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增值稅數(shù)據(jù)怎么傳送到報(bào)稅系統(tǒng)上去呢,自動(dòng)獲取數(shù)據(jù),需要在金稅盤上面怎么操作呢,要點(diǎn)資料傳出嗎
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2019-02-21
我是一個(gè)個(gè)體戶,承包了企業(yè)的食堂,現(xiàn)在他們讓我開具增值稅專用發(fā)票,我該怎么操作呢?稅率是多少呢
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2020-05-25
您好!老師請(qǐng)問一下小規(guī)模企業(yè)稅款、應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額、、、或者進(jìn)項(xiàng)稅額、可以這樣來操作碼
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2019-09-06
齊紅老師在2021年1月的課程 增值稅電子專用發(fā)票開具實(shí)務(wù)操作,在現(xiàn)在還適應(yīng)嗎,我們是山東青島地區(qū)
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2023-02-06
老師,3月在增值稅平臺(tái)勾選已勾選統(tǒng)計(jì)了,但忘了填申報(bào)表附表2,今天才發(fā)現(xiàn)。接下來該怎樣操作呢
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2022-05-08
我們企業(yè)是銷售方,錯(cuò)開了一張?jiān)鲋刀悓S冒l(fā)票,且對(duì)方已在上月認(rèn)證通過,那這個(gè)月我方應(yīng)該怎么操作
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2017-11-16
老師好! 公司新接收了一家公司,發(fā)現(xiàn)去年6月賬上有一筆增值稅和附加稅還未付,現(xiàn)在該如何合理操作?
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2020-06-07
建筑施工機(jī)械設(shè)備出租并配備操作人員按照建筑服務(wù)繳納增值稅 那跨區(qū)域經(jīng)營(yíng)還需要開外管證嗎
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2018-10-08
你好老師,我9月份進(jìn)口增值稅票上傳后,忘記下載,所以過了9月申報(bào)期,到10月應(yīng)怎樣操作重新抵扣
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2019-10-31
去年開了一張?jiān)鲋刀惼胀òl(fā)票,金額30萬(wàn)。今年需要紅沖其中的一部分金額20萬(wàn),請(qǐng)問可以這樣操作嗎?
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2018-11-20
小規(guī)模公司21年匯算要退稅,如果不想退稅,做成無(wú)發(fā)票收入,是否需要更改21年4季度增值稅和財(cái)報(bào)還有企報(bào),還有年報(bào),如果更改是不是先作廢申報(bào)重新報(bào),如何作廢或者更正
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2022-03-26
請(qǐng)問國(guó)家認(rèn)定的高新技術(shù)企業(yè)銷售貨物的增值稅稅率是多少?
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2020-11-19
你好老師2020年的企業(yè)年報(bào)和增值稅發(fā)票數(shù)據(jù)不一致,改怎么修改
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2022-03-17
老師您好,高新技術(shù)企業(yè)國(guó)稅局給5% 的增值稅抵減優(yōu)惠,這個(gè)抵減部分的增值稅分錄怎么做啊
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2023-11-15
老師:管家婆軟件倉(cāng)庫(kù)1退壞品到倉(cāng)庫(kù)2,怎樣才能使庫(kù)存下來? 是商業(yè)企業(yè),倉(cāng)庫(kù)1退壞品到倉(cāng)庫(kù)2只退貨不收錢,但是入庫(kù)時(shí)是各入各的各算各的賬。這情況不知道怎樣做 可不可以在入庫(kù)處反做賬?
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2016-09-07
上月的增值稅銷項(xiàng)未帶出,直接申報(bào)了,現(xiàn)在想改申報(bào)表要怎么改?
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2020-03-17
國(guó)家稅務(wù)總局公告2023年第1號(hào)。 現(xiàn)將增值稅小規(guī)模納稅人減免增值稅等政策公告如下: 一、自2023年1月1日至2023年12月31日,對(duì)月銷售額10萬(wàn)元以下(含本數(shù))的增值稅小規(guī)模納稅人,免征增值稅。 二、自2023年1月1日至2023年12月31日,增值稅小規(guī)模納稅人適用3%征收率的應(yīng)稅銷售收入,減按1%征收率征收增值稅;適用3%預(yù)征率的預(yù)繳增值稅項(xiàng)目,減按1%預(yù)征率預(yù)繳增值稅。 麻煩問一下,我們是季報(bào)的,這個(gè)可以累計(jì)嗎,比如我們12月份可以開到30萬(wàn)嗎?
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2023-12-07
核定征收的企業(yè)可以申報(bào)高新技術(shù)企業(yè)嗎
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2015-11-19
老師您好 根據(jù)《財(cái)政部 國(guó)家稅務(wù)總局關(guān)于在全國(guó)開展交通運(yùn)輸業(yè)和部分現(xiàn)代服務(wù)業(yè)營(yíng)業(yè)稅改征增值稅試點(diǎn)稅收政策的通知》【財(cái)稅〔2013〕37號(hào)】 附件2:交通運(yùn)輸業(yè)和部分現(xiàn)代服務(wù)業(yè)營(yíng)業(yè)稅改征增值稅試點(diǎn)有關(guān)事項(xiàng)的規(guī)定: 二、原增值稅納稅人[指按照《中華人民共和國(guó)增值稅暫行條例》(以下稱《增值稅暫行條例》)繳納增值稅的納稅人]有關(guān)政策:2.原增值稅一般納稅人自用的應(yīng)征消費(fèi)稅的摩托車、汽車、游艇,其進(jìn)項(xiàng)稅額準(zhǔn)予從銷項(xiàng)稅額中抵扣。此項(xiàng)規(guī)定按照文件要求是從8月1日開始。8月1號(hào)起單位購(gòu)買的自用轎車可以抵進(jìn)項(xiàng)稅額,但必須取
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2016-03-10
我們有一個(gè)工程總共110萬(wàn),在去年9月份和11月份分別開了35萬(wàn)和42萬(wàn)發(fā)票,但是我們沒有付給人家苗木款,因?yàn)槿ツ晔呛硕ㄕ魇?,所以確認(rèn)收入和成本的時(shí)候就做成了庫(kù)存苗木-暫估(價(jià)稅合計(jì)數(shù)),這個(gè)月人家專業(yè)合作社跟我們要苗木款,我發(fā)現(xiàn)如果沖這個(gè)暫估的話還有塊增值稅的抵扣(13%),但是這個(gè)苗木款20萬(wàn)的成本我在去年已經(jīng)確認(rèn)了,像這樣情況,我這個(gè)月如何處理?今年是查帳征收, 去年我做的帳是庫(kù)存-暫估,
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2017-03-29