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申報(bào)表上的稅和帳上的稅不一致是指什么呢?是指增值稅申報(bào)表上的留抵稅額和財(cái)務(wù)軟件上“應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅”這個(gè)科目的借方余額要一致,是嗎?
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2017-05-09
老師,你好,問下我們是個(gè)體工商戶,銷售蔬菜的,增值稅是免稅的,現(xiàn)在升級(jí)成一般納稅人管理了,增值稅申報(bào)表應(yīng)該怎么填寫?還有需要申報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表嗎?
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2021-01-04
第一次做會(huì)計(jì),經(jīng)驗(yàn)還不不足,根據(jù)這張?jiān)鲋刀惣{稅申報(bào)表,怎么做結(jié)轉(zhuǎn)年底增值稅的分錄?
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2019-01-08
老師 您好 請(qǐng)問小規(guī)模月度銷售額不足15萬免征增值稅 需不需要填寫增值稅減免申報(bào)表
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2021-10-08
老師,這個(gè)銀行流水單有增值稅238.04,那個(gè)城建稅申報(bào)表的增值稅是212.53,那做賬是做那個(gè)進(jìn)去?
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2019-10-06
老師,小規(guī)模轉(zhuǎn)一般的第一次去柜臺(tái)申報(bào)增值稅,增值稅附加應(yīng)該是跟著一起交表繳納嗎?
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2019-09-18
請(qǐng)問一下增值稅專票認(rèn)證后,進(jìn)項(xiàng)的數(shù)據(jù)就會(huì)自動(dòng)讀入到增值稅納稅申報(bào)系統(tǒng)表里面嗎?
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2019-04-27
因未確認(rèn)收入,被稅務(wù)稽查補(bǔ)繳完增值稅稅款后,當(dāng)時(shí)申報(bào)增值稅時(shí)未進(jìn)行任何處理,直接補(bǔ)交的。現(xiàn)又想把發(fā)票開出來,該如何納稅申報(bào)增值稅報(bào)表呢?
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2023-03-06
增值稅納稅申報(bào)時(shí),進(jìn)項(xiàng)稅認(rèn)證了多少,就要抵扣多少嗎?可以少抵扣嗎?填寫申報(bào)表時(shí),金額小于認(rèn)證的金額可以嗎?
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2018-06-26
如果代開的發(fā)票應(yīng)納稅額為1200,自行開具的發(fā)票應(yīng)納稅額也為1200(我們銷售收入由于季度不含稅銷售額未達(dá)到9萬元,享受減免增值稅政策),在增值稅納稅申報(bào)表中是兩個(gè)都要填寫的嗎?
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2016-10-01
北京鼎哼建筑工程有限公司為建筑業(yè)增值稅一般納稅人,2019年06月經(jīng)營情況如下: (5)公司本期發(fā)生首次購買稅控設(shè)備,發(fā)票詳見背景資料。 要求:公司于2019年07月06日申報(bào)納稅,根據(jù)增值稅一般納稅人申報(bào)的要求計(jì)算填列增值稅納稅申報(bào)表及其相關(guān)附表。 PS:這里稅務(wù)小白一枚,想請(qǐng)問一下初次購買稅控設(shè)備取得普通發(fā)票也可以全額抵減增值稅嗎? 若能,我先填了下附表4和增值稅減免稅申報(bào)表,也想麻煩老師幫忙看下是不是這么填的。
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2020-04-09
增值稅專用發(fā)票開票為“建筑服務(wù)安裝費(fèi)用” 在增值稅納稅申報(bào)表里應(yīng)該填列在:應(yīng)稅貨物銷售額里還是填列在應(yīng)稅勞務(wù)銷售額里
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2020-03-18
我們是建筑企業(yè)小規(guī)模納稅人,工程有一筆勞務(wù)分包,預(yù)繳增值稅時(shí)是扣除了分包款再預(yù)繳的,這樣填增值稅納稅申報(bào)表時(shí),這筆扣除的分包款應(yīng)該填在哪?
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2018-12-10
我們公司是小規(guī)模納稅人,無票收入填增值稅納稅申報(bào)表填在哪一欄?。窟€有我們按季申報(bào),未超過30萬可以免征增值稅?
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2019-09-04
老師,你好。問題是:1,出口開具增值稅普通發(fā)票1萬元,包括運(yùn)保傭費(fèi)1千元,那么如果要開具1千元紅字發(fā)票沖減收入的話,紅字發(fā)票如何開具?2,增值稅納稅申報(bào)表如何體現(xiàn)這紅字發(fā)票一千元的運(yùn)保擁費(fèi)用?3:會(huì)計(jì)分錄怎么做,謝謝
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2015-11-26
單位是小規(guī)模納稅人,主要銷售軟件服務(wù),偶爾也銷售貨物醫(yī)療器械,在進(jìn)行增值稅季報(bào)時(shí),主表上分別填寫了服務(wù)收入和貨物收入,請(qǐng)問在增值稅納稅申報(bào)表附列資料中銷售收入欄是只填寫服務(wù)收入,還是填寫服務(wù)和貨物合計(jì)收入?
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2020-03-07
老師好,我是小規(guī)模納稅人,這個(gè)月同時(shí)開有3%和5%的增值稅普票,月收入超10萬元,如何填寫增值稅納稅申報(bào)表
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2020-01-04
增值稅納稅申報(bào)表(小規(guī)模納稅人適用)第22欄次本期應(yīng)補(bǔ)(退)稅額 的金額和應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅的貸方累計(jì)數(shù)要相同是嗎?
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2017-07-29
私營獨(dú)資企業(yè),填寫小規(guī)模增值稅納稅申報(bào)表時(shí),免稅銷售額應(yīng)該填在小微企業(yè)免稅銷售額還是未達(dá)起征點(diǎn)銷售額還是其他免稅銷售額?
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2020-01-06
請(qǐng)問在填增值稅納稅申報(bào)表時(shí),首次購入設(shè)備取得增值稅專用發(fā)票這個(gè)業(yè)務(wù)應(yīng)不應(yīng)該記入認(rèn)證相符的增值稅專用發(fā)票這一欄中
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2020-06-14