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老板加油發(fā)票怎么入賬 計入工程施工-間接費用,還是管理費用-差旅費?
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2018-01-03
房地產(chǎn)企業(yè)是不是,未完工前交土地使用稅,完工后,存量房用交房產(chǎn)稅?
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2019-09-29
建筑施工企業(yè),工地用車,車產(chǎn)生的費用,如,加郵費,通行費,計入什么科目?
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2020-05-29
請問員工用現(xiàn)金買的電腦已開公司發(fā)票 報銷時能用公戶轉(zhuǎn)給員工嗎
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2022-11-02
工會經(jīng)費使用開具發(fā)票用公司名稱還是公司名稱后再加上工會會費?
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2019-01-18
員工A2月工資5000元,已入職并發(fā)放,借:管理費用-工資5000,貸:應(yīng)付職工薪酬-工資5000;借應(yīng)付職工薪酬-工資5000,貸:銀行存款5000;因公司特殊原因,需要員工退發(fā)工資,并在2月已退回。收到退回的資金,借:銀行存款5000,貸:管理費用-工資 -5000(沖減管理費用)。這樣管理費用-工資科目全年和應(yīng)付職工薪酬-工資科目會有個5000差額。這樣做對嗎?有差額怎么辦
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2022-03-14
老師 請教一下 這個工地的農(nóng)民工工資專用賬戶 怎么做賬
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2022-07-18
老師好,計提工資,借管理費用一工資,這個數(shù)指工資總額嗎?
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2019-04-11
公司員工發(fā)工資記管理費用還是主營業(yè)務(wù)成本計提工資
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2018-04-04
加工勞務(wù)企業(yè)的產(chǎn)線員工工資及制造費用期末怎么結(jié)轉(zhuǎn)
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2025-08-13
老師,付員工工資可以直接 借:管理費用-工資,貸:庫存現(xiàn)金 嗎
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2021-11-30
管理費用工資為什么與應(yīng)付職工薪酬的工資金額不一致
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2021-01-18
計提工會經(jīng)費時: 借:管理費用---工會經(jīng)費 貸:應(yīng)付職工薪酬----工會經(jīng)費 繳納工會經(jīng)費時: 借:應(yīng)付職工薪酬----工會經(jīng)費 貸:銀行存款 工會經(jīng)費返還時: 借:銀行存款 借:管理費用---工會經(jīng)費(負數(shù))
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2022-02-17
(1)材料費用:生產(chǎn)甲產(chǎn)品耗用A材料4000元,生產(chǎn)乙產(chǎn)品耗用A材料5000元,甲、乙產(chǎn)品共同耗用B材料2100千克,每千克10元,共21000元,(甲產(chǎn)品消耗B材料的定額耗用量為1000千克,乙產(chǎn)品消耗B材料的定額耗用量為1100千克);生產(chǎn)車間機器修理消耗C材料5000元;銷售部門耗用材料2000元;管理部門耗用3000元。 (2)工資費用:A產(chǎn)品生產(chǎn)工人工資為11000元,B產(chǎn)品生產(chǎn)工人工資為10000元;生產(chǎn)車間管理人員工資為7000元;銷售部門人員的工資為8000元,管理部門為9000元。 (3)其他費用:生產(chǎn)車間廠房機器、設(shè)備折舊費用為10000元,生產(chǎn)車間的辦公費為6000元,生產(chǎn)車間的水電費為3500元。注意:生產(chǎn)甲乙兩種產(chǎn)品共同耗用的B材料,按照定額耗用量比例進行分配。制造費用按照生產(chǎn)工人工資比例法進行分配。要求: 寫出材料費用分配、工資費用分配和制造費用分配相關(guān)的會計分錄
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2021-12-17
建筑勞務(wù)公司,清包工,產(chǎn)生的人工費用如何入賬,怎樣做即排除了交社保的問題(因為建筑工地勞務(wù)工人用工一般都是兩三個月,流動性特別大),也不用勞務(wù)工人自信去開勞務(wù)發(fā)票給勞務(wù)公司入賬
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2019-04-25
①借:管理費用_社保 979.09 管理費用_公積金 140貸:應(yīng)付職工薪酬_社保 979.09 應(yīng)付職工薪酬_公積金 140 ②借:應(yīng)付職工薪酬_工資 497.16 貸:其他應(yīng)付款 497.16 ③借:管理費用_職工薪酬 497.16 貸:應(yīng)付職工薪酬_工資 497.16 18年少做了以上分錄,怎么調(diào)賬啊?
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2019-03-28
建筑公司沖銷暫估間接費用的事情①、前期暫估間接費用 借:工程施工-A 項目-間接費用 100 貸:應(yīng)付賬款-應(yīng)付暫估款-間接費用 100 ②、次月來間接費用發(fā)票 沖銷暫估 借:工程施工-A 項目-間接費用 -100 貸:貸:應(yīng)付賬款-應(yīng)付暫估款-間接費用 -100 然后呢?
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2018-08-11
老師,我發(fā)現(xiàn)有我兩筆分錄做錯了。一個是在去年9月的時候發(fā)放福利費,我做了一筆借-管理費用-福利費,貸-現(xiàn)金;又做了一筆計提9月工資,借管理費用-管理人員職工薪酬,貸-應(yīng)付職工薪酬-職工福利費。當月結(jié)轉(zhuǎn)了。 還有一筆是今年的,做了計提工資,借-管理費用-管理人員職工薪酬,貸-應(yīng)付職工薪酬-職工福利費。當月也結(jié)轉(zhuǎn)了。我應(yīng)該怎么調(diào)整會這2筆費用呀。
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2020-07-10
老師職工食堂購買的廚具這些用品之類的金額不大的可以直接做 借:管理費用-職工福利費 貸:現(xiàn)金?還是必須要通過以下應(yīng)付職工薪酬-職工福利費這個科目,我現(xiàn)在有點搞不懂到底要不要,如果通過這個科目是不是這樣做 借:應(yīng)付職工薪酬-職工福利費 貸:現(xiàn)金 月末結(jié)轉(zhuǎn)到管理費-職工福利費 貸:應(yīng)付職工薪酬-福利費,第二種分錄和第一種有什么區(qū)別嗎?一定要先進一下職工薪酬這個科目才行嗎?工會經(jīng)費、職工教育費經(jīng)費是不是都要先計入應(yīng)付職工薪酬這個科目再結(jié)轉(zhuǎn)到管理費用中?為啥不直接計入到管理費用中呢
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2016-07-01
咨詢的是單位有季節(jié)性用工,工資是用工資表走,還是勞務(wù)費走,如果用工資表,就會牽扯到社保,如果用勞務(wù)費,單位就要到稅務(wù)局去代開勞務(wù)費發(fā)票,但是季節(jié)性工人的身份證不好找了,他們干幾天就走了
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2017-09-07