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我們是房開企業(yè)老項目,我們收到了土地評估公司開給的一張評估費發(fā)票,這發(fā)票需要在備注欄備注項目名稱和地址嗎?
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2018-01-03
差旅費可以暫估入賬嗎?做報表的時間到了,出差人員沒回,具體金額不知道的情況下
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2017-02-26
購買土地的評估費專用發(fā)票能抵扣嗎
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2015-10-16
考證和實操都是沒收到發(fā)票就暫估入賬,但是實際中的企業(yè)都是月結(jié)模式,也就是說滿一個月后再統(tǒng)一開發(fā)票,是不是都等到收到發(fā)票再入賬的?還是一樣的要先暫估入賬,收到發(fā)票再沖掉重新做的?
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2021-12-15
去年四月購入材料,貨款通過網(wǎng)銀匯入對方賬戶,貨已到,當(dāng)月實現(xiàn)銷售,因發(fā)票沒到,材料暫估入庫的,到年底還沒收到發(fā)票,我就沖估價,和估價結(jié)轉(zhuǎn)的成本,現(xiàn)在我該怎么辦,如果匯算清繳調(diào)增,我的暫估已經(jīng)在去年年末沖了,我還能怎么補救?
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2022-04-07
老師以前有暫估的,現(xiàn)在發(fā)票到了一部分,現(xiàn)在要先把前面的暫估沖掉,還是要算平均值再沖掉??老師,假設(shè)我上個月暫估9桶導(dǎo)軌油金額900元,這個月采購進來了20桶導(dǎo)軌油金額2000元,單月銷售了18桶金額1800元,那這個月是不是又要暫估入庫7桶呀。
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2022-03-31
外賬:貨到 、 發(fā)票未到,合同價估計入庫,不含進項稅 借:原材料等---暫估價 貸:應(yīng)付賬款---暫估價 實際中下月初不處理,直到貨物實際入庫時,才先沖銷,再按發(fā)票貨同到入賬 2015年外帳中的材料暫估,拿回發(fā)票的最遲期限是做2015年匯算清繳之前,可以這樣做嗎
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2016-05-12
老師好,我是商貿(mào)公司,請問:上月賣了一批零部件,暫估了成本500元,本月分幾次開來成本進項發(fā)票,但還有一些零部件的成本票沒開來,應(yīng)該等這批500元所有零件成本票都來了再沖暫估,還是應(yīng)該按月或按季沖銷暫估,沒來的零部件就一直掛暫估?
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2022-04-15
老師我想請問下,以前會計生產(chǎn)企業(yè)也是暫估了庫存商品,分錄做的是:借:庫存商品 貸:應(yīng)付賬款--暫估 現(xiàn)在我成品沒有庫存,那么我現(xiàn)在要紅沖以前的暫估的,但是有原材料,我可以直接做:借:原材料紅字 貸:應(yīng)付賬款--暫估嗎?還是有什么別的辦法?
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2021-08-04
老師您好,我們單位去年暫估了20萬獎金,做的分錄是,借:管理費用--福利費20萬,貸:應(yīng)付賬款--暫估20萬,今年發(fā)了20萬獎金,做的分錄:借:應(yīng)付職工薪酬--獎金、津貼20萬,貸:銀行存款20萬。這樣做分錄是不是有問題,暫估的獎金可以暫估到應(yīng)付賬款科目嗎?
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2023-05-18
請問暫估款可以不暫估稅金嗎、例如這個月估的成本是1萬,后面月份對方開具了2萬的發(fā)票可不可以這樣做分錄,暫估時借:主營業(yè)務(wù)成本10000,貸:預(yù)付賬款10000,后面月份收到發(fā)票時,借:主營業(yè)務(wù)成本7699.11,應(yīng)繳稅費-應(yīng)交增值稅2300.89 貸:預(yù)付賬款10000
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2025-09-02
你好 我想咨詢一下問題
1/57
2021-09-09
你好,咨詢下殘保金事宜
1/403
2017-12-07
我怎么能開通電話咨詢
1/485
2016-03-08
樸老師在嗎?咨詢您問題
1/206
2020-05-05
有點小問題需要咨詢下
1/310
2018-12-27
@江老師 在嗎 想咨詢社保
1/178
2020-06-05
你好 我想咨詢一個問題
1/209
2019-07-18
有道題不會,想咨詢一下
1/16
2022-05-19
稅務(wù)問題咨詢一下老師
1/199
2021-10-22
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