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行政科王軍報(bào)銷差旅費(fèi)2100元,原預(yù)借2000元,補(bǔ)付現(xiàn)金100元
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2023-12-30
兼職人員不開工資 只拿提成 目前 沒完成任務(wù) 沒提成 老板要報(bào)銷 能不能 報(bào)銷差旅費(fèi)
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2019-04-08
報(bào)銷差旅費(fèi)1800元,余款退回,復(fù)試記賬法怎么記
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2021-09-29
人力資源公司同一時(shí)期既可以開全額發(fā)票也可以開差額征稅發(fā)票嗎?
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2021-08-17
思考題:如果預(yù)借3500元,實(shí)際報(bào)銷3800元,會(huì)計(jì)上如何做賬?報(bào)銷差旅費(fèi)大于預(yù)借款
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2022-11-24
分錄題 陳秀(購(gòu)銷部)出差歸來,報(bào)銷差旅費(fèi)5000元,交回現(xiàn)金1000元
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2020-06-29
請(qǐng)問老師,人力資源一般納稅人采用差額征收開票,企業(yè)所得稅應(yīng)采用哪個(gè)收入來入賬,謝謝
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2020-07-02
老師,我們酒店行業(yè),公戶的收入流水跟實(shí)際的開票收入差額較大,在稅務(wù)上有沒有什么風(fēng)險(xiǎn)?
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2018-10-24
請(qǐng)問老師,我公司今天收到銷售收入10萬元,當(dāng)天需取差旅費(fèi)5000元,我需要怎么做,才不算坐支
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2019-08-23
請(qǐng)問老師,建筑業(yè)簡(jiǎn)易計(jì)稅項(xiàng)目,異地預(yù)交時(shí)可以差額預(yù)交,現(xiàn)在給甲方開的發(fā)票仍然是3個(gè)點(diǎn),但收到的大多數(shù)發(fā)票變成了一個(gè)點(diǎn)稅點(diǎn),這個(gè)差額預(yù)交要怎么處理?若是按含稅金額差額預(yù)交后,在機(jī)構(gòu)所在地是否要申報(bào)差額的2個(gè)點(diǎn)?
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2021-03-03
現(xiàn)在有人出差,要辦理什么手續(xù)?是讓他寫一張借條嗎?借支差旅費(fèi)?還是寫收據(jù)?出差回來又要辦什么手續(xù)?會(huì)計(jì)分錄會(huì)做只是手續(xù)不太會(huì)!若是寫借支單,出差人員回來報(bào)銷時(shí)這借條人家要是要回,我怎么辦?要拿什么做憑證入賬?到底該是怎么個(gè)流程?
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2018-01-18
老師你好,我想問一下我們12月注冊(cè)了一個(gè)小規(guī)模公司,就一筆刻章費(fèi)是不是做管理費(fèi)用一開辦費(fèi),購(gòu)稅盤480是做辦公費(fèi)嗎,公司帳上沒錢股東代墊的
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2020-01-06
你好,我想問一下,個(gè)體商戶給單位開了一萬塊錢的增值稅專用發(fā)票,現(xiàn)在稅務(wù)局又打電話電話讓我去繳稅,是繳什么稅,開發(fā)票的時(shí)候就交過了啊
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2019-10-23
某企業(yè)上月外購(gòu)一批水泥,取得增值稅專用發(fā)票注明價(jià)款100萬元,已認(rèn)證抵扣。本月將該批水泥的30%用 于建設(shè)職工食堂,則轉(zhuǎn)出的進(jìn)項(xiàng)稅額?(稅率13%)
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2023-10-18
老師 我公司19年6月成為一般納稅人企業(yè) 那我19年3月取回來的固定資產(chǎn)發(fā)票入固定資產(chǎn)時(shí)用分開稅額嗎?借:固定資產(chǎn)100000 借:進(jìn)項(xiàng)稅13000 貸:銀行113000
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2020-04-24
我在律所工作,案件的代理費(fèi)收入就是主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,大部分案件的差旅費(fèi)都是當(dāng)事人承擔(dān)的,只有少部門的案件的差旅費(fèi)和快遞費(fèi)是公司承擔(dān),這部分公司承擔(dān)的費(fèi)用計(jì)入哪里?
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2016-11-23
【綜合案例】某高校教授陳某取得收入如下: (1)1月從學(xué)校取得基本工資4000元,教授津貼5000元,因公出差取得差旅費(fèi) 500元,提取并繳付“五險(xiǎn)一金”1819元。 (2)4月,因出版一部學(xué)術(shù)著作獲得預(yù)付稿酬20000元,6月正式出版后又獲得 稿酬30000元。 (3)7月2日應(yīng)邀到另一高校做一場(chǎng)學(xué)術(shù)報(bào)告,取得收入2000元。7月3日因擔(dān) 任另一高校博士論文答辯委員會(huì)委員,取得答辯費(fèi)4500元。 (4)8月,取得國(guó)債利息收入1520元以及某上市公司發(fā)行的企業(yè)債利息收入 1200元。 (5)陳某每月的基本工資皆為4000元,教授津貼為5000元,他是獨(dú)生子女,父 母皆去世,有一位80歲的祖父,但其在預(yù)繳環(huán)節(jié)未填報(bào)。 計(jì)算: (5)陳某在年終匯算清繳時(shí)填報(bào)了相關(guān)信息,計(jì)算其年度綜合所得應(yīng)繳納的個(gè) 人所得稅。
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2023-12-22
賣一個(gè)東西要怎么做會(huì)計(jì)分錄 如果還要體現(xiàn)進(jìn)銷差價(jià)的話.比如一個(gè)東西進(jìn)價(jià)50賣100 借 庫存現(xiàn)金 100 貸 庫存商品50 進(jìn)銷差價(jià)50 借 進(jìn)銷差價(jià) 50 貸 其他業(yè)務(wù)收入50 這樣可以嗎 這樣就可以了嗎
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2019-04-17
保安服務(wù)業(yè)差額征稅,含稅收入39610,成本為收入的95%,征收率5%,應(yīng)交增值稅為多少?(39610-39610*95%)/(1+5%)*5%=94.31這樣算對(duì)嗎?
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2018-01-23
旅行社用差額征收的小規(guī)模納稅人,發(fā)生減按1%征收率征收增值稅情形的,如何申報(bào)?季度申報(bào)未超過30萬
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2023-07-10