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我們公司5月20日開了1張?jiān)鲋刀惼胀òl(fā)票給客戶,記賬聯(lián)5月份已記賬,對(duì)方一直未收到發(fā)票聯(lián),老板讓我再開一張發(fā)票給客戶,我是要在開票系統(tǒng)里開個(gè)紅字發(fā)票還是 ?
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2018-06-26
公司2017年1月開了一張?jiān)鲋刀惼胀òl(fā)票,稅率3%,2019年12月對(duì)方退回重開,現(xiàn)在可以開紅字發(fā)票嗎,紅字發(fā)票稅率按3%開嗎?重開的發(fā)票又是按3%,還是按現(xiàn)在的稅率重開
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2019-12-26
情況是我公司購買的東西8月開票對(duì)銷售方開錯(cuò)了,我方未認(rèn)證,9月對(duì)方開了紅字發(fā)票又重新開具了正確的發(fā)票,但是現(xiàn)在我申報(bào)稅款申報(bào)的時(shí)候紅字專用發(fā)票信息表注明的進(jìn)項(xiàng)稅額有數(shù)字,就是紅字發(fā)票的稅額,沒認(rèn)證應(yīng)該不用轉(zhuǎn)出啊,這怎么處理
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2024-10-14
增值稅專用發(fā)票錯(cuò)開成增值稅普通發(fā)票,換票需要再繳稅嗎
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2019-05-30
請(qǐng)問我公司不是一般增值稅納稅人可以接收增值稅專用發(fā)票嗎? 如果不是一般增值稅納稅人廠商能給我們開增值稅專用發(fā)票嗎?
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2016-08-29
A公司委托B公司銷售甲商品100件,協(xié)議價(jià)為每件100元(不含稅),該商品成本為每件60元,A企業(yè)收到B公司開來的代銷清單后開具增值稅專用發(fā)票,已銷售10件,B公司實(shí)際銷售時(shí)每件售價(jià)120元(不含稅)。問B公司當(dāng)期應(yīng)納增值稅額是多少?
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2018-04-18
老師 我們公司四月份簽訂銷售合同約定預(yù)收貨款的30%已開具增值稅專用發(fā)票,五月份產(chǎn)品完工發(fā)貨再開剩余發(fā)票,請(qǐng)問老師我四月份的增值稅主表和附表一的銷售額應(yīng)該按30%填寫還是按全部貨款填寫
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2019-05-05
從北京市博美物資貿(mào)易有限公司購入01#材料800千克,單價(jià)75元;02#材料600千克,單價(jià)50元。增值稅專用發(fā)票列明:價(jià)款90000元,增值稅稅額11700元,合計(jì)101700元,此外,該批材料的運(yùn)費(fèi)為1800元(含稅,取得增值稅普通發(fā)票按材料買價(jià)分配)貨款尚未支付。
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2023-04-29
1、2019年9月5日,向華光工廠購入701材料增值稅專用發(fā)票上,注明701材料500千克每千克,賣價(jià)40元,增值稅稅額2600元,價(jià)稅款已由銀行存款支付。 2、2019年9月6日,用銀行存款支付上述701材料的運(yùn)輸費(fèi)100元(含稅取得增值稅普通發(fā)票)。
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2023-10-15
,從北京市鋁制品制造公司購入101材料500千克,單價(jià)70元,增值稅專用發(fā)票列明:材料價(jià)款35000元,增值稅稅額4550元,價(jià)稅合計(jì)39550元。對(duì)方代墊運(yùn)費(fèi)300元(含稅),取得增值稅普通發(fā)票。款項(xiàng)用銀行存款支付,材料未到。
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2023-10-07
一般納稅人含有簡(jiǎn)易征收,申報(bào)增值稅的時(shí)候,用不用把簡(jiǎn)易征收增值稅額調(diào)出來?怎么調(diào)呢
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2018-07-10
小規(guī)模代開增值稅專用發(fā)票的增值稅免嗎
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2019-04-03
老師,開增值稅專用發(fā)票購買方開戶行少了一個(gè)縣字,寫了南樂支行,應(yīng)該是南樂縣支行,這張票問題大嗎,不需要作廢吧,應(yīng)該能用是吧
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2016-07-05
月末進(jìn)項(xiàng)稅大于銷項(xiàng)稅不用結(jié)轉(zhuǎn)對(duì)不對(duì),填增值稅納稅申報(bào)表時(shí)留抵額會(huì)自動(dòng)帶到增值稅申報(bào)表里嗎
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2022-01-03
老師,請(qǐng)問個(gè)體戶小規(guī)模申請(qǐng)機(jī)打通用發(fā)票還是增值稅電子普通發(fā)票好呢? 因業(yè)務(wù)量少一直沒申請(qǐng)稅控盤
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2021-03-23
老師,上個(gè)月已結(jié)賬并申報(bào)了增值稅,現(xiàn)在才發(fā)現(xiàn)因?yàn)榇中陌村e(cuò)了數(shù)字導(dǎo)致多掛了賬款,怎么辦
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2021-11-23
小規(guī)模增值稅申報(bào)的時(shí)候有個(gè)增值稅減免申報(bào)明細(xì)表是不是直接點(diǎn)保存,不用填寫方可?我還想知道這個(gè)表(增值稅減免申報(bào)明細(xì)表)是什么時(shí)候需要填 寫呢?
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2017-01-05
分公司只需在當(dāng)?shù)厣陥?bào)增值稅,所得稅由總公司申報(bào),分公司不用申報(bào)
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2023-03-31
公司第三季度賬已做完,下賬時(shí),把本季度全部開票的票面收入(不含增值稅)合計(jì)數(shù)做為本季度總收入,把全部普票的票面增值稅合計(jì)數(shù)做為本季度應(yīng)交增值稅,申報(bào)時(shí),把全部收入填入增值稅申報(bào)表時(shí),系統(tǒng)自動(dòng)彈出總的增值稅比賬上的增值稅多了0.02元,怎么處理?
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2018-10-10
用于集體福利視同銷售不能開增值稅專用發(fā)票,可是是視同銷售,又不能開發(fā)票,怎么入賬?
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2017-02-17