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你好,我有兩個(gè)問(wèn)題。第一個(gè)問(wèn)題是單位有一位員工在22年12月份發(fā)了一次年終獎(jiǎng)(22年就只在12月份發(fā)放了一次),23年1月份還可以在發(fā)放一次年終獎(jiǎng)嗎?第二個(gè)問(wèn)題是申報(bào)年終獎(jiǎng)的時(shí)候是怎么申報(bào)?分開申報(bào),還是合并一起申報(bào)?
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2023-01-03
編制合并報(bào)表調(diào)整分錄 抵消分錄的時(shí)候 用考慮內(nèi)部交易嗎
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2018-08-25
現(xiàn)在年終獎(jiǎng)跟工資,到底是怎么申報(bào),跟工資合并一起申報(bào),還是分開報(bào)?
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2019-02-24
老師好,買水果看望公司受傷員工,分錄是怎么做的?需要和工資合并交稅嗎?謝謝老師。
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2020-06-29
老師,合并報(bào)表這塊,抵消分錄中少數(shù)股東的權(quán)益怎么算呢
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2021-10-29
我用word2007制作郵件合并時(shí),打開excel數(shù)據(jù)源時(shí),顯示無(wú)法打開數(shù)據(jù)源的對(duì)話框。是版本問(wèn)題還是?
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2019-10-07
我用word2007制作郵件合并時(shí),打開excel數(shù)據(jù)源時(shí),顯示無(wú)法打開數(shù)據(jù)源的對(duì)話框。是版本問(wèn)題還是?
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2021-02-25
資產(chǎn)負(fù)債表期末數(shù)不平,未分配利潤(rùn)與利潤(rùn)表勾稽正確,科目余額表平的,科目匯總表與明細(xì)表無(wú)誤。
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2023-09-15
老師,24年稅局要求我們補(bǔ)交1000元的企業(yè)所得稅。我這邊計(jì)提分錄是這樣寫的:借 利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)1000 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅 1000 。但是導(dǎo)出的利潤(rùn)表的凈利潤(rùn)數(shù)和財(cái)務(wù)報(bào)表利潤(rùn)數(shù)據(jù)不一致,利潤(rùn)表利潤(rùn)比資產(chǎn)負(fù)債表多了1000元,我該怎么調(diào)整利潤(rùn)表?
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2025-01-15
老師,請(qǐng)問(wèn)律師事務(wù)所業(yè)發(fā)展基金分錄是借利潤(rùn)分配一未分配利潤(rùn),貸盈余公積一事業(yè)發(fā)展基金,在資產(chǎn)負(fù)債表與利潤(rùn)表里要怎么填列,應(yīng)在哪個(gè)科目里填列
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2019-12-16
公司18年2月末總賬本年利潤(rùn)余額450566.29,期初-412298.73(未轉(zhuǎn)到未分配利潤(rùn)里面);無(wú)明細(xì)賬;資產(chǎn)負(fù)債表里未分配利潤(rùn)年初數(shù)-829521.52,期末數(shù)23730.96;17年12月未分配利潤(rùn)年初數(shù)-418272.79,期末數(shù)-830571.82;根據(jù)這些資料怎樣算出18年2月末的未分配利潤(rùn)呢。謝謝!
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2018-03-09
老師請(qǐng)問(wèn)一下,是不是資產(chǎn)負(fù)債表上的未分配利潤(rùn)的科目數(shù)如果分配下去或者說(shuō),轉(zhuǎn)成實(shí)收資本,是不是未分配利潤(rùn)這個(gè)科目就沒(méi)有數(shù)字了
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2021-02-01
就按照上面這分錄,調(diào)完賬,資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤(rùn)和利潤(rùn)表的利潤(rùn)總額不同,設(shè)公式是怎么設(shè)置的呢
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2019-03-18
老師你好,年度所得稅匯算我補(bǔ)交所稅是1000,我做憑證是借:以前年度損益調(diào)整1000貸:應(yīng)交稅費(fèi)1000.月未結(jié)轉(zhuǎn)借:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)1000貸以前年度損益調(diào)整1000.怎么資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤(rùn)和利潤(rùn)表的凈利潤(rùn)差1000,我哪里做錯(cuò)了。
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2020-07-07
合并報(bào)表中第二年計(jì)提完的固定資產(chǎn)如何編制分錄到第三年如何編制合并分錄?往后還要編制嗎?
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2021-10-13
老師,年底調(diào)賬,做了一筆 借:利潤(rùn)分配—未分配利潤(rùn) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交所得稅 后利潤(rùn)表和資產(chǎn)負(fù)債表的勾機(jī)關(guān)系對(duì)不上了,差額剛好是這筆分錄數(shù),這種應(yīng)該怎么處理?
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2021-01-20
老師,我們民沃公司啥業(yè)務(wù)都沒(méi)有,年末是不是還是要做一筆借:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)80.33,貸:本年利潤(rùn)80.33,我看借方數(shù)為80.33元?做了這筆直接點(diǎn)期末結(jié)轉(zhuǎn)是不是就是明年年初數(shù)了呢?不需要過(guò)賬這些嘛?因?yàn)橹挥羞@一筆分錄。
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2020-01-06
手工流水賬盈利的數(shù)記到會(huì)計(jì)賬利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)還是記到本年利潤(rùn)呢?期初
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2017-11-30
2017年年初,“利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)”賬戶的余額為貸方余額,金額為40萬(wàn)元,2017年實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)100萬(wàn)元,提取盈余公積10萬(wàn)元,分配利潤(rùn)30萬(wàn)元,則2017年年末時(shí)未分配利潤(rùn)的數(shù)額為多少萬(wàn)元?
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2017-11-05
本年凈利潤(rùn)為5000000元,利潤(rùn)分配——未分配利潤(rùn)賬戶的年初余額為150000元。按全年凈利潤(rùn)的百分之十和百分之五十分別計(jì)提法定盈余公積和向投資者分配利潤(rùn)。 老師,請(qǐng)問(wèn)這道題怎么寫分錄呀?
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2018-12-13