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(1)計(jì)算甲公司2013年度的應(yīng)納稅所得額和應(yīng)交所得稅。(2)計(jì)算甲公司2013年年末應(yīng)納稅暫時(shí)性差異余額和可抵扣暫時(shí)性差異余額。(3)計(jì)算甲公司2013年年度應(yīng)確認(rèn)的遞延所得稅資產(chǎn)和遞延所得稅負(fù)債。?(4)計(jì)算甲公司2013年年度應(yīng)確認(rèn)的所得稅費(fèi)用。 (5)編制甲公司2013年年度確認(rèn)所得稅費(fèi)用和遞延所得稅資產(chǎn)及遞延所得稅負(fù)債的會(huì)計(jì)分錄。
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2022-11-01
問(wèn)題: 甲公司因銷(xiāo)售A、B產(chǎn)品于2020年度確認(rèn)的遞延所得稅費(fèi)用是( )萬(wàn)元。 A-0.2 B.-7.7 C.7.7 D.0.2 解析: 考慮資產(chǎn)負(fù)債表日后事項(xiàng)后,A產(chǎn)品應(yīng)確認(rèn)的遞延所得稅費(fèi)用=-[200x(1000-600)x20%-20x(1000-600)]x25%=-2000(元)=-0.2(萬(wàn)元); B產(chǎn)品應(yīng)確認(rèn)的遞延所得稅費(fèi)用=-[100×(10000-7000)]x25%=-75000(元)=-7.5(萬(wàn)元)。 甲公司因銷(xiāo)售A、B產(chǎn)品于2020年度確認(rèn)的遞延所得稅費(fèi)用=-0.2-7.5=-7.7(萬(wàn)元)。 老師這個(gè)題目是
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2021-07-22
企業(yè)因政策性搬遷自政府取得的收入,屬于政府補(bǔ)助嗎
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2020-03-13
什么是行政訴訟、行政復(fù)議、行政行為、裁決,什么區(qū)分?
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2022-04-11
根據(jù)新政策,加計(jì)扣除政策和留抵退稅政策會(huì)有沖突嗎
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2019-04-17
。。。。。。。異地提供建筑服務(wù),在建筑服務(wù)發(fā)生地國(guó)稅局預(yù)繳,在機(jī)構(gòu)所在地國(guó)稅局申報(bào)納稅。自2017年5月1日起,同一地級(jí)行政區(qū),不算異地提供建筑服務(wù),不必辦理外管證,無(wú)須預(yù)繳,更省事了;不同地級(jí)行政區(qū),才是異地提供建筑服務(wù),須辦理外管證,須預(yù)繳。 這條規(guī)定與合同的開(kāi)工時(shí)間有無(wú)關(guān)系
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2017-08-21
我們A公司銷(xiāo)售電梯,與B學(xué)校簽定了銷(xiāo)售合同,其中的電梯的安裝分包給C公司,安裝款由我們代收代付給C公司。 電梯款是由財(cái)政局轉(zhuǎn)款過(guò)來(lái)的,但我們的銷(xiāo)售發(fā)票抬頭是開(kāi)給B學(xué)校,這個(gè)會(huì)計(jì)分錄 借:銀行存款 貸:應(yīng)收賬款—B學(xué)校 ? 另,代收代付的分錄(由財(cái)政局付來(lái)): 怎么做分錄
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2019-05-29
【例·判斷題】非同一控制下的企業(yè)合并中,購(gòu)買(mǎi)日形成商譽(yù)的賬面價(jià)值大于計(jì)稅基礎(chǔ)產(chǎn)生應(yīng)納稅暫時(shí)性差異的,應(yīng)確認(rèn)遞延所得稅負(fù)債。(?。?『正確答案』× 『答案解析』合并商譽(yù)在初始確認(rèn)時(shí)所產(chǎn)生的應(yīng)納稅暫時(shí)性差異,不應(yīng)確認(rèn)遞延所得稅負(fù)債。 不是不確認(rèn)所得稅費(fèi)用嗎?為什么又不確認(rèn)遞延所得稅負(fù)債了,分錄里面不是有遞延所得稅負(fù)債
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2020-08-02
老師,您看下我說(shuō)的對(duì)不對(duì)哈,無(wú)形資產(chǎn),自行研發(fā)的不確認(rèn)遞延,但是確認(rèn)計(jì)稅差異,企業(yè)合并帶來(lái)的公允和賬面不等確認(rèn)差異,確認(rèn)遞延。其他權(quán)益工具投資,確認(rèn)差異,確認(rèn)遞延,但是是轉(zhuǎn)到其他綜合收益中。權(quán)益法擬長(zhǎng)期持有的不確認(rèn)差異也不確認(rèn)遞延,因?yàn)闀?huì)通過(guò)利潤(rùn)分配逐步消除了,老師,除了以上這些特殊的,還有哪些是特殊的?
