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外賬:貨到 、 發(fā)票未到,合同價估計入庫,不含進項稅 借:原材料等---暫估價 貸:應付賬款---暫估價 實際中下月初不處理,直到貨物實際入庫時,才先沖銷,再按發(fā)票貨同到入賬 2015年外帳中的材料暫估,拿回發(fā)票的最遲期限是做2015年匯算清繳之前,可以這樣做嗎
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2016-05-12
老師好,我是商貿(mào)公司,請問:上月賣了一批零部件,暫估了成本500元,本月分幾次開來成本進項發(fā)票,但還有一些零部件的成本票沒開來,應該等這批500元所有零件成本票都來了再沖暫估,還是應該按月或按季沖銷暫估,沒來的零部件就一直掛暫估?
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2022-04-15
老師我想請問下,以前會計生產(chǎn)企業(yè)也是暫估了庫存商品,分錄做的是:借:庫存商品 貸:應付賬款--暫估 現(xiàn)在我成品沒有庫存,那么我現(xiàn)在要紅沖以前的暫估的,但是有原材料,我可以直接做:借:原材料紅字 貸:應付賬款--暫估嗎?還是有什么別的辦法?
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2021-08-04
老師您好,我們單位去年暫估了20萬獎金,做的分錄是,借:管理費用--福利費20萬,貸:應付賬款--暫估20萬,今年發(fā)了20萬獎金,做的分錄:借:應付職工薪酬--獎金、津貼20萬,貸:銀行存款20萬。這樣做分錄是不是有問題,暫估的獎金可以暫估到應付賬款科目嗎?
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2023-05-18
請問暫估款可以不暫估稅金嗎、例如這個月估的成本是1萬,后面月份對方開具了2萬的發(fā)票可不可以這樣做分錄,暫估時借:主營業(yè)務(wù)成本10000,貸:預付賬款10000,后面月份收到發(fā)票時,借:主營業(yè)務(wù)成本7699.11,應繳稅費-應交增值稅2300.89 貸:預付賬款10000
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2025-09-02
你好 我想咨詢一下問題
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2021-09-09
你好,咨詢下殘保金事宜
1/403
2017-12-07
我怎么能開通電話咨詢
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2016-03-08
樸老師在嗎?咨詢您問題
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2020-05-05
有點小問題需要咨詢下
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2018-12-27
@江老師 在嗎 想咨詢社保
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2020-06-05
你好 我想咨詢一個問題
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2019-07-18
有道題不會,想咨詢一下
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2022-05-19
稅務(wù)問題咨詢一下老師
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2021-10-22
咨詢一下匯算清繳問題
1/294
2022-05-25
想咨詢會計問題可以嗎
1/393
2021-10-21
咨詢題目 有個題目不會
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2022-08-11
技術(shù)咨詢不是免稅的嗎?
1/1782
2020-04-13
咨詢行業(yè)利潤率是多少
1/5957
2020-01-18
老師你好 我想咨詢一下
5/13
2024-08-17