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老師,激進(jìn)型和保守型的題怎么做
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2022-08-26
增值稅為季報(bào),增值稅附征為月報(bào),不交增值稅的時(shí)候增值稅附征可以0申報(bào)嗎?
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2018-01-31
老師,增值稅稅負(fù)=增值稅/收入,其中公式增值稅里面包含同期普票3%的增值稅嗎
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2022-07-21
請(qǐng)問(wèn)老師運(yùn)輸公司的重型卡車折舊一般按年計(jì)提? 殘值可以為零嗎?
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2016-05-10
用友U8存貨檔案保存時(shí)顯示“對(duì)于造型說(shuō)明無(wú)效的字符值”,無(wú)法保存
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2023-10-25
某企業(yè)委托酒廠加工藥酒10箱,該藥酒無(wú)同類產(chǎn)品銷售價(jià)格,已知委托方提供的原料成本2萬(wàn)元,受托方墊付輔料成本0.15萬(wàn)元,另收取的不含增值稅加工費(fèi)0.4萬(wàn)元,則該酒廠代收代繳的消費(fèi)稅(消費(fèi)稅稅率為10%)為______元。 題目詳解:本題考核委托加工消費(fèi)稅由受托方代收代繳。酒廠代收消費(fèi)稅=(2 0.15 0.4)÷(1-10%)×10%×10000=2833(元) 乘10000是什么意思?
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2019-04-22
甲公司和乙公司均為增值稅一般納稅人,甲公司委托乙公司加工一批應(yīng)稅消費(fèi)品(非金銀首飾),發(fā)出材料成本280000元,支付往返運(yùn)雜費(fèi)2000元,乙公司收取的加工費(fèi)為20 000元(不含稅),并向甲公司開具了增值稅專用發(fā)票,乙公司代收代繳消費(fèi)稅75000元。甲公司收回該批商品后用于連續(xù)加工生產(chǎn)應(yīng)稅消費(fèi)品。則甲公司收回該批委托加工物資的成本為()元。 A) 30 0000 B)377000 C) 37 5000 D) 30 2000
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2020-06-03
(2)當(dāng)月在境內(nèi)銷售自產(chǎn)小汽車1000輛,取得銷售不含稅收入15000萬(wàn)元;同時(shí)取得運(yùn)輸裝卸費(fèi)收入351萬(wàn)元(單獨(dú)核算) 已知:關(guān)稅稅率為20%,消費(fèi)稅稅率為9%,進(jìn)口環(huán)節(jié)增值稅稅率13%,運(yùn)輸服務(wù)增值稅稅率為9 問(wèn):境內(nèi)銷售環(huán)節(jié)應(yīng)繳納消費(fèi)稅是多少? 參考答案:消費(fèi)稅15000*1000+351/(1-13%)*9% 問(wèn)題:1.那個(gè)351為單獨(dú)核算是什么意思?2.為什么要價(jià)稅分離一個(gè)13%,裝卸費(fèi)稅率不是6%嘛真的很不理解
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2022-04-05
請(qǐng)問(wèn)生活服務(wù)業(yè)疫情期間,無(wú)論當(dāng)月營(yíng)業(yè)額多少都是免征增值稅嗎?一般納稅人和小規(guī)模納稅人有起征點(diǎn)的嗎?消費(fèi)稅稅率是多少的?
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2020-06-18
老師:我是小規(guī)模納稅個(gè)體工商戶,每個(gè)月銷售只有5萬(wàn),可免增值稅,如果計(jì)提消費(fèi)稅是按含稅的銷售,還是不含稅的銷售來(lái)計(jì)提呢
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2019-04-15
老師現(xiàn)在小規(guī)模開普票按1%計(jì)稅,月15萬(wàn)內(nèi)免交增值稅,個(gè)體定額5千,月開票2萬(wàn)5,還用交稅么?有稅收優(yōu)惠期間把定額取消可以么?
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2022-02-14
你好老師,因客戶之前消費(fèi)未開發(fā)票,年底一次開票,導(dǎo)致本月開票金額大于實(shí)際收入金額,增值稅本期銷售情況明細(xì)報(bào)表該怎么填
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2020-01-02
這個(gè)房地產(chǎn)公司依什么來(lái)繳企業(yè)所得稅,沒(méi)有做賬,多久交一次。公賬上開戶時(shí)存了10500元,直接消費(fèi)了497元。那么增值稅是可以免的吧?
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2017-06-09
老師,增值稅的這幾個(gè)明細(xì)科目都有什么區(qū)別,分別在什么時(shí)候記入這些科目。應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅,應(yīng)交增值稅-未交增值稅,應(yīng)交增值稅-已交增值稅。謝謝老師!
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2015-05-05
會(huì)員卡的充值和消費(fèi)出納現(xiàn)金賬的記錄,會(huì)計(jì)所出憑證,充值時(shí),借:庫(kù)存現(xiàn)金,貨:預(yù)收賬款,消費(fèi)時(shí),借:預(yù)收賬款,貨:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,在會(huì)員消費(fèi)時(shí),實(shí)際出納賬也支出了,可會(huì)計(jì)沒(méi)有出憑證,也無(wú)法登賬,反而賬實(shí)不符了,該如何處理,
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2019-04-08
我單位為酒店,含餐飲和住宿,近期開展充值卡活動(dòng),沖10000元,送1000元,卡里的金額為11000元,后期據(jù)實(shí)消費(fèi),請(qǐng)老師給出充值和消費(fèi)時(shí)的處理會(huì)計(jì)分錄,發(fā)票如何開具 ?
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2019-05-06
老師,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅是不是分為應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 ,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-未交增值稅 ,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅?
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2019-10-15
為什么增值稅是未交增值稅而不是應(yīng)交增值稅呀
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2019-03-13
【工作實(shí)例3-3】甲化妝品公司為增值稅一般納稅人,本 年1月將自產(chǎn)的一批高檔化妝品發(fā)放給員工,同類高檔化 妝品不含增值稅平均銷售價(jià)格為22000元,該高檔化妝 品成本為140000元,高檔化妝品的消費(fèi)稅稅率為15% 該批高檔化妝品在發(fā)給員工時(shí),其控制權(quán)由甲公司轉(zhuǎn)移 給員工。 【工作要求】 (1)計(jì)算甲化妝品公司的應(yīng)納增值稅和消費(fèi)稅 (2)對(duì)甲化妝品公司上述業(yè)務(wù)進(jìn)行賬務(wù)處理。
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2022-04-14
A公司(增值稅一般納稅人)委托B企業(yè)加工高檔化妝品一批,原材料成本為17500元,支付的加工費(fèi)8000元(不含增值稅),B企業(yè)無(wú)同類產(chǎn)品銷售價(jià)格。該批產(chǎn)品加工完成驗(yàn)收入庫(kù),加工費(fèi)等已經(jīng)支付,收回的高檔化妝品全部用于連續(xù)生產(chǎn)高檔化妝品。(高檔化妝品的消費(fèi)稅率15%)計(jì)算A公司應(yīng)繳納的增值稅。計(jì)算委托加工環(huán)節(jié)由B企業(yè)代收代繳的消費(fèi)稅。編制A公司相關(guān)業(yè)務(wù)的會(huì)計(jì)分錄。
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2021-12-21