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2019-10-01
2021年?duì)I口地區(qū)考生,因?yàn)橐咔槿∠荚?,學(xué)堂當(dāng)時(shí)說(shuō)會(huì)給統(tǒng)一延期,找了老師,只給我延期到2021年12月31日,告訴我填一下鏈接,會(huì)給統(tǒng)一延期到2022年5月份考試,平臺(tái)會(huì)統(tǒng)一解決,但是現(xiàn)在14號(hào)了我根本進(jìn)入不去了,找了幾個(gè)老師都不回復(fù),在群里問(wèn)就讓我找報(bào)名老師,找報(bào)名老師就不回復(fù),你們會(huì)計(jì)學(xué)堂是怎么回事,說(shuō)好的給延期現(xiàn)在沒(méi)人管了嗎
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2022-01-04
(急,需要專(zhuān)業(yè)回答,不懂別接)請(qǐng)問(wèn)外貿(mào)公司,從供貨商取得的發(fā)票由于供應(yīng)商自身原因?yàn)楫惓0l(fā)票,之前這筆款已退稅,現(xiàn)在征收稅局和退稅稅局分別需要做什么處理,以及政策依據(jù),謝謝。
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2019-12-24
我公司承包了一個(gè)小工程,干一個(gè)月完工了,收入450000.雇臨時(shí)工400000,這臨時(shí)工的工資400000怎樣入賬合理,是做臨時(shí)工工資表入賬,還是去稅務(wù)局開(kāi)勞務(wù)發(fā)票入賬?現(xiàn)在新政策稅務(wù)局還給代開(kāi)勞務(wù)票嗎
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2017-12-12
公司經(jīng)營(yíng)范圍有房屋建筑工程、市政工程、水利水電工程施工,是否可以去稅務(wù)局辦理可以開(kāi)\"建筑服務(wù)\"工程款的發(fā)票
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2019-03-15
老師,請(qǐng)問(wèn)下,社工服務(wù)中心提供三社聯(lián)動(dòng)服務(wù),開(kāi)具增值稅發(fā)票給民政局,開(kāi)具發(fā)票時(shí)要怎么編制科目,一,二級(jí)科目是什么
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2021-05-12
稅務(wù)局給核定 定期定額6萬(wàn)元 和現(xiàn)在的政策月銷(xiāo)售額不超15萬(wàn)免稅 是怎么理解呢 核定的是所得稅 免征的是增值稅是嗎?
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2021-04-02
老師,我們是中型企業(yè),但是享受了小型企業(yè)的附加稅減半增收的政策,現(xiàn)在稅局讓寫(xiě)說(shuō)明,補(bǔ)交稅款,我怎么寫(xiě)呢,有模板嗎
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2022-06-21
老師,我們是中型企業(yè),但是享受了小型企業(yè)的附加稅減半增收的政策,現(xiàn)在稅局讓寫(xiě)說(shuō)明,補(bǔ)交稅款,我怎么寫(xiě)呢,有模板嗎
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2022-06-21
在18年計(jì)提稅金及附加,因稅務(wù)局政策未滿(mǎn)收入10萬(wàn)免除教育附加稅和河道稅,那么我在19年能不能在賬上做跨年沖回?
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2020-01-02
公司是一般納稅人,3月開(kāi)出一張發(fā)票,產(chǎn)生了5萬(wàn)多的説。這個(gè)説可不可以到稅務(wù)申請(qǐng)延後至5月繳納。因?yàn)檫@個(gè)是和政府部門(mén)合作的,她們要先把票領(lǐng)到后才能去申報(bào)領(lǐng)款,中間有一個(gè)很長(zhǎng)的時(shí)間差。
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2017-03-23
請(qǐng)問(wèn)一個(gè)關(guān)于加計(jì)抵減的政策延問(wèn)題:2022年有進(jìn)項(xiàng)100萬(wàn) 銷(xiāo)項(xiàng)80萬(wàn),留抵20萬(wàn),我可以先在12月賬里計(jì)提100*10%=10萬(wàn)的加計(jì)嗎?這個(gè)10萬(wàn)的加計(jì)等我2023有稅要交,我再來(lái)抵,可以嗎?因此2023年比例調(diào)低了,只有5%。
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2023-01-14