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你好 老師 以前會(huì)計(jì)結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的時(shí)候沒有把進(jìn)項(xiàng)和銷項(xiàng)分別轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅里 現(xiàn)在轉(zhuǎn)出未交增值稅有幾十萬的余額 我怎么能把能這個(gè)數(shù)轉(zhuǎn)平呢
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2024-03-08
上年度賬上多計(jì)提1分的增值稅,本年度怎么樣做賬務(wù)處理? 是否可以直接在本年度少計(jì)提1分錢? 正確的分錄是什么? 之前計(jì)提分錄是 借方:應(yīng)交稅款-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額抵減 貸方:營(yíng)業(yè)外收入-增值稅加計(jì)抵減 結(jié)轉(zhuǎn)增值稅(增值稅留底結(jié)轉(zhuǎn)分錄) 借方:應(yīng)交稅款-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸方:應(yīng)交稅款-未交增值稅
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2021-02-20
老師問下,2018年長(zhǎng)期待攤費(fèi)用原值如何填,是2016年原值十2017年增加值十2018年增加值嗎
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2019-05-22
老師您好! 我本季度由稅務(wù)代開增值稅專票8萬元, 已納稅。 稅控機(jī)開具10004元, 是否還享受小規(guī)模免稅的政策? 我報(bào)稅的增值稅申報(bào)表一直過不去, 著急請(qǐng)教老師, 給看下?
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2016-07-13
老師您好,我8月進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng),我認(rèn)證的是四小票海關(guān)進(jìn)口增值稅繳款書,請(qǐng)問,在增值稅申報(bào)表里,填寫完第五行后,還需要再填寫別的數(shù)嗎?
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2019-09-03
老師,請(qǐng)問增值稅減免稅款有2200,銷項(xiàng)有769.65被我結(jié)轉(zhuǎn)到了應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅里面了,等于現(xiàn)在轉(zhuǎn)出未交增值稅有769.65的余額,我怎么把他和減免稅款2220元結(jié)轉(zhuǎn)呢
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2022-05-05
我們公司的增值稅稅負(fù)率,是按什么計(jì)算的,我們開增值稅發(fā)票是開差額發(fā)票征稅的,增值稅率為5%
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2018-04-25
對(duì)方虛開增值稅專用發(fā)票給我們,稅務(wù)局查到要寫書面說明怎么寫
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2019-08-02
收到虛開增值稅發(fā)票稅務(wù)局需要提供情況說明要怎么寫?
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2023-11-03
虛開增值稅發(fā)票對(duì)企業(yè)有什么影響
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2016-03-02
發(fā)票是真的還是虛開增值稅發(fā)票嗎
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2016-02-02
朋友是小規(guī)模公司,因?yàn)檫@個(gè)季度要上稅,讓我用我公司幫朋友公司開普票算虛開增值稅發(fā)票嗎
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2022-03-17
上期應(yīng)交增值稅1967.59,申報(bào)后已經(jīng)繳稅了,本月填增值稅申報(bào)表時(shí) 欠繳稅額還顯示這個(gè)數(shù)?是不是需要手動(dòng)在哪一列輸入一下已繳的這個(gè)數(shù)??
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2019-07-03
老板購(gòu)買虛開增值稅發(fā)票 會(huì)計(jì)只做賬 什么責(zé)任
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2015-11-18
虛開可抵扣稅款發(fā)票罪和虛開增值稅發(fā)票罪的區(qū)別
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2015-12-21
稅局代開增值稅發(fā)票含稅價(jià)554100元 需要繳納增值稅及附加 各是多少 ?
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2017-01-11
老師,退役士兵減免增值稅這塊兒的會(huì)計(jì)分錄我有點(diǎn)不清楚,比如這個(gè)月借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅12000(減免退役士兵3000元),貸應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅12000,繳納時(shí)借應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅12000貸銀行存款9000營(yíng)業(yè)外收入3000 還是先做退役士兵減免部分借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅減免稅款3000貸營(yíng)業(yè)外收入3000再結(jié)轉(zhuǎn)剩下的部分,謝謝老師,麻煩幫我解答一下,謝謝
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2021-01-20
老板虛開增值稅發(fā)票,財(cái)務(wù)會(huì)怎樣
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2015-12-30
您好!被稅局提示虛開增值稅發(fā)票。合同,銀行資金流一致。請(qǐng)問有什么方法去解除這問題嗎?
5/2025
2022-02-28
舉報(bào)公司虛開增值稅發(fā)票1000萬會(huì)叛幾年
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2022-03-11