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建安類小規(guī)模納稅人,現(xiàn)在增值稅的征收率是多
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2020-04-02
增值稅即征即退適用那些行業(yè),公式是怎么樣的
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2019-11-07
增值稅申報(bào)表中的本期應(yīng)納稅額減征額怎么填
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2021-01-04
免征的增值稅 計(jì)入到營(yíng)業(yè)外收入還是其他收益
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2019-04-12
老師,一般納稅人在什么情況下可以免征增值稅?
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2016-06-23
進(jìn)口增值稅的算法是貨物金額*關(guān)稅率*增值稅率還是貨物金額*(關(guān)稅率+增值稅率)
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2018-09-29
建筑施工簡(jiǎn)易征收差額繳稅,要求分包發(fā)票必須在是施工地發(fā)票嗎?抵減的分包款發(fā)票
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2018-11-13
為什么增值稅國(guó)家采用間接法不采用直接法?
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2019-03-28
個(gè)體工商戶從查賬征收改為核定征收怎么辦理?是否要收取費(fèi)用
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2021-03-23
. 你剛贏得了體彩大獎(jiǎng)。你去領(lǐng)獎(jiǎng)時(shí)卻 被告知你有兩個(gè)選擇: (1)以后31年中每年年初得到16萬元。 所得稅稅率為28%,支票開出后征稅。 (2)現(xiàn)在得到175萬元,這175萬元會(huì)被征收28%的稅。但是并不能馬上全部拿走,你現(xiàn)在只能拿出44.6萬元的稅后 金額,剩下的81.4萬元以一個(gè)30年期的 年金形式發(fā)放,每年年末支付101055元的稅前金額。若折現(xiàn)率為10%。 你應(yīng)選擇哪一種方式?
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2023-05-08
免征增值稅得,之前在稅務(wù)局代開過發(fā)票,但是這次報(bào)增值稅,發(fā)現(xiàn)了增值稅第一欄有數(shù)字,但是從來沒有申報(bào)過
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2019-01-12
企業(yè)出售舊的固定資產(chǎn)增值稅稅率是3%減按2%征收,問開增值稅普通發(fā)票時(shí)發(fā)票上的增值稅是按3%還是2%填寫?
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2016-02-29
老師,小規(guī)模納稅人月銷售額不超10萬免增值稅,超過了是對(duì)超過部分征收增值稅還是全額增收
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2021-06-23
新個(gè)稅法中的勞務(wù)報(bào)酬部分是10月1日實(shí)施還是2019.1.1日實(shí)施?
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2018-12-17
你好老師我有個(gè)朋友開了個(gè)公司成立日期為2015年1月29日,經(jīng)營(yíng)范圍項(xiàng)目很多,其中一項(xiàng)是會(huì)務(wù)服務(wù),請(qǐng)問應(yīng)該按照多少的稅率開票?他的企業(yè)是核定征收,以前說按3%交增值稅,不知道營(yíng)改增后是不是按6%交,還是因?yàn)樗切∫?guī)模納稅人又是核定征收還是按3%稅增值稅呢?
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2016-05-18
某物流公司2019年計(jì)劃購(gòu)入一輛冷鏈箱貨,打算自己購(gòu)買貨車進(jìn)行改裝,5月9日,購(gòu)入貨車增值稅發(fā)票上注明價(jià)款十萬元,增值稅稅額13000元,委托某汽車廠改裝,5月25日改裝完成支付改裝費(fèi)用33900元,汽車改裝試用增值稅稅率13%,貨車以及改裝費(fèi)用已用銀行存款支付,該冷鏈貨車預(yù)計(jì)凈殘值一萬元,縱行駛里程為40萬公里,采用工作量法計(jì)提折舊,2019年六月份行駛里程為9000公里,假設(shè)不考慮其他稅費(fèi)。(1)計(jì)算貨車原值,并編制購(gòu)入貨車的分錄(2)計(jì)算單位工作量折舊額以及六月份折舊額,并編制六月份計(jì)提折舊的分錄
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2020-07-15
獲利指數(shù)法的缺點(diǎn)以及改進(jìn)方法
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2019-11-13
甲公司是一家房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè),當(dāng)?shù)囟惥忠?guī)定:預(yù)交增值稅征收率3%、預(yù)交土地增值稅是1%,6月份甲公司預(yù)收賬款是1000萬元,請(qǐng)問老師,甲公司6月份預(yù)交增值稅稅額是多少,預(yù)交土地增值稅稅額是多少?,麻煩老師幫我寫一下詳細(xì)的計(jì)算方法。
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2023-07-14
融資性售后回租業(yè)務(wù)中,承租方出售資產(chǎn)的行為不屬于增值稅的征稅范圍,不征收增值稅。這句話不太明白,老師能用通俗易懂的話解釋一下為什么出售時(shí)不征收增值稅,雖說融資租賃本質(zhì)上屬于借款,但我認(rèn)為不管哪一方吧貨物出售了都需要計(jì)增值稅呀
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2018-06-03
多選題增值稅小規(guī)模納稅人應(yīng)征增值稅銷售額500萬元及以下,是指納稅人在連續(xù)不超過12個(gè)月或四個(gè)季度的經(jīng)營(yíng)期內(nèi)累計(jì)應(yīng)征增值稅銷售額,應(yīng)征增值稅銷售額包括( )。 A.納稅申報(bào)銷售額 B、稽查查補(bǔ)銷售額 C.納稅評(píng)估調(diào)整銷售額 D、扣除項(xiàng)目的,未扣除后的銷售額
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2023-11-03