国产精品18禁久久久久久久久,一二三四免费中文在线7,啦啦啦高清在线观看中文,久久av在线影院,99精品视频免费观看

非營利組織以前是交5個點的營業(yè)稅的,現(xiàn)在改交幾個點的增值稅了
1/950
2016-06-26
老師,我想問下,增值稅表是不是在抄報稅后,自動生成,不對的,手動修改
1/1233
2019-04-16
營改增后,酒店開具餐飲發(fā)票由于不能抵扣,開具的不是增值稅專用發(fā)票,而是增值稅普通發(fā)票。酒店開具的住宿發(fā)票由于可以抵扣,可以開具增值稅專用發(fā)票。是這樣嗎?
1/2169
2017-05-10
當(dāng)要計提壞賬準(zhǔn)備時,貸方 壞賬準(zhǔn)備 增,借方為什么是 資產(chǎn)減值損失? 壞賬準(zhǔn)備增,賬面價值 減,賬面價值減,資產(chǎn)減值損失也減,損失屬于損類,應(yīng)該是 借增貸減 ,應(yīng)該在貸方才對啊。
1/2026
2020-03-11
方案說以每股5元行權(quán),答案這行權(quán)價什么意思呀
2/923
2021-08-06
甲公司為增值稅一般納稅人,2018年12月31日,甲公司應(yīng)收賬款明細(xì)賬借方發(fā)生額為500000,貸方發(fā)生額為300000,經(jīng)減值測試,甲公司對應(yīng)收賬款提記10000元壞賬準(zhǔn)備,則該公司應(yīng)收賬款的賬面價值為? 知道答案是19萬,想知道過程,謝謝。
1/3272
2020-06-03
單選題56/79 56、某公司(增值稅一般納稅人)對一條生產(chǎn)線進(jìn)行改建,原價為200萬元,已提折舊為60萬元。改建過程中購買新部件發(fā)生支出30萬元(符合固定資產(chǎn)確認(rèn)條件),增值稅專用發(fā)票上注明的增值稅稅額為3.9萬元,發(fā)生安裝費10萬元,增值稅稅額為1.3萬元;被替換部分的賬面原值為20萬元,計提折舊比例與總體相同。該生產(chǎn)線改建后的成本為(?。┤f元。 A 160 B 166 C 140 D 180
2/1308
2019-12-26
老師,勞務(wù)派遣營改增的練習(xí)是更新好的嗎?勞務(wù)派遣公司可以給客戶開增值稅專用發(fā)票吧,為什么開出去的增值稅普通發(fā)票還確認(rèn)稅款?沒有應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅這個科目,都是應(yīng)交稅費-未交增值稅
2/694
2016-07-21
我們是小規(guī)模,開增值稅普票,那么除了季度30萬以下免增值稅,還有其他方法少繳增值稅嗎?
1/347
2019-07-01
土地轉(zhuǎn)讓方增值稅稅率為9%,征收率為3%,比如土局增值部分金額為100萬,要怎么算增值稅呢?
3/4282
2020-06-15
銷項記入應(yīng)交增值稅銷項稅額,進(jìn)項記入應(yīng)交增值稅進(jìn)項稅額,繳納下月增值稅用未交增值稅,那么增值稅銷項稅額的貸方跟那個科目消平?
1/642
2019-03-31
1銀行存款繳納增值稅,為什么不是從應(yīng)交稅費增值稅里,而是講借方寫入未交增值稅中。 2在結(jié)算增值稅時應(yīng)該如何將其轉(zhuǎn)入未交增值稅中
1/1110
2016-06-01
增值稅普通發(fā)票和增值稅專用發(fā)票開錯了的處理方法各是什么?
1/472
2017-11-28
#提問#應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)期末借方余額怎么辦
2/2064
2020-03-15
增值稅教育費附加和增值稅地方教育費附加是在地稅申報的嗎
3/2016
2017-06-14
申報方式 增值稅(小規(guī)模)和增值稅(小規(guī)模)一表申報的區(qū)別,怎么選
1/2633
2019-07-10
增值稅進(jìn)項稅借方:20000,貸方:銷項稅10000,貸方:進(jìn)項稅加計抵減額2000,借方:減免稅280, 12月年底如何結(jié)轉(zhuǎn)增值稅 分錄 ?因為進(jìn)項大于銷項
1/950
2020-05-14
2019年哪些地方改了
1/697
2018-11-02
假如某服裝經(jīng)銷公司在2018年為慶祝建廠10周年,決定在春節(jié)期間開展一次促銷活動,現(xiàn)有兩種方案可供選擇。 方案一,打8折,即按現(xiàn)價折扣20%銷售,原100元商品以80元售出; 方案二,贈送購貨價值20%的禮品,即購100元商品,可獲得20元禮品。 要求:假設(shè)商品毛利率為30%,以上價格均為含稅價格,請計算上述不同促銷方案下公司的稅后利潤,并說明那個方案較優(yōu)。
1/2131
2022-04-21
老師,我們公司小規(guī)模,今天修改了2季度的增值稅申報,2季度有稅款的,因為有開3%普通發(fā)票,現(xiàn)在要求按1%享受優(yōu)惠來申報,修改后,我增值稅就出現(xiàn)了預(yù)交狀態(tài)了,我要調(diào)整賬務(wù)吧?
3/599
2020-08-14
添加到桌面