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我問一下,如果企業(yè)是小規(guī)模外貿(mào)企業(yè)經(jīng)營出口,也需要電子口岸導(dǎo)入數(shù)據(jù),進行免稅申報。
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2021-07-11
請問既可以自己出口也可以讓代理出口嗎?
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2018-12-04
生產(chǎn)出口企業(yè)購入小轎車,出口貨物 ,認(rèn)證的小轎車增值稅專用發(fā)票的稅額能退稅嗎?
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2015-10-20
外貿(mào)出口企業(yè)在外部數(shù)據(jù)采集中獲取的認(rèn)證發(fā)票信息如何轉(zhuǎn)移到免退稅明細(xì)數(shù)據(jù)采集中的進貨明細(xì)數(shù)據(jù)?
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2019-02-01
老師 出口退稅,免是我的發(fā)票開0稅率,抵是 我的銷項大于進項, 退是 我的進項大于銷項,對嗎?
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2020-03-27
出口退稅免退稅數(shù)據(jù)自檢失敗,是什么原因?發(fā)票認(rèn)證反饋下載用什么格式打開才是正確的?
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2019-02-21
老師,我司一年大概有兩三筆銷售出口,每次也會免抵退稅申報,就是后期是哪里操作退稅的?
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2024-06-20
生產(chǎn)企業(yè)出口自產(chǎn)產(chǎn)品,享受免抵退政策,現(xiàn)在期末沒有留底,那這部分收入是正常開0稅率的普票,正常申報嗎?是否要考慮消費稅和關(guān)稅
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2023-06-07
外貿(mào)企業(yè)出口這樣做賬對嗎 支付貨款(預(yù)付 借:應(yīng)付**10000 貸:銀行存款10000 收到發(fā)票 借:庫存商品:8000 其他應(yīng)收款-出口退稅 /應(yīng)收出口退稅2000 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-出口退稅 - 2000 應(yīng)付賬款 10000 結(jié)轉(zhuǎn)成本 借:主營業(yè)務(wù)成本8000 貸:庫存商品8000 收到退稅款 借:其他應(yīng)收賬款 - 出口退稅2000 貸:銀行存款2000
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2020-01-11
出口企業(yè)進項不能抵扣要轉(zhuǎn)出怎么做免稅的稅還沒退回來 不知道是多少 想先在賬里轉(zhuǎn)出 后面在做什么主營業(yè)務(wù)成本 那現(xiàn)在轉(zhuǎn)出要怎么做
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2019-03-07
首次出口退稅零申報
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2021-12-10
外貿(mào)企業(yè)出口退稅要取多少進項票稅額是怎么算的?
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2021-07-20
老師你好,這個不太理解。我們出口的是0稅率,這樣的話是離岸價×退稅率嗎? 怎么算?
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2020-01-14
老師好,即征即退增值稅不是跟出口退稅是一樣的嗎?都是先把稅交出去,然后再退回給企業(yè),為什么即征即退增值稅屬于政府補助?謝謝~~
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2023-05-27
生產(chǎn)型出口企業(yè),當(dāng)時簽訂合同時忘記約定對方支付的報關(guān)費用,造成報關(guān)單金額也沒有包括這部分,后來溝通外商也同意支付,所以收匯的金額包括這部分,大于報關(guān)單金額。這種怎么處理,如何申請出口退稅?
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2022-03-25
出口退稅公司銀行賬戶應(yīng)該怎么設(shè)置,比方說收到美元1000,然后轉(zhuǎn)到人民幣戶,應(yīng)該怎么體現(xiàn)
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2022-01-15
老師好 我們是外貿(mào)企業(yè),涉及首筆首單出口退稅,目前備案單證缺房屋租賃合同和發(fā)票,水電費發(fā)票(原因是房屋為公司股東個人房屋,且房屋為合租模式,水電費戶頭都是股東個人,我們目前沒有取得租房發(fā)票和水電費發(fā)票,該怎么辦?)
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2025-04-24
公司跟國外一母公司A簽訂合同,貨物發(fā)給該母公司A,由A的子公司付款給我公司,請問這樣操作可行嗎?是否影響出口退稅等?
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2022-02-08
老師, 某生產(chǎn)企業(yè)(具有出口經(jīng)營權(quán))為增值稅一般納稅人,2021年2月從國內(nèi)采購生產(chǎn)用原材料一批,取得增值稅專用發(fā)票,注明價款810萬元、增值稅稅額105.3萬元;當(dāng)月國內(nèi)銷售貨物取得不含稅銷售額150萬元,出口自產(chǎn)貨物取得收入折合人民幣690萬元。已知,適用的增值稅稅率為13%,出口退稅率為10%,月初無留抵稅額,相關(guān)發(fā)票均已在當(dāng)月抵扣。則下列關(guān)于該企業(yè)增值稅的稅務(wù)處理中,說法正確的是( )。 A.應(yīng)繳納增值稅19.5萬元,免抵增值稅額為69萬元 B.應(yīng)退增值稅65.1萬元,免抵增值稅額為0 C.應(yīng)退增值稅69萬元,免抵增值稅額為0 D.應(yīng)退增值稅65.1萬元,免抵增值稅額為3.9萬元 正確答案 : D 當(dāng)期不得免征和抵扣稅額=690×(13%-10%)=20.7(萬元),當(dāng)期應(yīng)納增值稅=150×13%-(105.3-20.7)=-65.1(萬元),當(dāng)期免抵退稅額=690×10%=69(萬元),69萬元>65.1萬元,則當(dāng)期應(yīng)退稅額為65.1萬元,當(dāng)期免抵稅額=69-65.1=3.9(萬元)。 這個出口退稅率是怎么來的?
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2022-02-21
老師,最近“增值稅期末留抵退稅政策”,我公司是生產(chǎn)型出口企業(yè),大部分產(chǎn)品是出口,平常也會根據(jù)期末增值稅留底做出口退稅,那么這個“增值稅期末留底退稅政策”是不是跟我們公司就沒啥關(guān)系了?我們還是跟平常一樣流程申報
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2022-04-02
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