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小規(guī)模季度沒(méi)有超過(guò)30萬(wàn),增值稅減免。做的會(huì)計(jì)分錄:借:應(yīng)交稅費(fèi)――未見(jiàn)增值稅,貸:營(yíng)業(yè)外收入。那么計(jì)提所得稅的時(shí)候,需要把這個(gè)減免的計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入的數(shù),加上之后計(jì)提所得稅嗎
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2019-06-27
某企業(yè)月初計(jì)提折舊的固定資產(chǎn)原值300000元,本月增加的固定資產(chǎn)原值50000元,本月減少的固定資產(chǎn)原值20000元,月折舊率為1%。該企業(yè)本月計(jì)提的折舊額為多少?
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2015-04-03
8月31日應(yīng)納增值稅8524,增城稅596.85,教育費(fèi)附加255.79,地方教育費(fèi)附加170.53,總應(yīng)交稅金9549.41怎么做計(jì)提分錄
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2019-09-05
1.2021年10月某增值稅一般納稅人A發(fā)生以下業(yè)務(wù): (1)將自產(chǎn)的一批貨物(成本為9000元,不含稅的售價(jià)為10000元)捐給當(dāng)?shù)丶t十字會(huì); 2)外購(gòu)一批原材料用于加工生產(chǎn) ,取得增值稅專用發(fā)票上注明價(jià)款10000元: (3)中秋佳節(jié),外購(gòu)一批月餅發(fā)放給企業(yè)職工,取得增值稅專用發(fā)票,注明價(jià)款5000元; (4)將加工收回的產(chǎn)成品(成本為10000元,當(dāng)期無(wú)同類售價(jià))投資于B企業(yè)。 計(jì)算:A企業(yè)當(dāng)期的銷項(xiàng)稅額和可以抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額
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2022-06-20
1.2021年10月某增值稅一般納稅人A發(fā)生以下業(yè)務(wù): (1)將自產(chǎn)的一批貨物(成本為9000元,不含稅的售價(jià)為10000元)捐給當(dāng)?shù)丶t十字會(huì); 2)外購(gòu)一批原材料用于加工生產(chǎn) ,取得增值稅專用發(fā)票上注明價(jià)款10000元: (3)中秋佳節(jié),外購(gòu)一批月餅發(fā)放給企業(yè)職工,取得增值稅專用發(fā)票,注明價(jià)款5000元; (4)將加工收回的產(chǎn)成品(成本為10000元,當(dāng)期無(wú)同類售價(jià))投資于B企業(yè)。 計(jì)算:A企業(yè)當(dāng)期的銷項(xiàng)稅額和可以抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額
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2022-12-22
老師求詳細(xì)講解一下這道題 存貨計(jì)提減值看不懂
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2019-03-29
#提問(wèn)#為什么先進(jìn)先出法會(huì)高估存貨價(jià)值
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2019-12-24
綜股減值怎么計(jì)提?跟綜債是一樣的嗎?
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2020-03-27
#提問(wèn)#先進(jìn)先出法為什么會(huì)高估存貨價(jià)值
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2019-12-24
如果存貨減值有多個(gè)因素,那是否要分別計(jì)提?轉(zhuǎn)回時(shí)的限額是否為具體某一因素計(jì)提減值范圍內(nèi)轉(zhuǎn)回?
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2021-09-08
老師,我這月申報(bào)的增值稅是241533.98元,可城市維護(hù)建設(shè)稅等附件稅計(jì)提依據(jù)顯示的是240000元,這個(gè)差額1533.98和主表減免稅款金額一致,怎么回事?。扛郊佣惖挠?jì)提依據(jù)不應(yīng)該是根據(jù)增值稅嗎?
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2018-11-10
您好,河北地區(qū)單證管理平臺(tái)上疑點(diǎn)提示:沒(méi)有從征管系統(tǒng)傳遞過(guò)來(lái)的增值稅納稅申報(bào)表。請(qǐng)問(wèn)如何解決?這幾個(gè)月連續(xù)提示這個(gè),增值稅確實(shí)已經(jīng)申報(bào),并且時(shí)間間隔也好幾天了。
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2019-10-14
請(qǐng)問(wèn)?在稅務(wù)局代開(kāi)增值稅專用發(fā)票后,稅務(wù)局直接扣除了增值稅及城建稅,期中城建稅減免的50%部分是否還有計(jì)提后再轉(zhuǎn)入營(yíng)業(yè)外收入?還是減免50%的部分不用計(jì)提不做會(huì)計(jì)分錄?
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2019-07-26
老師,我紅沖了無(wú)票收入后,增值稅申報(bào)表無(wú)票收入和無(wú)票稅額欄次填了負(fù)數(shù),提交申報(bào)表時(shí)提示比對(duì)不通過(guò),能強(qiáng)制提交嗎
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2025-03-12
老師,我這邊是一個(gè)設(shè)計(jì)公司,收到一筆設(shè)計(jì)費(fèi),增值稅及企業(yè)所得稅的會(huì)計(jì)分錄怎么做?計(jì)提的 按月計(jì)提還是按季度計(jì)提
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2022-02-22
計(jì)提減值的時(shí)候不是按最高的算,為什么做題是又按最低的算了?
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2021-10-19
我想問(wèn)不良品要不要每月計(jì)提減值?
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2019-09-02
你好!老師請(qǐng)教:收到上年多交的企業(yè)所得稅在本年利潤(rùn)表中哪項(xiàng)體現(xiàn)是營(yíng)業(yè)外收入嗎?
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2020-04-17
我們客戶公司稅種核定還有權(quán)利 、許可證照 不是都免了嗎 公司剛成立按照幾件申報(bào)呢?
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2022-06-13
老師,我再金蝶計(jì)提7-9月增值稅金額是6047.09,但是繳費(fèi)扣款的時(shí)候,稅務(wù)系統(tǒng)自動(dòng)進(jìn)了一位,扣了6047.10元,我做繳納增值稅的分錄時(shí),計(jì)提和繳納的費(fèi)用,就相差了0.01,這么怎么處理呢
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2018-11-08