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新舊銜接時其他應收款未調(diào)賬,財務憑證做收回的款,預算用做憑證嗎
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2019-10-01
其他應收款的明細科目社保及公積金,年末可以有余額嗎?還是一定要調(diào)平?
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2017-01-13
備用金要是花掉了,又沒有發(fā)票來抵,是要在其他應收款里掛賬嗎?
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2018-06-06
其他應收款-總公司 如果金額過大有稅務風險嗎?
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2018-05-11
老師好,請教您,我們集團內(nèi)部公司借了我們單位1056萬,做帳做到了其他應收款科目,因為是內(nèi)部借款,現(xiàn)在集團總部要24年1-6月份資產(chǎn)總額,求扣除這個內(nèi)部借款,想問下老師,我從資產(chǎn)負債表里面資產(chǎn)總額里面扣么(不太明白資產(chǎn)負債表的勾稽關(guān)系)
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2024-07-15
老師,資產(chǎn)負債表中其他應收款為負數(shù)是什么意思
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2020-12-21
老師,我們單位幫別的單位支付貨款,協(xié)議已經(jīng)擬好,我們公司直接付給供貨方,之后幫付款的單位在把錢還給我們做賬做到借其他應收款代墊款貸銀行,收款時借銀行貸其他應收可以嗎
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2020-04-13
老師,我公司公戶很多錢都是從私戶轉(zhuǎn)進來的,私戶是法人的銀行卡,我們做賬的時候是掛其他應收款~個人,現(xiàn)在掛了幾十萬,這樣子有什么風險嗎?到年末要怎么處理呢?
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2020-03-10
老板要從公賬上轉(zhuǎn)30萬到他賬上,用于開發(fā)項目周轉(zhuǎn),填一張普通的借款單錄其他應收款可以嗎?另外他去采購一些私人的產(chǎn)品沒有發(fā)票怎么辦呢?
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2022-09-26
1.其他應收款社保2其他應收款公積金,3應付工資,期末計提以后是不是應該是0啊
1/1121
2020-06-16
我公司付給其他公司入門證押金600元,付出入證工本費18元,,押金有收據(jù)做賬借其他應收款其他公司押金600貸記現(xiàn)金600那個出入證18元,也沒有發(fā)票就是收據(jù),怎么入賬?
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2019-10-25
老師,我們是內(nèi)賬,請問我單位收到一張對方開具的發(fā)票,但是,實際對方?jīng)]供貨,只是開發(fā)票,應退對方款進入“其他應收款”科目,設(shè)明細科目怎么設(shè)呢?麻煩老師給設(shè)置個科目名稱
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2019-11-18
員工預借備用金。借:其他應收款。貸:現(xiàn)金。員工退還備用金:借:現(xiàn)金。貸:其他應收款。這樣對嗎?
1/1293
2018-07-30
幾天前電費請款15000,供電局給了30優(yōu)惠,發(fā)票開了14970,怎么做沖賬分錄???請款的時候是做借應收款貸銀行怎么體現(xiàn)出來優(yōu)惠那怎么平賬呢那其他應收款會有30余額
1/996
2018-08-29
發(fā)放工資中社保與公積金,在實操做題中必需貸方寫其他應收款,應該是其他應收款吧!
1/812
2020-12-14
老師,公司公戶收到一筆A公司轉(zhuǎn)回來的往來款-——其他應收款(押金),從內(nèi)帳查到是幾年前從公戶轉(zhuǎn)出的,但外帳卻沒有掛帳。現(xiàn)在A公司公對公轉(zhuǎn)回來了,這個要是補分錄的話,貸方再補銀行,數(shù)就對不上了。
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2023-04-04
老師,我們四月份公司剛成立,然后我計提了360的公積金,我們公積金是當月計提當月扣款的,我現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)一個問題,其他應收款公積金個人承擔部分一直有借方余額360,這樣是對的么
1/1014
2020-06-22
一筆辦公費是法人付的,法人有欠公司錢,憑證本來是貸:現(xiàn)金,能做成貸:其他應收款嗎?
1/929
2018-10-13
內(nèi)賬,之前會計登記的其他應收款沒有具體的明細,老板說沒有那么多的其他應收款,所以要調(diào)減其他應收款,如何做分錄?
1/1126
2017-12-18
公司收到個人打款對公的職稱評審費計入什么科目?其他應收款嗎?
1/1835
2020-06-23