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你好老師我有個(gè)朋友開(kāi)了個(gè)公司成立日期為2015年1月29日,經(jīng)營(yíng)范圍項(xiàng)目很多,其中一項(xiàng)是會(huì)務(wù)服務(wù),請(qǐng)問(wèn)應(yīng)該按照多少的稅率開(kāi)票?他的企業(yè)是核定征收,以前說(shuō)按3%交增值稅,不知道營(yíng)改增后是不是按6%交,還是因?yàn)樗切∫?guī)模納稅人又是核定征收還是按3%稅增值稅呢?
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2016-05-18
我們公司是開(kāi)具增值稅普通發(fā)票的企業(yè),而且我們免征增值稅,收到對(duì)方公司開(kāi)具的增值稅專用發(fā)票需要認(rèn)證嗎
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2019-11-30
地產(chǎn)公司的零星整改項(xiàng)目中,未和施工單位簽訂過(guò)合同,只要一個(gè)結(jié)算單或簽證,土增清算時(shí),可否記入成本?
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2019-09-11
我們公司企業(yè)所得稅是按收入的4%為應(yīng)納稅所得額,按25%的減半征收,現(xiàn)在我們公司收入增加,相應(yīng)的成本也有增加,這個(gè)會(huì)重新更改我們所得稅的征繳比例嗎?
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2018-01-17
老師,小規(guī)模的個(gè)體戶是不是增值稅有查賬征收和核定征收的區(qū)別,然后個(gè)人所得稅也有查賬征收和核定征收的區(qū)別
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2017-10-16
4月份增值稅稅率從16%改為13%后,那增值稅稅負(fù)率警戒線會(huì)有變動(dòng)嗎?增值稅稅負(fù)率警戒線如果有變動(dòng)會(huì)是多少呢
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2019-03-20
融資性售后回租業(yè)務(wù)中,承租方出售資產(chǎn)的行為不屬于增值稅的征稅范圍,不征收增值稅。這句話不太明白,老師能用通俗易懂的話解釋一下為什么出售時(shí)不征收增值稅,雖說(shuō)融資租賃本質(zhì)上屬于借款,但我認(rèn)為不管哪一方吧貨物出售了都需要計(jì)增值稅呀
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2018-06-03
多選題增值稅小規(guī)模納稅人應(yīng)征增值稅銷售額500萬(wàn)元及以下,是指納稅人在連續(xù)不超過(guò)12個(gè)月或四個(gè)季度的經(jīng)營(yíng)期內(nèi)累計(jì)應(yīng)征增值稅銷售額,應(yīng)征增值稅銷售額包括( )。 A.納稅申報(bào)銷售額 B、稽查查補(bǔ)銷售額 C.納稅評(píng)估調(diào)整銷售額 D、扣除項(xiàng)目的,未扣除后的銷售額
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2023-11-03
法人電話改了,工商局里不改影響大不大?
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2022-02-23
本月開(kāi)具增值稅簡(jiǎn)易征收負(fù)數(shù)發(fā)票,申報(bào)表附表一沒(méi)有辦法保存,提示不正確。怎樣處理?然后本月還有進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
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2019-05-06
(一)目的練習(xí)固定資產(chǎn)后續(xù)支出的核算。 (二)資料某企業(yè)為增值稅一般納稅人,因?qū)σ咽褂?年的一條生產(chǎn)流水線進(jìn)行技術(shù)改造而停止使用,該生產(chǎn)流水線原始價(jià)值為3 000 000元,預(yù)計(jì)凈殘值率為3%,預(yù)計(jì)使用壽命為4年,采用年數(shù)總和法計(jì)提折舊。技術(shù)改造過(guò)程中,以銀行存款支付改造支出,取得的增值稅專用發(fā)票上注明的價(jià)款為398 000元,增值稅額為35820元。殘料作輔助材料入庫(kù),其變價(jià)收入為12.000 元。技術(shù)改造工程完成并投入使用。該生產(chǎn)流水線因技術(shù)改造,其使用壽命由原來(lái)的4年延長(zhǎng)為7年,預(yù)計(jì)凈殘值率仍為3%,采用平均年限法計(jì)提折舊。 (三)要求 1.根據(jù)以上經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù),編制有關(guān)固定資產(chǎn)技術(shù)改造的會(huì)計(jì)分錄(假定增值稅額當(dāng)月已經(jīng)稅務(wù)機(jī)關(guān)認(rèn)證可予抵扣)。 2.根據(jù)以上經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù),計(jì)算該生產(chǎn)流水線技術(shù)改造后的月折舊額。
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2020-06-18
五蘭公司為值校一般的稅人,現(xiàn)委托國(guó)科公司為其加工生 產(chǎn)一批高檔化妝品.玉蘭公 司提供的原材料成本為400000元,支付不含稅加工費(fèi)25000 元,國(guó)科公司無(wú)同類產(chǎn)品對(duì)外 銷售價(jià)格。高檔化品的消費(fèi)稅稅率為 15% 要求:(1)筆試題:計(jì)算國(guó)料公司應(yīng)代代激的消費(fèi)稅稅想
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2022-05-30
老師,今年12月份成立的個(gè)體戶,本月開(kāi)具增值稅23萬(wàn)元,按季申報(bào),增值稅可以免征嗎?
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2019-12-28
核定征收的企業(yè)所得稅計(jì)算是不是=開(kāi)票總額(含增值稅)*25%,還是=開(kāi)票額(不含增值稅)*25%
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2017-11-17
小規(guī)模納稅人,計(jì)提了增值稅,但是繳納的時(shí)候是免稅,這部分免征的增值稅怎么做賬
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2019-12-25
老師好,小規(guī)模納稅人,享受免征增值稅的優(yōu)惠政策季末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅,結(jié)轉(zhuǎn)分錄怎么寫(xiě)
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2020-01-06
老師,營(yíng)業(yè)外收入是免征增值稅部分,這個(gè)算什么
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2019-05-05
老師,企業(yè)增值稅是不是月收入低于2萬(wàn)的免征
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2016-12-06
進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)的企業(yè),免征增值稅如何賬務(wù)處理?
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2020-02-27
一般納稅人生產(chǎn)什么應(yīng)按11%的稅率征收增值稅
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2021-12-17