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現(xiàn)在有個(gè)事情,真的不知道怎么處理啦。就是出口退稅無紙化備案,備案的流程是先需要下載航天的控件什么 的,設(shè)置好簽名值,在做無紙化備案變更嗎?可是系統(tǒng)里面沒有辦法設(shè)置簽名值
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2019-04-09
出口退稅要單獨(dú)建賬套核算成本嗎?
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2018-10-16
哪個(gè)申報(bào)出口退稅的系統(tǒng)由于第一次不知道怎進(jìn)入,輸錯(cuò)了密碼最后被鎖住了,現(xiàn)在總是申報(bào)次數(shù)為0不讓申報(bào),怎樣解鎖?
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2018-08-03
外貿(mào)出口企業(yè)在外部數(shù)據(jù)采集中獲取的認(rèn)證發(fā)票信息如何轉(zhuǎn)移到免退稅明細(xì)數(shù)據(jù)采集中的進(jìn)貨明細(xì)數(shù)據(jù)?
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2019-02-01
生產(chǎn)出口企業(yè)購入小轎車,出口貨物 ,認(rèn)證的小轎車增值稅專用發(fā)票的稅額能退稅嗎?
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2015-10-20
我問一下,如果企業(yè)是小規(guī)模外貿(mào)企業(yè)經(jīng)營出口,也需要電子口岸導(dǎo)入數(shù)據(jù),進(jìn)行免稅申報(bào)。
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2021-07-11
外貿(mào)企業(yè)出口這樣做賬對(duì)嗎 支付貨款(預(yù)付 借:應(yīng)付**10000 貸:銀行存款10000 收到發(fā)票 借:庫存商品:8000 其他應(yīng)收款-出口退稅 /應(yīng)收出口退稅2000 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-出口退稅 - 2000 應(yīng)付賬款 10000 結(jié)轉(zhuǎn)成本 借:主營業(yè)務(wù)成本8000 貸:庫存商品8000 收到退稅款 借:其他應(yīng)收賬款 - 出口退稅2000 貸:銀行存款2000
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2020-01-11
出口企業(yè)進(jìn)項(xiàng)不能抵扣要轉(zhuǎn)出怎么做免稅的稅還沒退回來 不知道是多少 想先在賬里轉(zhuǎn)出 后面在做什么主營業(yè)務(wù)成本 那現(xiàn)在轉(zhuǎn)出要怎么做
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2019-03-07
我司是一家生產(chǎn)型企業(yè),如果我司2011年有一筆出口業(yè)務(wù)已做了免抵退稅申報(bào),但是超過了210天才核銷,也就是說未在210天內(nèi)收齊有關(guān)單證。按照新的出口退稅政策(財(cái)稅2012年39號(hào)通知和國稅2012年第24號(hào)公告),請(qǐng)問我司此筆業(yè)務(wù)能否申請(qǐng)免稅,如果申請(qǐng)免稅,具體應(yīng)該如何操作?還有已抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅是否需要轉(zhuǎn)出?要轉(zhuǎn)出的進(jìn)項(xiàng)稅又該如何計(jì)算呢?盼回復(fù)!謝謝!
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2017-06-17
老師,出口沒有銷項(xiàng),為什么就是免稅呢
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2019-06-16
跨境出口電商是不是免稅的?
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2019-07-23
你好,我現(xiàn)在算認(rèn)證多少進(jìn)項(xiàng)票,10月初我報(bào)7月和8月單證收齊的出口退稅,可以退稅的銷售額是2907041.91元,免稅的是52572.68元,9月出口銷售額是5816115.07元,內(nèi)銷是304562.66元,稅額是41824.99元,稅負(fù)是0.02,怎么算出進(jìn)項(xiàng)票認(rèn)證多好,出口退稅率和稅率都是13%
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2019-09-28
請(qǐng)問既可以自己出口也可以讓代理出口嗎?
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2018-12-04
老師, 某生產(chǎn)企業(yè)(具有出口經(jīng)營權(quán))為增值稅一般納稅人,2021年2月從國內(nèi)采購生產(chǎn)用原材料一批,取得增值稅專用發(fā)票,注明價(jià)款810萬元、增值稅稅額105.3萬元;當(dāng)月國內(nèi)銷售貨物取得不含稅銷售額150萬元,出口自產(chǎn)貨物取得收入折合人民幣690萬元。已知,適用的增值稅稅率為13%,出口退稅率為10%,月初無留抵稅額,相關(guān)發(fā)票均已在當(dāng)月抵扣。則下列關(guān)于該企業(yè)增值稅的稅務(wù)處理中,說法正確的是( )。 A.應(yīng)繳納增值稅19.5萬元,免抵增值稅額為69萬元 B.應(yīng)退增值稅65.1萬元,免抵增值稅額為0 C.應(yīng)退增值稅69萬元,免抵增值稅額為0 D.應(yīng)退增值稅65.1萬元,免抵增值稅額為3.9萬元 正確答案 : D 當(dāng)期不得免征和抵扣稅額=690×(13%-10%)=20.7(萬元),當(dāng)期應(yīng)納增值稅=150×13%-(105.3-20.7)=-65.1(萬元),當(dāng)期免抵退稅額=690×10%=69(萬元),69萬元>65.1萬元,則當(dāng)期應(yīng)退稅額為65.1萬元,當(dāng)期免抵稅額=69-65.1=3.9(萬元)。 這個(gè)出口退稅率是怎么來的?
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2022-02-21
老師,最近“增值稅期末留抵退稅政策”,我公司是生產(chǎn)型出口企業(yè),大部分產(chǎn)品是出口,平常也會(huì)根據(jù)期末增值稅留底做出口退稅,那么這個(gè)“增值稅期末留底退稅政策”是不是跟我們公司就沒啥關(guān)系了?我們還是跟平常一樣流程申報(bào)
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2022-04-02
出口襪子的退稅率是多少 如何退稅
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2017-10-25
出口退稅還需要核銷單嗎 我好像也沒見過有關(guān)退稅的這個(gè)核銷單
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2022-03-15
出口退稅貿(mào)易,是不是公司里不太需要進(jìn)項(xiàng)票
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2021-07-01
這個(gè)可以理解為已經(jīng)到賬了嗎,她是出口退稅的,銀行賬單看不到,半個(gè)月打一次流水 給我
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2022-06-16
你好老師,請(qǐng)問一下出口退稅與增值稅納稅表差1個(gè)差2怎么調(diào)整呢?
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2021-01-15