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老師 我們公司四月份簽訂銷售合同約定預(yù)收貨款的30%已開具增值稅專用發(fā)票,五月份產(chǎn)品完工發(fā)貨再開剩余發(fā)票,請(qǐng)問(wèn)老師我四月份的增值稅主表和附表一的銷售額應(yīng)該按30%填寫還是按全部貨款填寫
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2019-05-05
從北京市博美物資貿(mào)易有限公司購(gòu)入01#材料800千克,單價(jià)75元;02#材料600千克,單價(jià)50元。增值稅專用發(fā)票列明:價(jià)款90000元,增值稅稅額11700元,合計(jì)101700元,此外,該批材料的運(yùn)費(fèi)為1800元(含稅,取得增值稅普通發(fā)票按材料買價(jià)分配)貨款尚未支付。
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2023-04-29
1、2019年9月5日,向華光工廠購(gòu)入701材料增值稅專用發(fā)票上,注明701材料500千克每千克,賣價(jià)40元,增值稅稅額2600元,價(jià)稅款已由銀行存款支付。 2、2019年9月6日,用銀行存款支付上述701材料的運(yùn)輸費(fèi)100元(含稅取得增值稅普通發(fā)票)。
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2023-10-15
,從北京市鋁制品制造公司購(gòu)入101材料500千克,單價(jià)70元,增值稅專用發(fā)票列明:材料價(jià)款35000元,增值稅稅額4550元,價(jià)稅合計(jì)39550元。對(duì)方代墊運(yùn)費(fèi)300元(含稅),取得增值稅普通發(fā)票??铐?xiàng)用銀行存款支付,材料未到。
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2023-10-07
小規(guī)模納稅人,剛成立不久,未發(fā)生銷售業(yè)務(wù),收到的專票都是費(fèi)用和購(gòu)買固定資產(chǎn)的,稅金我全部記入費(fèi)用和固定資產(chǎn)成本了,增值稅按季申報(bào),這個(gè)月申報(bào)增值稅是不用填任何數(shù)據(jù)直接保存申報(bào)表申報(bào)嗎?城建稅等也是嗎?
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2019-10-18
增值稅專用發(fā)票錯(cuò)開成增值稅普通發(fā)票,換票需要再繳稅嗎
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2019-05-30
老師,上個(gè)月已結(jié)賬并申報(bào)了增值稅,現(xiàn)在才發(fā)現(xiàn)因?yàn)榇中陌村e(cuò)了數(shù)字導(dǎo)致多掛了賬款,怎么辦
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2021-11-23
老師,請(qǐng)問(wèn)個(gè)體戶小規(guī)模申請(qǐng)機(jī)打通用發(fā)票還是增值稅電子普通發(fā)票好呢? 因業(yè)務(wù)量少一直沒(méi)申請(qǐng)稅控盤
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2021-03-23
老師好,銷售方申請(qǐng)紅字申請(qǐng)單,開具紅字發(fā)票,怎么提示金額和稅額大于藍(lán)字金額稅額?金額稅額一樣的呀!上傳幾次都失敗了
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2019-07-23
老師,現(xiàn)在都是電子發(fā)票,如果開具紅字發(fā)票,我是銷售方,如果對(duì)方已經(jīng)抵扣了,還是要對(duì)方先做紅字申請(qǐng)單,然后我收到紅字信息扣再打印開具嗎
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2023-10-19
老師,開增值稅專用發(fā)票購(gòu)買方開戶行少了一個(gè)縣字,寫了南樂(lè)支行,應(yīng)該是南樂(lè)縣支行,這張票問(wèn)題大嗎,不需要作廢吧,應(yīng)該能用是吧
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2016-07-05
小規(guī)模代開增值稅專用發(fā)票的增值稅免嗎
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2019-04-03
增值稅發(fā)票跨越?jīng)_紅,顧客只退其中一個(gè)商品,紅字通知單也是退的其中一個(gè),但是打出來(lái)的負(fù)數(shù)發(fā)票退的是全部,然后會(huì)計(jì)說(shuō)把負(fù)數(shù)發(fā)票作廢,然后現(xiàn)在該怎么辦喲,求幫助
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2019-05-27
二月份購(gòu)買固定資產(chǎn)有一張?jiān)鲋刀悓S冒l(fā)票,本月沒(méi)有收入,這張發(fā)票還用認(rèn)證嗎?可以零申報(bào)嗎?
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2019-03-09
公司第三季度賬已做完,下賬時(shí),把本季度全部開票的票面收入(不含增值稅)合計(jì)數(shù)做為本季度總收入,把全部普票的票面增值稅合計(jì)數(shù)做為本季度應(yīng)交增值稅,申報(bào)時(shí),把全部收入填入增值稅申報(bào)表時(shí),系統(tǒng)自動(dòng)彈出總的增值稅比賬上的增值稅多了0.02元,怎么處理?
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2018-10-10
老師,企業(yè)每個(gè)月可以開多少增值稅專用發(fā)票,有申領(lǐng)張數(shù)限制嗎?還是根據(jù)業(yè)務(wù)量。超過(guò)申領(lǐng)數(shù)額可以再申領(lǐng)。
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2020-07-22
哪位老師能幫我解決一下,明明已經(jīng)勾選認(rèn)證成功,11月6號(hào)勾選的,為什么在申報(bào)10月份增值稅提交時(shí)出現(xiàn):當(dāng)期專用發(fā)票認(rèn)證金額合計(jì)數(shù)是0.00元,《附列資料二》第2欄“本期認(rèn)證相符且當(dāng)期申報(bào)抵扣”金額是546751.92元。當(dāng)期專用發(fā)票認(rèn)證稅額合計(jì)數(shù)是0.00元,《附列資料二》第2欄“本期認(rèn)證相符且當(dāng)期申報(bào)抵扣”稅額是69390.43元。
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2019-11-07
一般納稅人含有簡(jiǎn)易征收,申報(bào)增值稅的時(shí)候,用不用把簡(jiǎn)易征收增值稅額調(diào)出來(lái)?怎么調(diào)呢
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2018-07-10
用于集體福利視同銷售不能開增值稅專用發(fā)票,可是是視同銷售,又不能開發(fā)票,怎么入賬?
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2017-02-17
是否可以開具增值稅專用發(fā)票,如果可以,稅率是多少
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2017-06-12