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某企業(yè)3月份銷售應(yīng)稅貨物繳納增值稅34萬元、消費稅12萬元,出售房產(chǎn)繳納增值稅10萬元、土地增值稅4萬元。已知該企業(yè)所在地的城市維護(hù)建設(shè)稅稅率為7%,教育費附加費率為3%。該企業(yè)3月份應(yīng)繳納的城市維護(hù)建設(shè)稅及教育費附加合計為( )萬元。 老師,請問土地增值稅跟城市維護(hù)建設(shè)稅和教育費沒有關(guān)系嗎?
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2022-03-22
A公司從我司進(jìn)貨10000元,增值稅1300元,賣給客戶,未結(jié)算貨款,月末與A公司結(jié)算渠道費,1000元,增值稅60元 借:應(yīng)收賬款-A公司 11300元 貸:主營業(yè)務(wù)收入 10000元 應(yīng)收稅金-應(yīng)交增值稅-銷項稅1300元 借:應(yīng)付服務(wù)費-A公司 1060元 貸:銷售費用-渠道費 1000元 應(yīng)收稅金-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅 60元 A公司的應(yīng)收賬款和應(yīng)付賬款可以抵消嗎?
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2021-06-25
我單位為酒店,含餐飲和住宿,近期開展充值卡活動,沖10000元,送1000元,卡里的金額為11000元,后期據(jù)實消費,請老師給出充值和消費時的處理會計分錄,發(fā)票如何開具 ?
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2019-05-06
甲公司和乙公司均為增值稅一般納稅人,甲公司委托乙公司加工一批應(yīng)稅消費品(非金銀首飾),發(fā)出材料成本280000元,支付往返運(yùn)雜費2000元,乙公司收取的加工費為20 000元(不含稅),并向甲公司開具了增值稅專用發(fā)票,乙公司代收代繳消費稅75000元。甲公司收回該批商品后用于連續(xù)加工生產(chǎn)應(yīng)稅消費品。則甲公司收回該批委托加工物資的成本為()元。 A) 30 0000 B)377000 C) 37 5000 D) 30 2000
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2020-06-03
(2)當(dāng)月在境內(nèi)銷售自產(chǎn)小汽車1000輛,取得銷售不含稅收入15000萬元;同時取得運(yùn)輸裝卸費收入351萬元(單獨核算) 已知:關(guān)稅稅率為20%,消費稅稅率為9%,進(jìn)口環(huán)節(jié)增值稅稅率13%,運(yùn)輸服務(wù)增值稅稅率為9 問:境內(nèi)銷售環(huán)節(jié)應(yīng)繳納消費稅是多少? 參考答案:消費稅15000*1000+351/(1-13%)*9% 問題:1.那個351為單獨核算是什么意思?2.為什么要價稅分離一個13%,裝卸費稅率不是6%嘛真的很不理解
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2022-04-05
增值稅為季報,增值稅附征為月報,不交增值稅的時候增值稅附征可以0申報嗎?
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2018-01-31
老師,增值稅稅負(fù)=增值稅/收入,其中公式增值稅里面包含同期普票3%的增值稅嗎
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2022-07-21
2、甲酒廠為增值稅一般納稅人,2020年7月發(fā)生以下業(yè)務(wù): (1)從農(nóng)業(yè)生產(chǎn)者手中收購糧食30噸,每噸收購價2000元,共計支付收購價款60000元。 (2)甲酒廠將收購的糧食從收購地直接運(yùn)往異地的乙酒廠生產(chǎn)加工白酒,白酒加工完畢,企業(yè)收回白酒8噸,取得 乙酒廠開具防偽稅控的增值稅專用發(fā)票,注明加工費25000元,代墊輔料價值15000元,加工的白酒當(dāng)?shù)責(zé)o同類產(chǎn)品 市場價格。 (3)本月內(nèi)甲酒廠將收回的白酒批發(fā)售出7噸,每噸不含稅銷售額16000元。 (4)另外支付給運(yùn)輸單位的銷貨運(yùn)輸費并取得貨物運(yùn)輸業(yè)增值稅專用發(fā)票,注明運(yùn)費14666元,稅款1320元。 (白酒的消費稅固定稅額為每斤0.5元,比例稅率為20%). 要求: (1)計算乙酒廠應(yīng)代收代繳的消費稅和應(yīng)納增值稅: (2)計算甲酒廠應(yīng)納消費稅和增值稅。
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2021-12-26
為什么增值稅是未交增值稅而不是應(yīng)交增值稅呀
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2019-03-13
工業(yè)企業(yè)日常消耗的低值易耗品應(yīng)該記那個科目,快賬里沒有低值易耗品這個科目
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2019-03-22
您好!請問老師餐飲連鎖店充值+贈送,然后跨店消費或者又充值,如何做賬務(wù)處理 ?謝謝
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2019-08-14
老師好,企業(yè)送客戶消費卡,開具的發(fā)票是預(yù)充值發(fā)票,企業(yè)該如何入賬
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2021-06-10
甲酒業(yè)有限公司生產(chǎn)各類糧食白酒和果酒,本月將糧食白酒和果酒各1瓶組成價值60元的成套禮品酒進(jìn)行銷售,這兩種酒的出廠價分別為:40元/瓶、20元/瓶,均為1斤裝。該月共銷售5萬套禮品酒,應(yīng)納消費稅稅額為(?。┰?其應(yīng)納消費稅稅額=50000×(0.5×2+60×20%)=650000(元)。問答案中0.5×2是什么意思?
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2019-06-05
ETC充值一次性充5000元,記入哪個科目充通行費發(fā)票品名關(guān)鍵是不知道什么時候消費的像這種消費時是沒有憑證的
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2017-02-27
你好,借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸方應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅未交增值稅。繳納后借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅未交增值稅,貸記現(xiàn)金。那個應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅月末有余額嗎?
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2020-05-11
委托加工收回的煙絲價值5萬元,加工單位代繳的消費稅1.5萬,這1.5稅是不是包含
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2015-11-02
小規(guī)模納稅人,生產(chǎn)型不超過50萬,商貿(mào)型不超過80萬,現(xiàn)在又說年銷售額不超過500萬為一般納稅人,現(xiàn)在是我分公司為小規(guī)模納稅人,年銷額為80萬以上會變成一般納稅人?年銷售額500萬以下還是按3%的增值稅率計算?
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2018-08-22
老師,我們是旅游公司,開票類型有差額征收-全額開票、差額征收-差額開票,一般差額征收-差額開票是不可以再抵扣進(jìn)項,那如果我們開的發(fā)票類型是,差額征收-全額開票,那申報增值稅的時候可以抵扣進(jìn)項稅額的嗎?
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2025-08-15
順豐預(yù)付卡形式消費,只能取得預(yù)付卡形式的充值發(fā)票,后續(xù)消費不再提供發(fā)票,在賬務(wù)處理時需要提供什么報銷附件
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2019-09-24
連鎖店會員軟件跨店消費如何做Excel財務(wù)報表,現(xiàn)金流賬務(wù)可以分做,但會員充值.消費,財務(wù)報表怎么做,求大神指教一二!
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2019-11-24
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