国产精品18禁久久久久久久久,一二三四免费中文在线7,啦啦啦高清在线观看中文,久久av在线影院,99精品视频免费观看

老師,公司供員工用的擦手紙、衛(wèi)生卷紙等可以開具增值稅專用發(fā)票進(jìn)行進(jìn)賬抵扣么?這個(gè)屬于員工福利的消耗品么?可以開專票么?
1/316
2024-10-22
老師確認(rèn)本期增值稅的分錄是這樣做嗎?:借:應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交增值稅~轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交增值稅~未交增值稅
1/681
2019-12-11
小規(guī)模納稅人,生產(chǎn)型不超過50萬(wàn),商貿(mào)型不超過80萬(wàn),現(xiàn)在又說(shuō)年銷售額不超過500萬(wàn)為一般納稅人,現(xiàn)在是我分公司為小規(guī)模納稅人,年銷額為80萬(wàn)以上會(huì)變成一般納稅人?年銷售額500萬(wàn)以下還是按3%的增值稅率計(jì)算?
1/1392
2018-08-22
老師,我們是旅游公司,開票類型有差額征收-全額開票、差額征收-差額開票,一般差額征收-差額開票是不可以再抵扣進(jìn)項(xiàng),那如果我們開的發(fā)票類型是,差額征收-全額開票,那申報(bào)增值稅的時(shí)候可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額的嗎?
4/10
2025-08-15
老師,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅是不是分為應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 ,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-未交增值稅 ,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅?
1/2825
2019-10-15
怎么區(qū)分未交增值稅,已交增值稅,代扣代繳增值稅
1/4146
2021-12-14
本月增值稅有預(yù)繳稅款,附加稅的一般增值稅計(jì)稅依據(jù)是應(yīng)交增值稅減去已預(yù)交增值稅后的實(shí)交增值稅嗎
1/2816
2019-04-04
對(duì)于會(huì)計(jì)專業(yè)的畢業(yè)論文, 案例型,調(diào)查報(bào)告型,理論研究型,實(shí)踐報(bào)告型,哪類比較好寫,去哪里找參考資料
1/1644
2017-06-02
某建筑企業(yè)發(fā)生的下列管理費(fèi)用中,無(wú)法取得增值稅專用發(fā)票的是( )。 A. 訴訟費(fèi) B. 綠化費(fèi) C. 召開會(huì)議時(shí)發(fā)生的場(chǎng)地租賃費(fèi) D. 消防費(fèi)
3/1990
2017-05-17
對(duì)外提供消防器材安裝及編程服務(wù),已開具技術(shù)服務(wù)費(fèi)增值稅專用發(fā)票,但是沒取得提供服務(wù)的費(fèi)用成本發(fā)票,怎樣確認(rèn)服務(wù)的成本?
1/716
2019-04-16
企業(yè)(一般納稅人)從事研發(fā)活動(dòng)是否屬于用于非增值稅應(yīng)稅項(xiàng)目?研發(fā)活動(dòng)直接消耗的材料、燃料和動(dòng)力費(fèi)用的進(jìn)項(xiàng)稅額是否轉(zhuǎn)出?
3/1034
2021-12-15
老師,設(shè)了兩個(gè)未交增值稅科目,然后有一個(gè)的數(shù)據(jù)對(duì)不上賬,因?yàn)樽隽艘恢本蜎]有消,這種怎么處理呢?在另外一個(gè)上面是可以對(duì)齊的。
5/556
2020-04-28
老師,生活服務(wù)業(yè)免增值稅優(yōu)惠從下個(gè)月就取消了,想問下我們?cè)诰W(wǎng)絡(luò)平臺(tái)上賣門票是6個(gè)點(diǎn)征稅嗎?大米之類的產(chǎn)品是13個(gè)點(diǎn)嗎?
2/670
2021-03-28
老師,我們是小規(guī)模,在稅務(wù)局進(jìn)行了票種核定,領(lǐng)取了增值稅普票,現(xiàn)在想申請(qǐng)電子發(fā)票,是不必須早去稅務(wù)局取消票種核定才可以
1/3524
2019-07-23
老師:我公司是消防檢測(cè)評(píng)估有限公司,發(fā)票名稱是維保費(fèi)。在增值稅報(bào)表中我的數(shù)據(jù)是填在貨物及勞務(wù) 還是服務(wù),不動(dòng)產(chǎn),無(wú)形資產(chǎn)
4/2801
2020-07-09
老師,電商指定積分消費(fèi)用到遞延收益科目,課堂中老師講的如圖,這樣增值稅開票申報(bào)與所得稅收入申報(bào)時(shí)不一致,是不是,如何處理?
4/478
2022-04-08
[背景材料] 甲生產(chǎn)企業(yè)為增值稅一般納稅人,主要生產(chǎn)高檔化妝品,2021年3月發(fā)生如下經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù): (1)采用直接收款的方式銷售A 類高檔化妝品,銷售額為450萬(wàn)元。采用分期收款的方式銷售A類高檔化妝品,銷售額為560萬(wàn)元,合同規(guī)定當(dāng)月收取價(jià)款的 60%,實(shí)際收到40%。 (2)委托乙企業(yè)加工一批高檔化妝品,發(fā)出委托加工材料成本120萬(wàn)元,乙企業(yè)開具增值稅專用發(fā) 票上注明的加工費(fèi)金額為30萬(wàn)元,增值稅額 3.9萬(wàn)元,受托方乙企業(yè)無(wú)同類型化妝品銷售價(jià)格,已代收代繳消費(fèi)稅。 (3)將B類高檔化妝品轉(zhuǎn)移給下設(shè)的非獨(dú)立核算門市部,門市部當(dāng)月將其銷售,取得銷售額為600萬(wàn)元。 上述業(yè)務(wù)中的銷售額均為不含稅金額,高檔化妝品的消費(fèi)稅稅率為15%。 計(jì)算甲企業(yè)本月應(yīng)交的消費(fèi)稅
3/474
2023-11-12
老師,增值稅的這幾個(gè)明細(xì)科目都有什么區(qū)別,分別在什么時(shí)候記入這些科目。應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅,應(yīng)交增值稅-未交增值稅,應(yīng)交增值稅-已交增值稅。謝謝老師!
1/675
2015-05-05
積分充值消費(fèi)的情況,一般會(huì)計(jì)實(shí)務(wù)中怎么處理?客戶充值就要開具發(fā)票嗎?申報(bào)納稅又該如何操作?業(yè)務(wù)量比較大的情況,需要每個(gè)月做賬統(tǒng)計(jì)下已消費(fèi)金額嘛。
7/1013
2021-12-04
飯店會(huì)員卡充值實(shí)收現(xiàn)金10000元,優(yōu)惠送2000元,會(huì)員實(shí)際可消費(fèi)金額12000元,本月會(huì)員卡消費(fèi)6000元(含充值送的優(yōu)惠金額),這個(gè)怎么做賬?本月優(yōu)惠送的錢應(yīng)做多少
2/1960
2021-10-27