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公司開(kāi)業(yè)一年半,購(gòu)買(mǎi)電腦等固定資產(chǎn)共計(jì)52800元,現(xiàn)在11月在辦理注銷(xiāo)手續(xù),這些固定資產(chǎn)評(píng)估價(jià)29200,凈值為7879.62元,請(qǐng)問(wèn)該如何做賬務(wù)處理呢
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2017-12-03
為計(jì)提完折舊的固定資產(chǎn)處置如何做賬務(wù)處理
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2022-04-03
出售車(chē)庫(kù)的賬面價(jià)值應(yīng)轉(zhuǎn)入“固定資產(chǎn)清理”科目的借方 出售車(chē)庫(kù)的價(jià)款應(yīng)計(jì)入“固定資產(chǎn)清理”科目的貸方 問(wèn),分錄分別咋寫(xiě)?
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2022-04-12
2019年2月1日甲公司將其持有的一幢建筑物進(jìn)行出售,該建筑物原價(jià)為1000萬(wàn)元,已計(jì)提折舊700萬(wàn)元、減值準(zhǔn)備120萬(wàn)元;取得出售價(jià)款為155萬(wàn)元,增值稅稅率為10%。在出售時(shí),發(fā)生固定資產(chǎn)清理費(fèi)用3萬(wàn)元,殘料變價(jià)收入0.8萬(wàn)元。假定不考慮相關(guān)稅費(fèi),則下列有關(guān)說(shuō)法中,正確的有( ?。?老師我想問(wèn)就是這個(gè)業(yè)務(wù)影響當(dāng)期損益的金額是多少怎么算啊
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2019-07-08
我們公司要注銷(xiāo)了,現(xiàn)在在固定資產(chǎn)清理,有輛汽車(chē)31萬(wàn),已經(jīng)折舊完了,現(xiàn)在賣(mài)了,并開(kāi)票1萬(wàn),給對(duì)方公司,我現(xiàn)在怎么賬務(wù)處理,科目余額表上相關(guān)科目余額為0啊
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2019-11-29
老師你好!公司在4s店進(jìn)行二手車(chē)置換購(gòu)買(mǎi)新車(chē),因?yàn)橘?gòu)車(chē)時(shí)抵扣進(jìn)項(xiàng)稅,所以置換時(shí)形成簡(jiǎn)易征收3%。后來(lái)公司讓車(chē)出售給個(gè)人,交易形成13%的銷(xiāo)售行為。讓個(gè)人多出部分,做為二手車(chē)與4s店進(jìn)行置換業(yè)務(wù)。請(qǐng)問(wèn)老師,企業(yè)固定資產(chǎn)清理、補(bǔ)交新車(chē)差價(jià)款,涉及舊車(chē)固定資產(chǎn)清理?yè)p益、對(duì)個(gè)人銷(xiāo)售業(yè)務(wù)稅務(wù)處理、還有簡(jiǎn)易征收稅務(wù)處理,這些如何做分錄?舊車(chē)原值13萬(wàn)、累計(jì)折舊9.5萬(wàn)、二手車(chē)出售對(duì)個(gè)人2.7萬(wàn)(13%應(yīng)稅)、與4s店補(bǔ)差2.7萬(wàn)(3%應(yīng)稅),老師麻煩你根據(jù)我上面說(shuō)的,給做一下分錄,謝謝老師!
