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老師您好,小規(guī)模企業(yè),開了幾張發(fā)票,普票,專票都有,報(bào)稅的時(shí)候,增值稅納稅申報(bào)表填了,其他能零申報(bào)嗎?
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2021-01-20
土增稅預(yù)繳申報(bào)表里的已繳稅款是填什么?
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2020-07-04
一般納稅人在申報(bào)表里外省預(yù)繳增值稅 2萬,本月應(yīng)納稅額應(yīng)交1萬,這1萬是9月份1到15號交,申報(bào)表這1萬怎么填
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2017-08-28
老師,問下,每個(gè)月申報(bào)增值稅是不是沒有特殊的情況,只要把進(jìn)項(xiàng)和銷項(xiàng)那兩個(gè)表格填好,申報(bào)表就自動(dòng)生成,不用改的呀?
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2024-05-07
現(xiàn)在就剩工會(huì)經(jīng)費(fèi)沒有申報(bào)了,增值稅附加稅也申報(bào)過扣過款了,這個(gè)表里的附加稅前三行還需要填嗎?還是只填工會(huì)這一欄?
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2019-01-11
軟件企業(yè)增值稅申報(bào),退稅申報(bào)是和增值稅申報(bào)放在一張表上的,還有其他手續(xù)嗎
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2018-12-03
老師,我是小白,我點(diǎn)報(bào)增值稅的時(shí)候,它出現(xiàn)了這個(gè),是不是要我填寫財(cái)務(wù)報(bào)表還是什么意思
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2019-06-14
企業(yè)所得稅納稅申報(bào)表(主表+所有附表)是不是就是增值稅納稅申報(bào)表?
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2019-12-25
請問老師,賬套里做的賬務(wù)處理 的增值稅余額 和 每月申報(bào)的增值稅申報(bào)表的待抵扣余額不一致,有可能出現(xiàn)這種情況不? 還是賬套或者申報(bào)的金額填寫錯(cuò)了?
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2018-12-12
我單位一般納稅人,3月把稅率16%,不開票銷售做了預(yù)申報(bào),這部分不開票銷售收入,于四月份又開具增值稅發(fā)票給客戶,請問4月申報(bào)增值稅申報(bào)表怎么填報(bào)?
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2019-04-26
我公司的稅控系統(tǒng)服務(wù)費(fèi)在申報(bào)的時(shí)候已經(jīng)填在一般納稅人增值稅申報(bào)表的附表四了,主表第23行也已經(jīng)填寫了,卻審核不過去?不知道什么原因?請老師給予指點(diǎn)。
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2018-05-07
今年5月1號之后開出的稅率為17%的發(fā)票收入,必須要更正申報(bào)4月份增值稅報(bào)表嗎 (4月份報(bào)表填在未開票收入攔,所屬開票月份申報(bào)表在未開票收入攔填寫負(fù)數(shù)沖減)。
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2018-08-26
小規(guī)模報(bào)附加稅的時(shí)候 我家這個(gè)月增值稅沒超過收入十萬免增值稅的 附加稅得表增值稅那里用填個(gè)增值稅再填個(gè)減免嗎
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2020-07-03
小規(guī)模,季報(bào)!上一年沒有申報(bào)增值稅,需要重新更改申報(bào),只有租金收入,沒有其他收入,比如一年200萬為房產(chǎn)稅計(jì)稅!那么增值稅申報(bào)怎么更改填報(bào)?將200除以4來填報(bào)增值稅申報(bào)?
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2021-11-05
老師,印花稅何時(shí)申報(bào)?依據(jù)是什么?在哪里找?申報(bào)流程?
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2021-01-19
想問下,簡易計(jì)稅一般納稅人,取得增值稅專票,在增值稅申報(bào)表附表一不動(dòng)產(chǎn)那填了可扣分包了,擇轉(zhuǎn)出進(jìn)項(xiàng)了,那我做賬的時(shí)候,還做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出?要把稅轉(zhuǎn)出到成本?
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2020-05-08
應(yīng)該怎么填增值稅納稅申報(bào)表(小規(guī)模納稅人適用)這表,不是應(yīng)該普通發(fā)票,一個(gè)代開增值稅專用發(fā)票嗎?我怎么就看出只登錄了代開增值稅專用發(fā)票的數(shù)據(jù),還有這個(gè)小微企業(yè)免稅銷售額應(yīng)該是填哪個(gè)數(shù)據(jù)
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2017-05-03
工程行業(yè),6月份在異地預(yù)繳增值稅,7月申報(bào)6月份增值稅時(shí),怎么填。如果填在分次預(yù)繳增值稅異常是怎么回事。
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2020-07-14
2016年11月啟用稅種,小規(guī)模企業(yè),2017年月1月需要報(bào)送財(cái)務(wù)報(bào)表嗎?若無收支,只要申報(bào)增值稅,企業(yè)所得稅,填寫為零就可以嗎?增值稅附加申報(bào)為零時(shí)無須申報(bào)?
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2017-01-05
出口外貿(mào)公司,上月申報(bào)退稅其中的一張發(fā)票抬頭有誤,本月紅沖。申報(bào)時(shí),對于退稅申報(bào)系統(tǒng)。還有電子稅務(wù)局的增值稅的附表一免抵退增值稅是不是填合計(jì)?
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2017-12-03