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請問有增值稅和企業(yè)所得稅的申報(bào)表Excel表格模版嗎
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2021-12-27
匯算清繳投資收益明細(xì)表是所有企業(yè)都要填還是金融機(jī)構(gòu)填報(bào)的?
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2020-05-28
多個合伙人的企業(yè),在個人申報(bào)個人經(jīng)營所得申報(bào)表B表,35行,調(diào)整的投資者工資薪酬,是本合伙人的?還是所有合伙人的?
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2019-08-30
報(bào)投資人個人所得稅生產(chǎn)經(jīng)營所得納稅申報(bào)表A表的時候上面有個投資者減除費(fèi)用,是自動帶出來的,那個是什么費(fèi)用呢?
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2017-09-12
所有者科目,可以怎樣轉(zhuǎn)換
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2022-07-27
老師,行業(yè)稅負(fù)指的是增值稅,還是所得稅,還是所有稅種加在一起呢
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2016-09-01
老師,請問損益類科目中,哪些科目借方表增加,哪些科目貸方表示增加?
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2019-02-10
.於2018年4月有一項(xiàng)美元150,000-的長期股權(quán)投資-“注資美國KWT”,請問該美國KWT的註冊股份數(shù)量、其股本金額及京華達(dá)國際物流有限公司投資於這美國KWT的股權(quán)是多少? 請?zhí)峁┫嚓P(guān)文件憑證。如是子公司,請也提供其最新的審計(jì)財(cái)務(wù)報(bào)表。 老師您好,我司美國公司,目前三個股東,我司占股51%,錢是用另外一個公司帳戶轉(zhuǎn)出,不是從目前帳務(wù)公司的公戶轉(zhuǎn)出。請問這個股份數(shù)量指的是什么?股本金額是美國公司的總股本嗎?相關(guān)文件憑證指哪些?
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2019-09-04
所有者權(quán)益里的實(shí)收資本的增加,資本公積和盈余公積轉(zhuǎn)增資本時,為什么將資本公積寫在借方,我的理解是既然資本公積或盈余公積轉(zhuǎn)增成了資本,不是資本公積或盈余公積減少嗎?為什么寫在借方
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2019-01-31
老師,我在中級經(jīng)濟(jì)法里看到有個題目是問凈資產(chǎn)=資產(chǎn)總額-負(fù)債總額嗎 ?資產(chǎn)總額-負(fù)債總額不是等于所有者權(quán)益嗎?
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2018-08-10
交易性金融資產(chǎn)持有期間,實(shí)際收益的是不是只有交易性金融資產(chǎn)本身滋生的利息?也就是所謂的股利或者是利息
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2019-03-26
我們公司轉(zhuǎn)股,有新股東進(jìn)來,老股東退出,什么情況下,不用繳稅。未分配利潤是負(fù)數(shù),所有者權(quán)益是正數(shù),是不是需要繳稅。
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2018-04-19
交易性金融資產(chǎn)持有期間,實(shí)際收益的是不是只有交易性金融資產(chǎn)本身滋生的利息?也就是所謂的股利或者是利息
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2019-03-26
因?yàn)樽隽艘郧澳甓葥p益調(diào)整,所以資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表有差,但是填報(bào)表的話,系統(tǒng)總是提示有錯誤,還能怎么填寫?
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2025-03-09
村里主要是國家配套的設(shè)施和正在的修建的項(xiàng)目。做記賬憑證的時候借方填固定資產(chǎn)的科目,貸方填所有者權(quán)益的國家投入或者接受捐贈是嗎
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2018-09-07
A公司凈資產(chǎn)5000萬元,其中實(shí)收資本2000萬元,資本公積1500萬元,盈余公積500萬元,未分配利潤1000萬元。資產(chǎn)項(xiàng)目中固定資產(chǎn)200萬元。問題:1. A公司擬進(jìn)行減資,實(shí)收資本減資為100萬元,希望凈資產(chǎn)也減至200萬元。該如何實(shí)施減資,方式及途徑? 2. 是否均需以現(xiàn)金方式減資,能否以固定資產(chǎn)作為減資的一種方式?固定資產(chǎn)減資,是否需要評估? 請教高手們,謝謝!
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2014-10-13
增值稅報(bào)表第一季度有收入,企業(yè)所得稅報(bào)表和財(cái)務(wù)報(bào)表0申報(bào)有影響嗎
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2021-07-14
企業(yè)所得稅匯算清繳申報(bào)表中 應(yīng)付賬款 有個余額 在那個表那個項(xiàng)目調(diào)增繳納所得稅,還有白條入賬在那調(diào)增?
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2019-07-03
老師,匯算清繳時算出多繳納企業(yè)所得稅或者少交了企業(yè)所得稅的賬務(wù)處理,小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則需要用以前年度損益調(diào)整嗎?如果用企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則用了以前年度損益調(diào)整科目,那需要調(diào)整以前的報(bào)表嗎
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2022-04-06
影響損益的暫時性差異,在計(jì)算應(yīng)交所得稅時應(yīng)當(dāng)進(jìn)行調(diào)整,同時確認(rèn)遞延所得稅,兩者對所得稅費(fèi)用的影響為一增一減,最終不影響所得稅費(fèi)用的總額。 那計(jì)算利潤表中的所得稅費(fèi)用為啥要用“當(dāng)期所得稅”+“遞延所得稅”?直接用當(dāng)期調(diào)整前的應(yīng)納稅所得額直接計(jì)算所得稅費(fèi)用不就好了
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2022-05-02