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2024-11-01
存貨和固定資產(chǎn)理不清,怎么才能理解呢,初級(jí)會(huì)計(jì)考試
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2021-04-15
固定資產(chǎn)清理在貸方,已做營(yíng)業(yè)外收入了,匯算如何處理
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2019-04-27
老師,壞賬處理的分錄,跟固定資產(chǎn)處理的分錄,怎么做呢
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2019-05-14
老師好,企業(yè)租入的固定資產(chǎn),組后所有權(quán)歸企業(yè),合同只約定了每月固定的租金,沒(méi)有提到利息,怎么賬務(wù)處理
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2023-10-08
固定資產(chǎn)折舊完沒(méi)有殘值要不要處理,有殘值怎么處理
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2022-03-15
老師,物業(yè)管理費(fèi)用應(yīng)該計(jì)入什么科目
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2020-09-29
會(huì)計(jì)科目的二級(jí)科目代碼是固定的嗎?科目代碼的順序是固定的嗎?有些科目我用不到我可以自己設(shè)定吧。比如: 管理費(fèi)用6602 二級(jí)科目后面是隨意設(shè)置嗎?沒(méi)有順序要求吧 660201工資 660202社保 660203公積金 660204辦公費(fèi)
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2020-04-22
這個(gè)資產(chǎn)負(fù)債表固定資產(chǎn)項(xiàng)目中的固定資產(chǎn)清理怎么回事,看不懂,能例舉個(gè)例子解釋下嗎
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2019-03-10
固定資產(chǎn)怎么清理?財(cái)務(wù)軟件沒(méi)有購(gòu)買(mǎi)到固定資產(chǎn)這個(gè)模塊,只能在總賬上做,我該怎么做呢
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2018-04-02
固定資產(chǎn)是固定資產(chǎn)原值還是固定資產(chǎn)賬面價(jià)值
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2020-02-15
現(xiàn)在待攤費(fèi)用已經(jīng)取消了,那我公司提前交了半年的房租和物業(yè)管理費(fèi),發(fā)票已收到了,這個(gè)還記待攤費(fèi)用嗎?可以直接做管理費(fèi)用嗎?
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2021-01-18
二,寒訓(xùn)資料和要求 甲公司 2021 年7月發(fā)生的部分經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)資料如下。 (1)從銀行提取現(xiàn)金 20000 元備用。 2)管理人員用現(xiàn)金 500 元購(gòu)買(mǎi)一批辦公用品。 (3)業(yè)務(wù)部收到訂貨單一份,訂單計(jì)劃買(mǎi)購(gòu)金額 50 000 元。 (4)銷(xiāo)售一批商品26000 元,款項(xiàng)尚未收到。 (5)公司黃事會(huì)決定向乙公司投資 500 000元。 要求
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2023-03-07
我在網(wǎng)上看到購(gòu)買(mǎi)金稅盤(pán)的會(huì)計(jì)分錄要做到固定資產(chǎn)里面?為什么要這樣做,才幾百塊錢(qián)也要放到固定資產(chǎn)嗎?具體的賬務(wù)處理如下:1、一般納稅人1)購(gòu)入專(zhuān)用設(shè)備時(shí),借:固定資產(chǎn)(價(jià)稅合計(jì)額) 貸:銀行存款/庫(kù)存現(xiàn)金/應(yīng)付賬款2)抵減增值稅應(yīng)納稅額時(shí),借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(減免稅款) 貸:遞延收益3)計(jì)提折舊時(shí),借:管理費(fèi)用 貸:累計(jì)折舊同時(shí),借:遞延收益 貸:管理費(fèi)用4)支付技術(shù)維護(hù)費(fèi)時(shí),借:管理費(fèi)用 貸:銀行存款/現(xiàn)金抵減增值稅稅額,借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(減免稅款) 貸:管理費(fèi)用2、小規(guī)模納稅人1)購(gòu)入專(zhuān)用設(shè)備時(shí),借:固定資產(chǎn)(價(jià)稅合計(jì)額) 貸:銀行存款/庫(kù)存現(xiàn)金/應(yīng)付賬款2)抵減增值稅應(yīng)納稅額時(shí),借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅 貸:遞延收益3)計(jì)提折舊時(shí),借:管理費(fèi)用 貸:累計(jì)折舊同時(shí),借:遞延收益 貸:管理費(fèi)用4)支付技術(shù)維護(hù)費(fèi)時(shí),借:管理費(fèi)用 貸:銀行存款/現(xiàn)金抵減增值稅稅額,
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2017-12-12
老師,定制的本子可以入管理費(fèi)用嗎
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2018-12-14