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我們是一家物業(yè)公司,公司中秋發(fā)放現(xiàn)金福利中,每人200元,有發(fā)給公司員工的,當(dāng)時(shí)公司領(lǐng)導(dǎo)還發(fā)放給了開發(fā)商的一些領(lǐng)導(dǎo),大概有四五個(gè)人,公司員工的記“管理費(fèi)用-福利費(fèi)”,那給其他人發(fā)的記入什么科目
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2017-11-23
商貿(mào)公司銷售費(fèi)用和管理費(fèi)用如何區(qū)分
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2021-05-01
單位屬于商貿(mào)企業(yè),購進(jìn)的食品過期了,可以稅前扣除嗎?屬于丟失的物品可以稅前扣除嗎?過期的計(jì)入管理費(fèi)用,那丟失的可以嗎
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2021-12-29
金馬商貿(mào)年鐘結(jié)算期。為什么辦公室電話維修是管理費(fèi)用 —辦公費(fèi)。而辦公室汽車維修入的是管理費(fèi)用—維修費(fèi)
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2016-05-16
我們公司是掛靠的別公司來,銷售商品,那個(gè)公司要收管理費(fèi)用,我們做應(yīng)付賬款借方應(yīng)該是哪個(gè)科目?
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2016-08-04
老師好,請問像房租、飲用水費(fèi)這些公共費(fèi)用分?jǐn)偟礁鞑块T的時(shí)候,業(yè)務(wù)部門記管理費(fèi)用還是銷售費(fèi)用呢?商貿(mào)企業(yè)
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2020-08-24
商貿(mào)公司的購入汽車,做固定資產(chǎn),折舊時(shí),借管理費(fèi)用/折舊,貸累計(jì)折舊,這樣可以嗎
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2020-06-11
1,自用的無形資產(chǎn)攤銷額為什么計(jì)入管理費(fèi)用呀? 2,以分期收款方式銷售商品的是不是以公允價(jià)值計(jì)量?
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2020-06-13
支付垃圾費(fèi)200 元時(shí):借:管理費(fèi)用200 貸:銀行存款不200元。收裝修押金5000元時(shí),借:銀行存款:5000元,貸:應(yīng)付賬款5000裝修押金退回時(shí),扣下200元作為已付的垃圾清理費(fèi),借:應(yīng)付賬款:5800元,借:管理費(fèi)用:-200元,貸銀行存款5800這樣做對嗎
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2017-12-12
印花稅不需要計(jì)提那么他的賬務(wù)處理是發(fā)生的時(shí)候:借 稅金及附加-印花稅貸 銀行存款還是借 管理費(fèi)用-印花稅貸 銀行存款 呢?
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2018-08-23
甲公司持有乙公司80%之表決榷股,100年中甲公司成本$100,000之商品以$120,000銷售給乙公司.至100年底,該商品均未出售予外界。子公司已按成本輿淨(jìng)變現(xiàn)價(jià)值孰低法評價(jià),且該年度浮利為$400 000。 試根檬下列假設(shè)作母公司賬上及合併工作底稿上之相關(guān)沖銷分録: (1)若100年底該商品淨(jìng)變現(xiàn)價(jià)值為$110,000。 (2)若100年底該商品淨(jìng)變現(xiàn)價(jià)值為$90,000。 (3)同(1)、(2)但該公司間商品鎖售為乙公司鎖售給甲公司之逆流交易。
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2022-12-25
老師 建筑勞務(wù)公司工人的工資 和公司員工的工資要分開計(jì)提嗎 是不是一個(gè)計(jì)入成本 一個(gè)計(jì)入管理費(fèi)用
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2019-09-30
請問老師,我們是一家小規(guī)模建筑勞務(wù)公司,收到工程勞務(wù)款及管理費(fèi)共90000元,其中勞務(wù)工資款85950,管理費(fèi)4050,開票可以分別開工程勞務(wù)款85950,管理服務(wù)費(fèi)4050嗎,然后85950是打給個(gè)人包工頭的,那我公司該如何確認(rèn)成本,是用工資表還是必須要對方開具發(fā)票
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2018-12-04
交管局和工商局哪個(gè)單位好
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2015-12-08
老師,請問下,我們一個(gè)項(xiàng)目完工,需要開票,現(xiàn)在付款方不是合同的甲方(教建投),而是我們所管的項(xiàng)目所屬單位(學(xué)校),我能按購貨方(學(xué)校)來開票嗎?有什么合理的處理辦法嗎
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2023-05-18
把車輛保險(xiǎn)費(fèi)記入管理費(fèi)行不行?
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2017-10-07
用友里有嗎T%2b 我看用友里建賬時(shí)候可以選擇采購管理銷售管理是這個(gè)嗎
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2022-07-24
計(jì)提工資分錄的時(shí)候員工個(gè)人承擔(dān)的社保和公積金部分應(yīng)該在計(jì)提時(shí)計(jì)入管理費(fèi)用嗎,例如做法1:借:管理費(fèi)用 其他應(yīng)收(個(gè)人承擔(dān)社保) 其他應(yīng)收(個(gè)人承擔(dān)公積金)貸:應(yīng)付職工薪酬_工資 做法2:分錄一:借:管理費(fèi)用 貸:應(yīng)付職工薪酬_工資 分錄二:借:應(yīng)付職工薪酬_工資 貸:其他應(yīng)付_(個(gè)人承擔(dān)社保) 其他應(yīng)付_個(gè)公積金,我是按做法1做的,請問哪種做法是正確的呢,能不能給我一個(gè)正確呢從計(jì)提到發(fā)放的工資分錄發(fā)放的發(fā)放的
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2017-11-12
老師,如果工資和社保不計(jì)提,直接發(fā)放,可不可以做這樣的 借:管理費(fèi)用(公司部分社保)2000 其他應(yīng)收款(個(gè)人部分社保)1000 貸:銀行存款3000 發(fā)放工資時(shí) 借:管理費(fèi)用—工資5000 貸:其他應(yīng)收款1000 銀行存款4000 銀行存款
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2022-01-08
建筑裝飾行業(yè):租賃的鋼管費(fèi)用管什么費(fèi)用呀?用來達(dá)架子用的
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2017-08-18