問,因管理不善造成的固定資產(chǎn)盤虧凈損失,應(yīng)該計入管理費用嗎?
1/5910
2019-11-13
"假設(shè)A公司只生產(chǎn)銷售一種產(chǎn)品。有關(guān)資料如下: (1) 2018年產(chǎn)量為8000件, 銷售量為7000件, 年初無存貨,年末存貨量為1000件。 (2)已知銷售單價為100元/件。 (3) 直接材料為30元/件,直接人工為20元/件, 變動制造費用為10元件,固定制造費用為80000元,變動銷售費用為2元件,固定銷售費用為4000元/件,固定管理費用為2000元年。分別用變動成本法計算企業(yè)的產(chǎn)品成本、期間成本、銷貨成本、期末存貨成本及營業(yè)利潤。 用兩種成本法計算企業(yè)的產(chǎn)品成本,期間成本,銷貨成本,
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2023-03-20
是啊,這個我知道,我可以這個做不.借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:工程施工 不用收入,就直接結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤,反正這個是內(nèi)帳,老師,這樣處理合適不
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2016-11-08
老師,這個成本結(jié)轉(zhuǎn),為什么要反著寫,不能先寫,借,本年利潤。貸,主營業(yè)務(wù)成本嗎
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2022-04-13
第二點,貸方登記期末轉(zhuǎn)入本年利潤的主營業(yè)務(wù)成本,這里不懂,老師,可以詳細(xì)說一下嗎 我基礎(chǔ)不會哦
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2018-04-29
沒有收入就不做主營業(yè)務(wù)成本轉(zhuǎn)本年利潤了吧
1/923
2017-10-05
請問這個主營業(yè)務(wù)成本是不是還需要結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤?上個月的賬務(wù)
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2020-04-01