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個(gè)人出租不動(dòng)產(chǎn)(非住房)代開(kāi)增值稅發(fā)票,屬于免征增值稅范圍嗎?
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2018-07-11
小規(guī)模納稅人增值稅未達(dá)起征點(diǎn)應(yīng)該填增值稅申報(bào)表哪一欄呢?
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2019-10-15
出租裝修設(shè)備增值稅稅率是多少,未采用簡(jiǎn)易征收
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2019-09-25
這個(gè)增值稅征收率0.03是什么意思啊,怎么又搞個(gè)稅率17% 征收率3%
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2017-03-15
請(qǐng)問(wèn)老師,小規(guī)模企業(yè),公司的房產(chǎn)部分出租收到的房租收入是否享受小規(guī)模季度30萬(wàn)增值稅免征增值稅(開(kāi)具普通發(fā)票的情況下)。按簡(jiǎn)易征收率5%對(duì)吧。
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2020-11-25
簡(jiǎn)易征收的企業(yè)能不能做280的增值稅減免
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2020-04-08
上月增值稅征收率開(kāi)錯(cuò)怎么處理?是按照發(fā)票匯總上的數(shù)據(jù)報(bào)稅嗎?
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2019-12-10
老師 個(gè)體戶定期定額征收 一個(gè)月開(kāi)不超過(guò)45萬(wàn)是不是免征增值稅和附加稅 定期定額戶的征收方式會(huì)影響不
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2021-05-27
老師,一家置業(yè)公司,銷售16年4月前的房地產(chǎn)(商務(wù)樓的其中一層),假如售價(jià)400萬(wàn)。增值稅采用簡(jiǎn)易征收方式,土地增值稅怎么算?還有其他涉及的稅有哪些?有一張其他會(huì)計(jì)寫(xiě)的稅率圖
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2019-08-08
老師,請(qǐng)問(wèn)小規(guī)模季度收入不超過(guò)30萬(wàn)免征增值稅和附加稅,如果超過(guò)30萬(wàn),比如40萬(wàn),請(qǐng)問(wèn)是按40萬(wàn)全額征收增值稅和附加稅,還是只按40-30=10萬(wàn)超出的部分征收增值稅和附加稅
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2019-05-10
建筑單位簡(jiǎn)易征收,如果不填增值稅附表三就有異常提示了
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2019-09-08
銷項(xiàng)稅全是從購(gòu)買方那里收來(lái)的,進(jìn)項(xiàng)稅全是自己交出去的。增值稅是對(duì)增值部分征稅,沒(méi)弄懂為什么銷項(xiàng)減進(jìn)項(xiàng)就是對(duì)增值額部分征的稅。
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2018-05-15
10月份增值稅征稅收入:10000元,免稅收入5000元,增值稅5000元,退伍軍官減征額750元,實(shí)際應(yīng)納稅額4250元,想問(wèn)下本月的增值稅稅負(fù)率是怎么計(jì)算的呢?
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2022-11-07
我們有一個(gè)工程總共110萬(wàn),在去年9月份和11月份分別開(kāi)了35萬(wàn)和42萬(wàn)發(fā)票,但是我們沒(méi)有付給人家苗木款,因?yàn)槿ツ晔呛硕ㄕ魇眨源_認(rèn)收入和成本的時(shí)候就做成了庫(kù)存苗木-暫估(價(jià)稅合計(jì)數(shù)),這個(gè)月人家專業(yè)合作社跟我們要苗木款,我發(fā)現(xiàn)如果沖這個(gè)暫估的話還有塊增值稅的抵扣(13%),但是這個(gè)苗木款20萬(wàn)的成本我在去年已經(jīng)確認(rèn)了,像這樣情況,我這個(gè)月如何處理?今年是查帳征收,如果紅字沖減之前暫估,那個(gè)成本會(huì)確認(rèn)在今年,但是去年我已經(jīng)確認(rèn)成本了
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2017-03-29
老師,請(qǐng)問(wèn),專管員給核的增值稅稅種是專業(yè)技術(shù)服務(wù),但我們的服務(wù)不太像專業(yè)技術(shù)服務(wù),比較像其他現(xiàn)代服務(wù),我選賦碼可以選其他現(xiàn)代服務(wù)嗎?
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2021-10-22
對(duì)于技術(shù)服務(wù)的增值稅是6%的企業(yè),值稅稅有說(shuō)可以加計(jì)10%抵扣的說(shuō)法嗎?
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2019-04-18
老師,第一次取得的進(jìn)稅盤(pán),主表應(yīng)納稅減征額忘記填了,附表四填了,增值稅已申報(bào),已領(lǐng)取當(dāng)月發(fā)票,但未扣款,可以修改嗎?
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2020-07-10
【2】2×19年3月,某科研事業(yè)單位(為增值稅一般納稅人) 對(duì)開(kāi)展技術(shù)咨詢服務(wù)開(kāi)具的增值稅專用發(fā)票上注明的勞務(wù)收入為200000元,增值稅稅額為12000元,全部款項(xiàng)已存入銀行。請(qǐng)為該事業(yè)單位作出賬務(wù)處理。
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2021-12-12
老師在哪改增值稅申報(bào)呢?還沒(méi)繳費(fèi)。我在電子稅務(wù)局沒(méi)找到哪改
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2021-11-12
小規(guī)模納稅人 增值稅納稅申報(bào)表中的第一欄應(yīng)征增值稅不含稅銷售額(3%征收率)應(yīng)該怎么填? 例如,我單位第二季度開(kāi)增值稅發(fā)票2萬(wàn)元。
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2019-07-15