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問(wèn)題:其他應(yīng)收款報(bào)銷管理費(fèi)和雜費(fèi)時(shí),如何在表現(xiàn)記賬沖減? 產(chǎn)生管理費(fèi)沖減其他應(yīng)收款時(shí)
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2019-04-14
公司借了10萬(wàn)給別人,用公賬轉(zhuǎn)出。當(dāng)時(shí)就掛其他應(yīng)收款-保證金,但收到打入10萬(wàn)堆零2千,那2000別人打也打入公戶,沒事先說(shuō),如何做賬。做利息行嗎
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2023-02-04
其他應(yīng)收款社保費(fèi)借方有余額的怎么沖平
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2024-01-13
老師,請(qǐng)教你一問(wèn)題,就是現(xiàn)在我手上有家公司需要注銷,但是資產(chǎn)負(fù)債表上其他應(yīng)收款有余額要怎么弄?
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2020-11-04
老師,我公司公戶很多錢都是從私戶轉(zhuǎn)進(jìn)來(lái)的,私戶是法人的銀行卡,我們做賬的時(shí)候是掛其他應(yīng)收款~個(gè)人,現(xiàn)在掛了幾十萬(wàn),這樣子有什么風(fēng)險(xiǎn)嗎?到年末要怎么處理呢?
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2020-03-10
我們建筑業(yè)企業(yè),對(duì)方單位收取我們的門禁卡押金,給我一個(gè)收據(jù),到時(shí)候可以退還的,我可以計(jì)入其他應(yīng)收款科目的吧?
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2017-10-23
那個(gè)之前不在我們公司交社保的,都是別的單位代交的,現(xiàn)在我們單位打錢給了那家單位,因?yàn)楝F(xiàn)在我們替他交社保了,之前別的會(huì)計(jì)做的分錄都是發(fā)工資的時(shí)候帶其他應(yīng)收款,雖然他當(dāng)時(shí)不在我們單位交社保,但是我們現(xiàn)在已經(jīng)扣了他錢了
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2018-05-31
老師好,19年發(fā)工資的時(shí)候,我出錯(cuò)憑證證了,借,應(yīng)付工資, 其他應(yīng)收款——個(gè)人 貸,現(xiàn)金 正確的應(yīng)該是 借,應(yīng)付工資 貸,其他應(yīng)收款——個(gè)人 現(xiàn)金 這樣的話我今年應(yīng)該怎么調(diào)賬呀
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2020-03-17
想問(wèn)一下,之前的賬務(wù)里面,員工承擔(dān)的社保金額和公積金金額計(jì)入的是“其他應(yīng)收款”,由于沒有計(jì)提,導(dǎo)致現(xiàn)在年末“其他應(yīng)收款”有余額掛著,請(qǐng)問(wèn)該寫什么分錄調(diào)整這個(gè)余額
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2021-01-14
沖銷關(guān)于其他應(yīng)收款 法人的分錄是有用的,沖銷掉后還得找個(gè)科目代替其他應(yīng)收款法人,比如有一筆是發(fā)工資,貸記的就是其他應(yīng)收款法人,那沖銷后找哪個(gè)科目呢?現(xiàn)金,銀行沒那么多錢的
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2017-02-08
老師,公司其他應(yīng)收款太大,稅務(wù)要視同貸款服務(wù),繳納利息增值稅,怎么辦
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2025-02-19
老師這兩筆分錄的重分類科目同一個(gè)兵財(cái)客戶下合并到其他應(yīng)收款 那么這個(gè)摘要怎么寫?50萬(wàn)的是保證金 110910這個(gè)是贖證款付給兵財(cái)?shù)?那么我合并重分類科目后摘要怎么寫才對(duì)
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2020-05-08
老師好,購(gòu)買了易耗品,是員工提前借支的,易耗品入庫(kù)了,分錄是不是借:易耗品,貸:其他應(yīng)收款?(前提借支分錄是借:其他應(yīng)收款-某員工借支款,貸:現(xiàn)金)
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2022-03-23
老師,你好,請(qǐng)問(wèn)我們公司轉(zhuǎn)法人的銀行賬,分錄做的其他應(yīng)收款,但是金額掛了比較大,怎么調(diào)整或調(diào)賬。希望老師翻牌解答。
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2019-11-08
請(qǐng)教下?客戶可以直接打款進(jìn)私戶的備用金賬戶嗎?就是公司經(jīng)營(yíng)的進(jìn)出流水都從“”其他應(yīng)收款-備用金”這個(gè)科目操作??
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2018-12-20
老師您好,請(qǐng)問(wèn)一下7月借款支出了一筆錢,財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)借其他應(yīng)收款,貸零余額,需要做預(yù)算會(huì)計(jì)嗎?10月發(fā)票拿回來(lái)了應(yīng)該怎么做分錄呢
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2021-10-09
公司新成立營(yíng)業(yè)1月份對(duì)公賬轉(zhuǎn)入一筆往來(lái)賬200萬(wàn),然后公對(duì)私轉(zhuǎn)給股東,股東是不會(huì)再還這200萬(wàn)。1、該筆往來(lái)賬是否要區(qū)分是收入往來(lái)賬還是借款往來(lái)賬嗎?2、如果是收入往來(lái)賬的話是不是要交稅的?3、公對(duì)私轉(zhuǎn)給股東,股東是不會(huì)再還這200萬(wàn)。這筆分錄掛應(yīng)付其他款,還是其他應(yīng)收款?4、如果是借款往來(lái)賬的話,能否以現(xiàn)金形式還這筆往來(lái)款?要考慮對(duì)方如何做賬嗎?
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2017-03-21
上個(gè)月老板給自己多發(fā)了幾百工資,記到其他應(yīng)收款了,這個(gè)月又沒有給自己發(fā)工資,該怎么寫分錄要不要把上個(gè)月的沖掉???
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2019-02-20
在2020年1月和2月的時(shí)候,社?;鶖?shù)調(diào)低,但是直到3月份,造工資表的時(shí)候,依舊按原來(lái)扣除標(biāo)準(zhǔn)扣個(gè)人的社保,導(dǎo)致多扣了,,后來(lái)這部分也補(bǔ)發(fā)了,但是其他應(yīng)收款顯示的負(fù)數(shù),這個(gè)怎么做分錄把這個(gè)沖了呢
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2020-07-02
老師好,我公司是運(yùn)輸行業(yè),個(gè)人在我公司借款買車后掛靠我公司名下做運(yùn)輸,我公司幫交年審費(fèi),車船購(gòu)置稅和罰款,以后他還款過(guò)來(lái)。怎么做賬,掛其他應(yīng)收款,還是直接做費(fèi)用。
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2019-09-04