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請(qǐng)問(wèn)個(gè)體戶在稅務(wù)局代開(kāi)了專票,并且在稅務(wù)大廳已經(jīng)繳納了增值稅以及城建稅,請(qǐng)問(wèn)填寫增值稅申報(bào)表時(shí)怎么填寫,填上去會(huì)有稅金出來(lái)提示扣款,但是我已經(jīng)在大廳繳納了稅款
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2023-01-03
稅控系統(tǒng)維護(hù)費(fèi)填在增值稅申報(bào)表附4表嗎?本期沒(méi)有增值稅要交,是不是就不能抵扣,只能留底?另外附表二需要填這筆嗎
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2018-03-12
房地產(chǎn)《增值稅預(yù)繳稅款表》是在國(guó)稅辦稅廳手填嗎?網(wǎng)上增值稅月報(bào)表中好像沒(méi)有此表?相關(guān)附加稅是在地稅網(wǎng)上申報(bào),對(duì)嗎?
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2017-02-08
老師,個(gè)體工商戶增值稅申報(bào)時(shí)未達(dá)起征點(diǎn)的銷售額需要填在主表的那?還需要填 增值稅減免表嗎?填付列表嗎?填在哪。謝謝
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2019-10-23
轉(zhuǎn)出未交增值稅月末借方余額480元,納稅申報(bào)表應(yīng)交增值稅28元,差額應(yīng)該怎么調(diào)整?
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2022-04-08
增值稅申報(bào)表中應(yīng)交增值稅,因?yàn)樗纳嵛迦朐斐珊臀屹~面上的兩分錢差異怎么處理?
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2018-05-10
下午好,紅沖以前月份的發(fā)票,現(xiàn)在申報(bào)增值稅要填增值稅的哪個(gè)附表嗎?一般納稅人。
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2018-10-08
報(bào)表的應(yīng)交增值稅和我在稅務(wù)網(wǎng)站上申報(bào)的應(yīng)交增值稅相差0.01元,請(qǐng)問(wèn)我的報(bào)表需要調(diào)整嗎,該如何調(diào)整
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2017-08-12
增值稅申報(bào)數(shù)據(jù)來(lái)源于哪張報(bào)表,如果企業(yè)還在籌建期,在報(bào)增值稅和企業(yè)所得稅時(shí)是否需要提供財(cái)務(wù)報(bào)表
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2017-04-18
老師好 請(qǐng)問(wèn)一下增值稅納稅申報(bào)表24行期初未繳納稅額為上月32行期末未繳納稅額(多繳為負(fù)數(shù))但是這個(gè)月申報(bào)時(shí)期初未繳數(shù)字不對(duì),手動(dòng)也修改不了申報(bào)失敗該怎么辦?上個(gè)月的期末未繳稅額可以申請(qǐng)退稅嗎?網(wǎng)上該如何操作?
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2020-05-13
1月出口的貨物,我2月在報(bào)1月稅的時(shí)候在增值稅納稅申報(bào)表填報(bào)了?,F(xiàn)在9月份我申請(qǐng)退稅,登錄的所屬期是1月還是8月
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2019-09-06
小規(guī)模企業(yè)季度申報(bào)時(shí),“增值稅納稅申報(bào)表附列資料”中“本期發(fā)生額”是填哪個(gè)金額的?是“小規(guī)模納稅申報(bào)表”中的哪個(gè)數(shù)據(jù)呀?(前提是季度銷售額不滿9萬(wàn))
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2018-01-11
你好,我在進(jìn)行小規(guī)模季度申報(bào)時(shí),提示未達(dá)起征點(diǎn),那要如果填寫增值稅納稅申報(bào)表
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2019-07-02
增值稅申報(bào)表:出口免抵退已經(jīng)申報(bào)技術(shù)服務(wù)+貨物,因?yàn)槭窃诟奖碜詣?dòng)跳轉(zhuǎn)的數(shù)據(jù)。 那么出口退稅管理:出口免抵退是否可以申報(bào)技術(shù)服務(wù)+貨物? 我司是醫(yī)療杭州。
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2021-04-19
我客戶十月開(kāi)了機(jī)打發(fā)票,也申請(qǐng)稅盤開(kāi)了普票,這個(gè)月的增值稅申報(bào)表是填寫普票的數(shù)嗎?那印花稅呢,是機(jī)打發(fā)票跟普票的總額嗎
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2020-11-06
請(qǐng)問(wèn)如何在網(wǎng)上電子稅務(wù)局查詢以前年度的增值稅申報(bào)表
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2019-09-12
5月份代開(kāi)發(fā)票含稅1000元,其中稅額按1%是9.9元已扣款。7月份季報(bào),增值稅申報(bào)表提示免稅,如果對(duì)方抵扣了,這邊又申報(bào)免稅有什么影響?怎么處理比較妥當(dāng)?
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2020-07-11
老師,小規(guī)模代開(kāi)普票,增值稅申報(bào)表填哪里? 代開(kāi)水電普通發(fā)票
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2019-07-08
請(qǐng)問(wèn)老師第三季度有未開(kāi)票收入 第三季度未填入增值稅申報(bào)表但填入了所得稅的營(yíng)業(yè)收入了 第四季度才發(fā)現(xiàn) 這種情況怎么辦
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2022-01-17
老師增值稅申報(bào)表里銷售額是按1%計(jì)算的不含稅收入,但稅金的免稅額是按3%計(jì)算的,這個(gè)差額怎么做賬
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2021-04-03