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增值稅專(zhuān)用發(fā)票不能抵扣,只能做費(fèi)用,但是這張發(fā)票是附在憑證后面呢,還是裝訂在抵扣聯(lián)里
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2018-04-24
老師,出差的租車(chē)費(fèi)用,怎么做賬,開(kāi)的增值稅專(zhuān)用發(fā)票
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2020-05-25
是買(mǎi)增值稅專(zhuān)用發(fā)票的費(fèi)用記什么科目
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2017-03-29
為其他公司承擔(dān)了費(fèi)用取得的增值稅專(zhuān)用發(fā)票能否抵扣
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2015-12-17
老師,請(qǐng)問(wèn)利潤(rùn)表和增值稅申報(bào)表的收入不一致怎么辦,一筆收入沒(méi)有開(kāi)發(fā)票是不是也要在增值稅申報(bào)表上申報(bào)
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2023-01-10
境內(nèi)的單位和個(gè)人銷(xiāo)售適用增值稅零稅率的服務(wù)或無(wú)形資產(chǎn)的,可以放棄適用增值稅零稅率,選擇免稅或按規(guī)定繳納增值稅。但放棄適用增值稅零稅率后,36個(gè)月內(nèi)不得再申請(qǐng)適用增值稅零稅率
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2019-01-08
老師好,我想請(qǐng)教一下,我之前領(lǐng)了幾份增值稅專(zhuān)票,后來(lái)我們申請(qǐng)?jiān)霭媪耍瑥氖f(wàn)元增至百萬(wàn)元版,之前剩的那幾分發(fā)票影響使用嗎?
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2019-06-25
我售出商品一批開(kāi)出增值稅專(zhuān)用發(fā)票 注明貨款金額為¥10,000元 開(kāi)出增值稅普通發(fā)票 貨款金額為¥5000元 怎么計(jì)算銷(xiāo)項(xiàng)稅額?
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2023-06-30
A公司向B公司銷(xiāo)售一批商品。合同約定售價(jià)100萬(wàn)元,增值稅稅率13%。雙方商議交貨后一年內(nèi)分兩次付款。合同簽訂日該批商品的售價(jià)為86萬(wàn)元,現(xiàn)商品發(fā)出并已開(kāi)具增值稅專(zhuān)用發(fā)票,銷(xiāo)項(xiàng)增值稅13萬(wàn)元已收妥并存入銀行
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2022-04-17
售給某公司A產(chǎn)品一批,開(kāi)具增值稅專(zhuān)用發(fā)票,價(jià)款250000元,增值稅稅率13%,稅額32500元,貨款收到存入銀行
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2022-02-20
甲公司為增值稅一般納稅企業(yè),2018年6月1日銷(xiāo)售A商品10 000件并開(kāi)具增值稅專(zhuān)用發(fā)票,每件商品的標(biāo)價(jià)為20元(不含增值稅),A商品適用的增值稅稅率為16%;每件商品的實(shí)際成本為12元;由于是成批銷(xiāo)售,甲公司給予購(gòu)貨方10%的商業(yè)折扣,并在銷(xiāo)售合同中規(guī)定現(xiàn)金折扣條件為2/10,1/20,N/30;A商品于6月1日發(fā)出,符合銷(xiāo)售實(shí)現(xiàn)條件,購(gòu)貨方于6月9日付款。假定計(jì)算現(xiàn)金折扣時(shí)考慮增值稅。?  ?。?)6月1日銷(xiāo)售實(shí)現(xiàn)時(shí): (2)假定6月9日付款 (3)假定6月19日付款 (4)假定6月29日付款2020-05-21 18:15
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2020-05-22
