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老師你好!請問一下去年開據(jù)的增值稅免稅發(fā)票金額有誤,今年退回沖紅重新開,重新開藍字發(fā)票是按去年的免稅還是還今年的正常征率開?
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2023-04-20
請問民辦幼兒園保教費免稅,開票時稅率為免稅,稅額為0。填寫申報表時,如果免稅欄把稅款分離出來,提示與開票金額不符;免稅欄填實際收到的金額會多出免征增值稅額,這部分金額需要轉(zhuǎn)營業(yè)外收入嗎,列收入不是要多交所得稅嗎
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2019-07-15
為什么代理記賬公司在做了一些工資的情況下賬目上卻沒有體現(xiàn)工體經(jīng)費并且也從來沒有交過工會經(jīng)費?而且他們手里好多企業(yè)都是這樣的情況、這究竟是為什么?還有就是我屬于殘疾人就業(yè)保障金和水利建設(shè)基金的免征范圍,在電子稅務(wù)局申報(季報)的時候所有數(shù)字都填零可以嗎?還是即使是免征也得把免征數(shù)據(jù)填進去?
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2019-10-21
請教老師,我公司與下屬子公司執(zhí)行統(tǒng)借統(tǒng)還利息收入免征增值稅政策,我公司向子公司開具收取利息的發(fā)票,發(fā)票項目選擇什么內(nèi)容? 開這個對嗎?
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2020-12-31
本月賬沒有做完,出不了報表,今天是申報最后一天,我們是免征增值稅的,請問有什么辦法按期申報???好急,現(xiàn)在要求上傳申報文件,我也不能直接填收入上去啊
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2017-02-15
民非企業(yè),一般應(yīng)繳納哪些稅種?是不是月收入不超3萬季度不超9萬,可免征增值稅,分錄應(yīng)如何做?
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2019-12-30
我們?nèi)ツ?2月份開錯了一張發(fā)票產(chǎn)生了稅款,然后我們今年做了紅字沖銷,現(xiàn)在報增值稅稅款就是負數(shù)報不了,這個怎么辦,我們平時是免征增值稅的
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2020-04-09
老師,你好,有一個問題需向您請教:我是小規(guī)模納稅人,季度銷售額不超過45萬,免征增值稅,申報時是按3%的稅率申報表出現(xiàn),現(xiàn)在因為疫情又是按1%來征收的,因為未達到45萬我就一直是按3%來報稅,做賬時我不知道是按1%稅率來還是按3%來做
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2021-10-11
季度30萬以下免征增值稅,那這個季度專票加普票加起來超過三十萬,但是普票沒有超過三十萬,那普票要計稅嗎
1/2005
2019-11-07
老師,想問下銷售雞蛋是免征增值稅的是嗎?那如果要開票給顧客的,開票內(nèi)容是雞蛋,那稅率選多少的呢?是0嗎?查雞蛋的稅收編碼那里顯示稅率是9%
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2021-10-18
增值稅小規(guī)模納稅人(以下簡稱小規(guī)模納稅人)發(fā)生增值稅應(yīng)稅銷售行為,合計月銷售額未超過10萬元(以1個季度為1個納稅期的,季度銷售額未超過30萬元,下同)的,免征增值稅。老師,這個政策現(xiàn)在還適用嗎?
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2024-04-26
小規(guī)模納稅人每個月開票不超過15萬,免征增值稅,說的是普票還是專票,我開的3個點的專票!
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2021-04-27
老師請問;對提供生活服務(wù)的企業(yè)免征增值稅,請問銷售電子產(chǎn)品是屬于這個生活服務(wù)嗎?
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2020-04-14
1.自2021年4月1日至2022年12月31日,對月銷售額20萬元以下(含本數(shù))的增值稅小規(guī)模納稅人,免征增值稅。( ) A.正確 B.錯誤
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2023-12-29
小規(guī)模納稅人,季度開票不超30萬,免征增值稅,請問如果超過30萬了呢,比如本季度開了40萬元的發(fā)票,增值稅是收40萬的增值稅還是10萬的增值稅?
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2020-12-11
老師,我們購買有機肥來銷售,那我們這個有機肥是屬于免征增值稅的,那購買的運費是我們自己承擔,那物流公司開給我們的是專票,那我們這個運費是記錄有機肥的成本,那這個運費的進項還能抵扣嗎
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2023-12-11
老師你好,小規(guī)模納稅人增值稅享受1%政策和季度<30萬免征增值稅政策可以疊加享受嗎
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2020-09-29
公司沒有員工 開了20萬普票,免征增值稅,除了這個,公司還需要承擔什么稅收 大約多少錢 非金屬砂石
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2022-04-12
老師好,供暖企業(yè)供暖分為居民和非居民,根據(jù)國家規(guī)矩,居民供暖免征增值稅,所以居民供暖的水電氣需要做進項轉(zhuǎn)出處理,我想問一下,供暖是一整套官網(wǎng),機組,這些資產(chǎn)需要做進項轉(zhuǎn)出么?
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2019-12-10
老師,小規(guī)模納稅人季度開票不超30萬免征增值稅,這個30萬只包括普票,還是既包括普票又包括專票?這個30萬是指普票和專票加起來不超過30萬嗎?
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2023-07-28