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管理人員餐補(bǔ)屬于管理費(fèi)用,那么二級(jí)科目是什么
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2016-12-26
老師,我們是總公司,有A掛靠我們公司做工程,工程完工后,扣除管理費(fèi),余款付給A ,這個(gè)要怎么做賬務(wù)處理?
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2018-10-19
收到子公司的報(bào)告管理費(fèi),怎么做會(huì)計(jì)處理
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2017-06-27
6月份預(yù)付的17年下半年及18年上半年的公積金,當(dāng)時(shí)我全部計(jì)入了管理費(fèi)用,我現(xiàn)在要把計(jì)入管理費(fèi)用的調(diào)到應(yīng)付職工薪酬,怎樣調(diào)賬呢?
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2018-01-18
對(duì)公賬戶維護(hù)費(fèi)該計(jì)入管理費(fèi)用-辦公費(fèi),還是財(cái)務(wù)費(fèi)用-手續(xù)費(fèi)?
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2017-04-11
如果是員工墊付的錢給公司買的辦公用品,記賬是借:管理費(fèi)用 貸:其他應(yīng)付款-個(gè)人 嗎!
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2019-01-17
請(qǐng)問(wèn)公司付給裝修公司做辦公室水電的預(yù)算款,計(jì)入什么科目?達(dá)到多少金額可以計(jì)入長(zhǎng)期待攤費(fèi)用? 借:管理費(fèi)用 3400 貸:銀行存款 3400 這樣對(duì)嗎?
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2022-02-13
老師,當(dāng)月繳納當(dāng)月的社保公積金,可以不通過(guò)應(yīng)付職工薪酬科目核算,直接計(jì)入管理費(fèi)用嗎 ?
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2019-11-16
您好!老師我們辦公室裝修新置了一些小電器最高不過(guò)3千元、我是進(jìn)長(zhǎng)期待攤費(fèi)用還是進(jìn)管理費(fèi)用、金額不滿足進(jìn)固定資產(chǎn)科目
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2020-01-06
計(jì)提工資時(shí),借:管理費(fèi)用工資,貸:應(yīng)付職工薪酬-工資。借:管理部分-社保公積金,貸:應(yīng)付職工薪酬:社保公積金。。工資指的是扣除社保公積金個(gè)稅之前的應(yīng)發(fā)工資對(duì)吧?社保公積金是只計(jì)提單位部分?
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2022-04-20
員工購(gòu)買辦公用品發(fā)票上的報(bào)銷金額1818.5元,實(shí)際現(xiàn)金付1818元。分錄:借:管理費(fèi)用-辦公費(fèi)1818.5 貸:庫(kù)存現(xiàn)金1818 營(yíng)業(yè)外收入0.5 ,請(qǐng)問(wèn),這樣寫,對(duì)嗎?
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2022-01-28
老師,計(jì)提公積金工資部分,不應(yīng)該是,管理費(fèi)用-公積金嗎?應(yīng)付職工薪酬-公積金嗎?為什么用應(yīng)付職工薪酬-人員工資?到底我該用那哪個(gè)?
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2021-12-20
老師,我們公司購(gòu)買的辦公桌一張2500元,會(huì)議桌5000元這種大件我直接記入固定資產(chǎn)嗎,?2000元以下的辦公用品是記低值易耗品,還是直接計(jì)入管理費(fèi)用呢?
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2017-10-16
老師,其他應(yīng)付款這個(gè)科目在我們公司帳中走的最多了,除了對(duì)公賬戶的業(yè)務(wù)往來(lái),剩余的就是這個(gè)其他應(yīng)付款,發(fā)的工資管理費(fèi)用,都是從其他應(yīng)付款里走帳,隔一段時(shí)間再?gòu)膶?duì)公賬戶里轉(zhuǎn)錢到其他應(yīng)付款?為什么這樣呢?
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2022-03-04
老師,一般納稅人物業(yè)公司收到自來(lái)水公司開(kāi)回來(lái)的普通發(fā)票中包含水資源及污水處理費(fèi)的發(fā)票。我這邊該如何記賬,可以都計(jì)到管理費(fèi)用嗎,
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2024-03-29
同樣是通達(dá)物業(yè)的賬務(wù),一個(gè)是實(shí)操里面的,一個(gè)是全盤帳里面的,為什么一個(gè)是借管理費(fèi)用-公積金,一個(gè)是借應(yīng)付職工薪酬-公積金,請(qǐng)問(wèn)到底要怎么做這個(gè)賬?
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2018-06-12
前期差錯(cuò),多計(jì)管理費(fèi)用了。為什么要調(diào)增下年初盈余公積和年初未分配利潤(rùn)
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2022-06-14
購(gòu)買辦公用品用老板的銀行卡支付,這樣的分錄用借:管理費(fèi)用309 貸:其他應(yīng)付款309(二級(jí)寫什么)
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2018-06-13
我們是物業(yè)公司 請(qǐng)問(wèn)收取的物業(yè)費(fèi)、垃圾清運(yùn)費(fèi)、車位管理費(fèi)、裝修押金分別計(jì)入什么科目?
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2016-08-15
員工借支,共計(jì)2500元,1000元拿去培訓(xùn),1500采購(gòu)辦公用品,后拿回發(fā) 票來(lái)報(bào)銷,是不是:1、借管理費(fèi)用-辦公費(fèi)用1500元,貸其他應(yīng)收款-李三,2、借管理費(fèi)用-培訓(xùn)費(fèi)1000元,貸其他應(yīng)收款-李三
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2017-05-21