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外賬:貨到 、 發(fā)票未到,合同價估計入庫,不含進項稅 借:原材料等---暫估價 貸:應付賬款---暫估價 實際中下月初不處理,直到貨物實際入庫時,才先沖銷,再按發(fā)票貨同到入賬 2015年外帳中的材料暫估,拿回發(fā)票的最遲期限是做2015年匯算清繳之前,可以這樣做嗎
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2016-05-12
老師好,我是商貿(mào)公司,請問:上月賣了一批零部件,暫估了成本500元,本月分幾次開來成本進項發(fā)票,但還有一些零部件的成本票沒開來,應該等這批500元所有零件成本票都來了再沖暫估,還是應該按月或按季沖銷暫估,沒來的零部件就一直掛暫估?
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2022-04-15
老師我想請問下,以前會計生產(chǎn)企業(yè)也是暫估了庫存商品,分錄做的是:借:庫存商品 貸:應付賬款--暫估 現(xiàn)在我成品沒有庫存,那么我現(xiàn)在要紅沖以前的暫估的,但是有原材料,我可以直接做:借:原材料紅字 貸:應付賬款--暫估嗎?還是有什么別的辦法?
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2021-08-04
老師您好,我們單位去年暫估了20萬獎金,做的分錄是,借:管理費用--福利費20萬,貸:應付賬款--暫估20萬,今年發(fā)了20萬獎金,做的分錄:借:應付職工薪酬--獎金、津貼20萬,貸:銀行存款20萬。這樣做分錄是不是有問題,暫估的獎金可以暫估到應付賬款科目嗎?
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2023-05-18
請問暫估款可以不暫估稅金嗎、例如這個月估的成本是1萬,后面月份對方開具了2萬的發(fā)票可不可以這樣做分錄,暫估時借:主營業(yè)務成本10000,貸:預付賬款10000,后面月份收到發(fā)票時,借:主營業(yè)務成本7699.11,應繳稅費-應交增值稅2300.89 貸:預付賬款10000
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2025-09-02
12月購入原材料未收到發(fā)票暫估入賬:借:原材料113;貸:應付賬款-暫估113。 12月領(lǐng)用原材料未收到發(fā)票暫估入賬:借生產(chǎn)成本-直接材料113,貸:原材料113; 1月沖紅:借:原材料113(負數(shù));貸:應付賬款-暫估113(負數(shù))。 借生產(chǎn)成本-直接材料113(負數(shù)),貸:原材料113(負數(shù)); 1月收到發(fā)票:原材料113;貸:應付賬款-暫估113。 借生產(chǎn)成本-直接材料113,貸:原材料113; 請問年底暫估入賬,年后沖回這個分錄是正確的嗎?
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2023-01-10
我咨詢咨詢一下,小規(guī)模企業(yè)旅游行業(yè)收到6%稅率的發(fā)票要怎么做賬務處理的呢?
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2019-07-11
在貨物或應稅勞務服務名稱那一欄里有個*其他咨詢服務*咨詢服務費是怎么弄的
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2021-05-29
我這邊開的是服務費,但是前面有鑒證咨詢服務,怎樣取消鑒證咨詢服務這幾個字
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2019-08-10
我們是一家電力技術(shù)咨詢公司,經(jīng)營范圍有工程造價咨詢,可以核定企業(yè)所得稅嗎
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2021-04-23
老師,招標公司的營業(yè)范圍有造價咨詢,那么造價咨詢的收入是主營業(yè)務收入,對嗎?
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2020-04-14
公司營業(yè)范圍有,銷售,咨詢服務。如果開咨詢服務發(fā)票出去用什么對應成本,費用呢?
1/1502
2017-11-20
老師您好,請問暫估差異怎么處理
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2021-09-02
如圖 財務管理學 估算項目現(xiàn)金流
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2020-07-17
老師暫估原材料的分錄怎么做的?
1/266
2020-01-11
轉(zhuǎn)賬估交增值稅25000元,怎么做分錄
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2015-10-28
如果有暫估,與倉庫材料帳的關(guān)系
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2019-01-04
收到物料 未付款,必須要做暫估嗎?
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2021-09-13
出售舊房我認為也應是評估價呀
1/532
2021-02-10
老師季度申報暫估成本有風險嗎?
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2019-04-11