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建筑行業(yè),我想問下我銷項9個點,進項13個點,項目所在地預繳按2個點預繳了增值稅和附加稅。后來銷項減進項產(chǎn)生的增值稅正好與預繳增值稅抵扣為零,我附加稅還要交嗎?
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2021-02-05
老師,一般納稅人的物流公司增值稅交了7779.09元,城建稅和教育費附加交了1193.99元這個是怎么算的呢?城建稅不是增值稅乘以0.07嗎?教育費附加不是增值稅乘以0.03嗎?怎么算都不對
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2019-06-22
增值稅89746.26,附加稅4487.31,所得稅7652.08,滯納金9169.7合計,111055.35滯納金和附加稅怎么算的
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2019-07-20
老師,享受增值稅進項稅10%加計扣除的,加計扣除的10%金額計入哪個科目?
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2019-11-08
你好,想問下教育附加和城建稅,增值稅加計扣除的稅費如何做會計分錄?
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2019-06-12
老師您好,為什么增值稅不加進去呢?還有為什么加的是成本而不是售價?
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2023-11-29
老師我想問下計算經(jīng)濟增加值時,稅后凈營業(yè)利潤為什么要加財務(wù)費用
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2022-04-02
2.甲企業(yè)、乙企業(yè)均為增值稅一般納稅人,2020年甲企業(yè)委托乙企業(yè)加工宙稅消費品一批。甲企業(yè)提供的原材料成本為49000元,支付給乙企業(yè)加工費5000元,因甲、乙企業(yè)均為增值稅一般納稅人,甲個業(yè)在支付加工費的同時,取得了乙企業(yè)開具的增值稅專用發(fā)票,所負擔的增值稅稅額為650元。加工的該應(yīng)稅齋費品無同類產(chǎn)品市場銷售價格。甲企業(yè)收回委托加工的消費品后,40%用于本企業(yè)繼續(xù)生產(chǎn)消費稅應(yīng)稅產(chǎn)品,60%用于直接對外銷售,不含稅銷售額為40000元該委托加工產(chǎn)品的消費稅適用稅率為10%。問甲企業(yè)應(yīng)繳納的消費稅及賬務(wù)處理。
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2021-04-26
給位我們公司是25份增值稅專用發(fā)票 但是這個月突然不夠用 是不是可以臨時增加幾份發(fā)票那?
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2016-12-23
甲企業(yè)、乙企業(yè)均為增值稅一般納稅人,2020年甲企業(yè)委托乙企業(yè)加工應(yīng)稅消費品一批。甲企業(yè)提供的原材料成本為49000元,支付給乙企業(yè)加工費5000元,因甲、乙企業(yè)均為增值稅一般納稅人,甲企業(yè)在支付加工費的同時,取得了乙企業(yè)開具的增值稅專用發(fā)票,所負擔的增值稅稅額為650元。加工的該應(yīng)稅消費品無同類產(chǎn)品市場銷售價格。甲企業(yè)收回委托加工的消費品后,40%用于本企業(yè)繼續(xù)生產(chǎn)消費稅應(yīng)稅產(chǎn)品,60%用于直接對外銷售,不含稅銷售額為40000元。該委托加工產(chǎn)品的消費稅適用稅率為10%。問甲企業(yè)應(yīng)繳納的消費稅及賬務(wù)處理
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2021-04-26
我去加油站充值加油卡,開的預付卡增值稅普通發(fā)票,是不含稅的,但使用加油卡交費后,所產(chǎn)生的實際稅額是由加油站支付,還是由買方支付呢
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2021-10-19
老師您好,一般納稅人皮鞣加工業(yè)工廠開具的土地轉(zhuǎn)讓費增值稅專用發(fā)票,已交納土地增值稅和增值稅及附加稅印花稅等,原來是記入無形資產(chǎn)的,現(xiàn)在怎么做賬?不兼營房地產(chǎn)。
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2020-06-18
甲企業(yè)委托乙企業(yè)加工材料一批,原材料成本為2000元,支付的加工費用為7000元(不含增值稅)。消費稅為10%。甲記賬為: 應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅(進項稅) 1190 。是乙公司給開的增值稅專票嗎?
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2019-04-11
你好!老師,小規(guī)模納稅人這個季度不達起征點免征增值稅的銷售額中有部分是在稅局代開的增值稅專用發(fā)票已繳納的增值稅需要繳納城建稅、教育費附加和地方教育費附加嗎?
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2019-07-10
老師,我們公司享受增值稅即征即退,這個月申報時又可以享受先進制造業(yè)增值稅進項加計5%扣除,我填申報表時,系統(tǒng)自動5%加計抵減的增值稅額填入表4第7行,是這樣嗎?
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2024-05-13
小規(guī)模納稅人代開了增值稅專票要交附加稅嗎?
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2018-04-12
這種情況還進地稅填增值稅申報教育費附加嗎
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2017-08-03
增值稅未達起征點 附加稅怎么填,直接0申報嗎
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2017-07-16
增值稅電子普通發(fā)/票是否需要加蓋發(fā)/票專用章?
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2017-06-02
老師我想知道增值稅及附加稅費申報怎么填寫
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2022-04-07