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4-6月季度的企業(yè)所得稅申報(bào)表里的利潤(rùn)總額是不是填公司利潤(rùn)表里的本年累計(jì)數(shù)(1-6月)
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2018-07-11
公司4個(gè)季度分別計(jì)提季度獎(jiǎng),第2年全年一次性發(fā)放4個(gè)季度計(jì)提的季度獎(jiǎng),能否適用全年一次性獎(jiǎng)金個(gè)人所得稅優(yōu)惠政策
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2023-09-26
企業(yè)所得稅年度申報(bào)表中的資產(chǎn)總額是填寫注冊(cè)資本還是根據(jù)公司實(shí)際資產(chǎn)總計(jì)的季度平均值
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2020-03-26
老師您好,請(qǐng)教第1季度企業(yè)所得稅已申報(bào)并且扣款,現(xiàn)發(fā)現(xiàn)3月費(fèi)用發(fā)票已認(rèn)證,但未做費(fèi)用入賬處理,導(dǎo)致進(jìn)項(xiàng)跟實(shí)質(zhì)認(rèn)證不符,如何處理為好?直接修正3月賬會(huì)導(dǎo)致與申報(bào)所得稅報(bào)表不一致,做入4月會(huì)導(dǎo)致跟實(shí)際認(rèn)證不符!
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2019-05-08
所得稅季報(bào)表,季初資產(chǎn)總額和季末資產(chǎn)總額怎么取數(shù)
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2019-04-04
上一年度的所得稅是虧損的,今年的第一季度所得稅是盈利的,申報(bào)時(shí)需要彌補(bǔ)上一年度的虧損嗎
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2017-03-31
老師,購(gòu)入500萬(wàn)元以下固定資產(chǎn),報(bào)所得稅1季度季報(bào)的時(shí)候,需要報(bào)--資產(chǎn)加速折舊攤銷優(yōu)惠明細(xì)表嗎?
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2021-04-09
老師,這個(gè)季度的所得稅季報(bào)表的本年累計(jì)數(shù)填寫的是1-9月份的累計(jì)金額還是7-9月份的金額呢?
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2021-10-18
老師,填企業(yè)所得稅申報(bào)表時(shí),系統(tǒng)提示季初與季末資產(chǎn)銜接邏輯對(duì)不上,季初金額我是按上個(gè)季度末的金額填的。這樣填不對(duì)嗎?
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2022-01-08
這個(gè)企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)A類表格是不是匯算清繳的表,只要在19年5月前填完就可以了。、
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2019-01-12
老師,我咨詢下企業(yè)所得稅,比如1季度利潤(rùn)10萬(wàn)元,預(yù)繳企業(yè)所得稅0.25萬(wàn),2季度利潤(rùn)5萬(wàn)元,不用預(yù)繳企業(yè)所得稅,三季度利潤(rùn)8萬(wàn)元 ,是不是也不用預(yù)交企業(yè)所得稅?算法是按8萬(wàn)元*2.5%-已預(yù)交的0.25為負(fù)數(shù),可以這樣理解操作嗎?
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2021-09-16
季報(bào)的企業(yè)所得稅A表的利潤(rùn)總額怎么填,是不是4、5、6月份三個(gè)月的利潤(rùn)表后的利潤(rùn)總額加起來(lái)的數(shù)呢
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2017-07-13
企業(yè)所得A表里的12行,在哪填寫
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2019-05-19
查詢?nèi)ツ晁枚惣{稅申報(bào)表A類
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2021-11-11
老師,我是個(gè)財(cái)務(wù)菜鳥(niǎo)。想問(wèn)下第一季度的企業(yè)所得稅季度報(bào)表中是不是屬于“小型微利”企業(yè),這項(xiàng)被我選錯(cuò)了,但是報(bào)表沒(méi)有發(fā)送,我想問(wèn)問(wèn)怎么修改回來(lái),
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2019-04-12
老師你好企業(yè)所得稅匯算清繳部分。我填完所有的表,利潤(rùn)是-218273.5元,原來(lái)2023年第四季度申報(bào)的所得稅是-219025.5元,年度財(cái)報(bào)也是-219025.5,我需要做什么調(diào)整嗎
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2024-05-14
老師好,請(qǐng)問(wèn)一下我們是一般納稅人,10月初需填寫第三季度企業(yè)所得稅季報(bào),請(qǐng)問(wèn)表內(nèi)“營(yíng)業(yè)收入本年累計(jì)金額”等于增值稅主表的1欄次(計(jì)稅銷售額)+7欄次(免抵出口銷售額)嗎?是否還要加上8欄次(免稅銷售額)?因我們是生產(chǎn)型出口的,也有免稅金額
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2021-10-06
第四季度企業(yè)所得稅季度預(yù)交申報(bào)。里面的本年累計(jì)數(shù)是全年的還是第四季度三個(gè)月累計(jì)的發(fā)生數(shù)
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2019-01-08
請(qǐng)問(wèn)老師我們公司第一季度盈利5萬(wàn)元,第二三季度虧損8萬(wàn)元第四季度的利潤(rùn)是10萬(wàn),請(qǐng)問(wèn)我在第一季度和第四季度的企業(yè)所得稅的金額怎么計(jì)算
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2018-12-13
老師,上年度虧損,本年度第二季度轉(zhuǎn)盈利,但以前年度虧損未彌補(bǔ)完,季報(bào)的時(shí)候要交所得稅嗎?
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2019-06-02