從北京市博美物資貿(mào)易有限公司購(gòu)物01材料800千克,單價(jià)75元;02材料600千克,單價(jià)50元增值稅專(zhuān)用發(fā)票列明價(jià)款九萬(wàn)元增值稅稅額11700元合計(jì)101700元,此外,該批材料的運(yùn)費(fèi)為1800元,(含稅,取得增值稅普通發(fā)票按材料買(mǎi)價(jià)分配)款項(xiàng)尚未支付
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2022-12-09
美樂(lè)公司為增值稅一般計(jì)稅方法納稅人,適用增值稅率 13%。原材料核算采用實(shí)際成本法。23年3月,該公司有關(guān) 購(gòu)銷(xiāo)情況如下:(1)購(gòu)進(jìn)A材料,取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票上注明價(jià) 款為500000元,增值稅稅額為65000元,材料驗(yàn)收入庫(kù),銀行 存款付清貨款。并用銀行存款支付運(yùn)費(fèi)取得增值稅專(zhuān)用發(fā) 票上注明運(yùn)費(fèi)5000元,增值稅稅額為450元。(2)購(gòu)進(jìn)B材料, 取得增值稅普通發(fā)票上注明價(jià)款為40000元,增值稅稅額為 5200元。材料驗(yàn)收入庫(kù),銀行存款付清貨款。
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2023-11-19
老師你好,稅務(wù)檢查,我公司取得的2022年10-12月的運(yùn)輸發(fā)票備注欄不符合規(guī)范(已申報(bào)抵扣),3月份補(bǔ)交了增值稅。而后,要求對(duì)方開(kāi)了相應(yīng)的紅字專(zhuān)票,又重新開(kāi)具了正確的藍(lán)字發(fā)票。請(qǐng)問(wèn),收到的紅、藍(lán)字發(fā)票怎么稅務(wù)處理和賬務(wù)處理呢
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2023-04-06
請(qǐng)教您:我是旅行社小微企業(yè),在做二季度增值稅申報(bào),一季度開(kāi)票11.5萬(wàn),按照規(guī)定免征增值稅了。二季度開(kāi)票51萬(wàn),為什么我的申報(bào)表還是不交增值稅呢?
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2019-07-02
小規(guī)模增值稅申報(bào)的時(shí)候有個(gè)增值稅減免申報(bào)明細(xì)表是不是直接點(diǎn)保存,不用填寫(xiě)方可?我還想知道這個(gè)表(增值稅減免申報(bào)明細(xì)表)是什么時(shí)候需要填 寫(xiě)呢?
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2017-01-05
老師,企業(yè)每個(gè)月可以開(kāi)多少增值稅專(zhuān)用發(fā)票,有申領(lǐng)張數(shù)限制嗎?還是根據(jù)業(yè)務(wù)量。超過(guò)申領(lǐng)數(shù)額可以再申領(lǐng)。
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2020-07-22
請(qǐng)問(wèn)我公司不是一般增值稅納稅人可以接收增值稅專(zhuān)用發(fā)票嗎? 如果不是一般增值稅納稅人廠(chǎng)商能給我們開(kāi)增值稅專(zhuān)用發(fā)票嗎?
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2016-08-29
1、2019年9月5日,向華光工廠(chǎng)購(gòu)入701材料增值稅專(zhuān)用發(fā)票上,注明701材料500千克每千克,賣(mài)價(jià)40元,增值稅稅額2600元,價(jià)稅款已由銀行存款支付。 2、2019年9月6日,用銀行存款支付上述701材料的運(yùn)輸費(fèi)100元(含稅取得增值稅普通發(fā)票)。
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2023-10-15
從北京市博美物資貿(mào)易有限公司購(gòu)入01#材料800千克,單價(jià)75元;02#材料600千克,單價(jià)50元。增值稅專(zhuān)用發(fā)票列明:價(jià)款90000元,增值稅稅額11700元,合計(jì)101700元,此外,該批材料的運(yùn)費(fèi)為1800元(含稅,取得增值稅普通發(fā)票按材料買(mǎi)價(jià)分配)貨款尚未支付。
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2023-04-29