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增值稅附表四中第3列是否自動取自增值稅主表15列
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2023-10-23
老師,小規(guī)模納稅人,本季已超過30萬,要交增值稅,但是有開票收入,還有1萬多的不開票的收入,款已收,我確認了收入,但是計提時的增值稅和申報表上的增值稅有差額,要如何做賬,我賬上計提的增值稅是6150.65,申報表是6150.65
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2024-04-17
如果代開的發(fā)票應納稅額為1200,自行開具的發(fā)票應納稅額也為1200(我們銷售收入由于季度不含稅銷售額未達到9萬元,享受減免增值稅政策),在增值稅納稅申報表中是兩個都要填寫的嗎?
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2016-10-01
北京鼎哼建筑工程有限公司為建筑業(yè)增值稅一般納稅人,2019年06月經營情況如下: (5)公司本期發(fā)生首次購買稅控設備,發(fā)票詳見背景資料。 要求:公司于2019年07月06日申報納稅,根據(jù)增值稅一般納稅人申報的要求計算填列增值稅納稅申報表及其相關附表。 PS:這里稅務小白一枚,想請問一下初次購買稅控設備取得普通發(fā)票也可以全額抵減增值稅嗎? 若能,我先填了下附表4和增值稅減免稅申報表,也想麻煩老師幫忙看下是不是這么填的。
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2020-04-09
增值稅專用發(fā)票開票為“建筑服務安裝費用” 在增值稅納稅申報表里應該填列在:應稅貨物銷售額里還是填列在應稅勞務銷售額里
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2020-03-18
我們是建筑企業(yè)小規(guī)模納稅人,工程有一筆勞務分包,預繳增值稅時是扣除了分包款再預繳的,這樣填增值稅納稅申報表時,這筆扣除的分包款應該填在哪?
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2018-12-10
我們公司是小規(guī)模納稅人,無票收入填增值稅納稅申報表填在哪一欄?。窟€有我們按季申報,未超過30萬可以免征增值稅?
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2019-09-04
老師,你好。問題是:1,出口開具增值稅普通發(fā)票1萬元,包括運保傭費1千元,那么如果要開具1千元紅字發(fā)票沖減收入的話,紅字發(fā)票如何開具?2,增值稅納稅申報表如何體現(xiàn)這紅字發(fā)票一千元的運保擁費用?3:會計分錄怎么做,謝謝
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2015-11-26
老師好,我是小規(guī)模納稅人,這個月同時開有3%和5%的增值稅普票,月收入超10萬元,如何填寫增值稅納稅申報表
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2020-01-04
增值稅納稅申報表(小規(guī)模納稅人適用)第22欄次本期應補(退)稅額 的金額和應交稅費-未交增值稅的貸方累計數(shù)要相同是嗎?
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2017-07-29
單位是小規(guī)模納稅人,主要銷售軟件服務,偶爾也銷售貨物醫(yī)療器械,在進行增值稅季報時,主表上分別填寫了服務收入和貨物收入,請問在增值稅納稅申報表附列資料中銷售收入欄是只填寫服務收入,還是填寫服務和貨物合計收入?
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2020-03-07
私營獨資企業(yè),填寫小規(guī)模增值稅納稅申報表時,免稅銷售額應該填在小微企業(yè)免稅銷售額還是未達起征點銷售額還是其他免稅銷售額?
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2020-01-06
請問在填增值稅納稅申報表時,首次購入設備取得增值稅專用發(fā)票這個業(yè)務應不應該記入認證相符的增值稅專用發(fā)票這一欄中
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2020-06-14
小規(guī)模納稅人國稅申報,是不是每季度都要填寫:財務報表,所得稅報表,增值稅報表
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2017-03-30
增值稅申報表附表-減免稅明細表的免稅額的銷售收入是按含稅銷售收入填寫嗎
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2018-06-12
公司是一般納稅人,零申報。但是本月繳納了稅控盤費用280元。填寫了增值稅附表四,第1行本期發(fā)生額280元。是否還需要填寫增值稅減免稅申報明細表?
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2021-11-09
申報表上的稅和帳上的稅不一致是指什么呢?是指增值稅申報表上的留抵稅額和財務軟件上“應交稅費-應交增值稅”這個科目的借方余額要一致,是嗎?
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2017-05-09
老師,你好,問下我們是個體工商戶,銷售蔬菜的,增值稅是免稅的,現(xiàn)在升級成一般納稅人管理了,增值稅申報表應該怎么填寫?還有需要申報財務報表嗎?
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2021-01-04
第一次做會計,經驗還不不足,根據(jù)這張增值稅納稅申報表,怎么做結轉年底增值稅的分錄?
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2019-01-08
老師 您好 請問小規(guī)模月度銷售額不足15萬免征增值稅 需不需要填寫增值稅減免申報表
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2021-10-08